Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640271 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné 12.8-14.9 | 588,46 [$€-1] bez DPH |
116170172 | 12.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640270 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za služby orange | 123,85 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 11.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640269 | LVS Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra poplatok za ubytovanie | 10,00 [$€-1] bez DPH |
200 | 11.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640268 | LVS Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za stravu Hromjak10/16 | 73,61 [$€-1] bez DPH |
199 | 11.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640267 | Slovak telekom a.s. Bajkalská28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekomu | 56,56 [$€-1] bez DPH |
1789252927 | 11.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640266 | Slovak telekom a.s. Bajkalská28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekomu | 40,58 [$€-1] bez DPH |
1789252941 | 11.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640265 | Ament s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160119 | 11.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640264 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58 Bratislava |
30792029 | Faktúra za 5 supervízií | 150,00 [$€-1] bez DPH |
642016 | 06.10.2016 | 02.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640263 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za elek.strav poukaz. | 3024,00 [$€-1] bez DPH |
43164368 | 06.10.2016 | 28.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640262 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra záloha elek.Kostolná | 50,42 [$€-1] bez DPH |
4013/2013 | 04.10.2016 | 11.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640261 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra záloha elek.Obchodná .. | 39,01 [$€-1] bez DPH |
4013/2013 | 04.10.2016 | 11.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640260 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra záloha elektrina 10/16DD | 638,74 [$€-1] bez DPH |
4013/2013 | 04.10.2016 | 11.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640259 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra záloha plyn Obchodná.. | 100,62 [$€-1] bez DPH |
P1374/2015 | 04.10.2016 | 11.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640258 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra záloha plyn Kostolná V.B | 89,83 [$€-1] bez DPH |
P1374/2015 | 04.10.2016 | 11.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640257 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra záloha plyn 10/16 Deď | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
P1374/2015 | 04.10.2016 | 11.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640256 | PhDr. Pavol Lorenc Na Grunte 5/A Bratislava |
50441833 | Faktúra za Manažeske zručnosti | 126,00 [$€-1] bez DPH |
16090020 | 03.10.2016 | 05.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640255 | Komunálna poisťovňa a.s. Štefániková 17 Bratislava |
31595545 | Faktúra za úrazové poistenie | 13,28 [$€-1] bez DPH |
5190028396 | 30.09.2016 | 03.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640254 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková 21 Bratislava |
17316537 | Faktúra za vzdelávanie výchova | 320,00 [$€-1] bez DPH |
16115 | 30.09.2016 | 05.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640253 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné 16.6.-15.9./16 | 17,96 [$€-1] bez DPH |
1600068335 | 29.09.2016 | 05.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640252 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné 16.6.-15.9./16 | 33,70 [$€-1] bez DPH |
1600068300 | 29.09.2016 | 05.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640251 | Ikea Bratislava Ivansk8 cesta 18 |
03589436 | Fakúra za kuch.zostavu | 1906,13 [$€-1] bez DPH |
5253428 | 27.09.2016 | 29.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640250 | EDOS -PEM Inštitu vzdel Tematínska 4 Bratislava |
50288334 | Faktúra za školenie CEM | 55,00 [$€-1] bez DPH |
10160036 | 23.09.2016 | 27.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640249 | Mgr. Matej Štepita Vazovová 13, Bratislava |
44600500 | Faktúra za vzdelávanie | 80,00 [$€-1] bez DPH |
9232016 | 23.09.2016 | 27.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640248 | Mag.phil.Ľuboš Tibenský Pod záhradami 3201 Blava |
50106597 | Faktúra za vzdelávanie | 80,00 [$€-1] bez DPH |
20160009 | 23.09.2016 | 27.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640247 | Alf Serv is J. Hudák Senecká cesta 2746 Bernolákovo 14052989 |
Faktúra za opravu Škoda Octávia | 76,60 [$€-1] bez DPH |
882016 | 21.09.2016 | 14.10.2016 | |||
11640246 | LVS Poľný Kesov Mojmírská 70, Poľná Kesov |
00400084 | Faktúra za stravu 9/16 | 78,52 [$€-1] bez DPH |
172 | 19.09.2016 | 21.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640245 | LVS Poľný Kesov Mojmírská 70, Poľná Kesov |
00400084 | Faktúra za ubytovanie 9/16 | 10,00 [$€-1] bez DPH |
173 | 19.09.2016 | 21.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640244 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vým.rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1655755 | 19.09.2016 | 21.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640243 | Orange Slovensko Metodová Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 114,80 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 16.09.2016 | 21.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640242 | SPDDD Usme ako dar Ševčenková Bratislava |
Faktúra za školenie výchova | 159,00 [$€-1] bez DPH |
242021 | 07.09.2016 | 13.09.2016 | 14.10.2016 | ||
11640241 | BVS a.s. Prešovská Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné | 300,92 [$€-1] bez DPH |
116161659 | 07.09.2016 | 16.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640240 | Slovak telekom a.s. Bajkalská Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu telekomu | 40,58 [$€-1] bez DPH |
9788322018 | 07.09.2016 | 19.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640239 | Slovak telekom a.s. Bajkaslká Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu telekomu | 56,93 [$€-1] bez DPH |
9788322001 | 07.09.2016 | 19.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640238 | Všeobecná zdravotná pisťovňa Ondavská 3 Bratislava |
35937874 | Faktúra za starostlivosť | 68,32 [$€-1] bez DPH |
15611419 | 05.09.2016 | 16.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640237 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
357843565 | Faktúra za plyn VB MsD | 89,83 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 05.09.2016 | 16.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640236 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
357843565 | Faktúra za plynVB MD | 100,62 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 05.09.2016 | 16.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640235 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
357843565 | Faktúra za plyn DeD | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 05.09.2016 | 16.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640234 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
357843565 | Faktúra za elektrinu DeD | 638,74 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 05.09.2016 | 16.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640233 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
357843565 | Faktúra za elektrinu VB MsD | 50,42 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 05.09.2016 | 16.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640232 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
357843565 | Faktúra za elektrinu VB MD | 39,01 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 05.09.2016 | 16.09.2016 | 14.10.2016 |