Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640102 | BVS a.s. Prešovská48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné Deď | 403,45 [$€-1] bez DPH |
116119405 | 06.04.2016 | 13.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640073 | BVS a.s Prešovská 48, Bratislava |
35850270 | Faktúra za vodné stočné 2/16 | 403,45 [$€-1] bez DPH |
116110693 | 07.03.2016 | 15.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640140 | Autobusová preprava Požár Trnavská 80 Bernolákovo |
32825064 | Faktúra za prepravu | 395,00 [$€-1] bez DPH |
182016 | 13.05.2016 | 16.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640126 | Autobusová preprava Požár Trnavská 80 Bernolákovo |
32825064 | Faktúra za prepravu | 395,00 [$€-1] bez DPH |
182016 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640100 | Poradca podnikaťeľa Martina Rázusa 23A Žilina |
31592503 | Faktúra EPI Právny systém na rok | 372,10 [$€-1] bez DPH |
5916011111 | 06.04.2016 | 13.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640076 | Peter Dimitrov Vidlicová 15 Bratislava |
11650613 | Faktúra za odbr. Preh. Kot. | 341,99 [$€-1] bez DPH |
216042 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640350 | Ing.Igor Ďuriš Merkur Lichnerová 35 90301 Senec |
22686037 | Faktúra za drobný tovar | 336,63 [$€-1] bez DPH |
160121 | 682016 | 29.12.2016 | 30.12.2016 | 16.1.2017 |
11640254 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková 21 Bratislava |
17316537 | Faktúra za vzdelávanie výchova | 320,00 [$€-1] bez DPH |
16115 | 30.09.2016 | 05.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640310 | UNIVIS . S.r.o. Nová Rožňavská 134/A |
31388027 | Faktúra za prehliadku kotlov | 302,40 [$€-1] bez DPH |
160100920 | 472016 | 18.11.2016 | 29.11.2016 | 8.12.2016 |
11640287 | Fullprofit servis s.r.o. Ráca 65 |
46806598 | Faktúra za repres.dezinfekciu | 300,00 [$€-1] bez DPH |
2016065 | 03.11.2016 | 07.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640241 | BVS a.s. Prešovská Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné | 300,92 [$€-1] bez DPH |
116161659 | 07.09.2016 | 16.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640221 | FULLPROFIT servis s.r.o. Réca 65 |
46806598 | Faktúra za diagnostiku denzif. | 300,00 [$€-1] bez DPH |
2016046 | 09.08.2016 | 17.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640142 | ZVConsulting s.r.o. Rytierská 6 Bratislava |
35875160 | 300,00 [$€-1] bez DPH |
2016010 | 16.05.2016 | 19.05.2016 | 1.7.2016 | ||
11640001 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra voda 13.11.11.12.15 DeD | 283,08 [$€-1] bez DPH |
115194104 | 31.12.2015 | 08.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640001 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra voda 13.11.11.12.15 DeD | 283,08 [$€-1] bez DPH |
115194104 | 31.12.2015 | 08.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640197 | Mgr.Andrea Hudecová Šafariková 10 Trnava |
37849263 | Faktúra za supervizie PR | 279,00 [$€-1] bez DPH |
292016 | 14.07.2016 | 20.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640005 | Autobusová preprava Požár Trnavská 80 Bernolákovo |
32825064 | Faktúra za prepravu 4.1.16 | 270,00 [$€-1] bez DPH |
12016 | 32016 | 05.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 |
11640005 | Autobusová preprava Požár Trnavská 80 Bernolákovo |
32825064 | Faktúra za prepravu 4.1.16 | 270,00 [$€-1] bez DPH |
12016 | 32016 | 05.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 |
11640340 | Mgr.Andrea Hudeková Šafariková 10, 91708Trnava |
37849263 | Faktúra za vzdelávanie | 258,00 [$€-1] bez DPH |
652016 | 16.12.2016 | 28.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640283 | Lancz Peter 92532 Veľký Mača 740 |
48017507 | Faktúra za montáž kuchyne | 250,00 [$€-1] bez DPH |
1616 | 512016 | 06.10.2016 | 28.10.2016 | 8.12.2016 |
11640332 | Full servis, Černyševského 29 Bratislava |
35785772 | Faktúra za opravu kopriky | 244,80 [$€-1] bez DPH |
160658 | 622016 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 16.1.2017 |
11640025 | Základná škola komenského Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za stravu našich klien. | 242,87 [$€-1] bez DPH |
2016005 | 19.01.2016 | 26.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640200 | Bioenzym Peter Mrazek Nádražní 527Zásmuky ČR |
69639485 | Faktúra za bio roztok kanalizacie | 240,00 [$€-1] bez DPH |
16434 | 312016 | 20.07.2016 | 01.08.2016 | 1.8.2016 |
11640113 | BPC Auto s.r.o. Šenkvická cesta 14/N Pezinok |
44854986 | Faktúra za servis auta ...Dácia | 229,62 [$€-1] bez DPH |
2016010668 | 18.04.2016 | 22.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640078 | Miteco spol. s.r.o. Popradská 20 Bratislava |
35898976 | Faktúra za výmenu čerpadla | 225,00 [$€-1] bez DPH |
1160057 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640333 | Ament s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160159 | 09.12.2016 | 15.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640304 | Stanislav Bohdan Vlárska 8410/26 Trnava |
33558884 | Faktúra za prepravu | 192,78 [$€-1] bez DPH |
160870 | 09.11.2016 | 15.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640301 | Amnet s.r.o. Zálesie Siladická 372/11 |
44221061 | Faktúra za IT službu 10/2016 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160135 | 09.11.2016 | 14.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640265 | Ament s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160119 | 11.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640217 | Ament s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 7/16 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160093 | 09.08.2016 | 17.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640193 | Ament s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra Za IT službu jún2016 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160080 | 11.07.2015 | 15.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640167 | Ament, s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za služby IT 6/2016 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160065 | 13.06.2016 | 20.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640134 | Amnet s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 4/16 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
44221061 | 09.05.2016 | 13.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640107 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 032016 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160030 | 08.04.2016 | 14.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640077 | Amnet s.r.o. Siladická 11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za službu IT | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160020 | 08.03.2016 | 08.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640043 | Amnet s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu1/16 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160003 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640015 | Ament s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 122015 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
5015170 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640015 | Ament s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 122015 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
5015170 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640303 | Jan Galovič Chorvátská 173/32 Chorvátský G. |
30747490 | Faktúra za prepravu | 186,00 [$€-1] bez DPH |
2016210 | 09.11.2016 | 15.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640309 | Kanal Servis Novozámocká 349/85 I.pri Bńitre |
43868878 | Faktúra za služby kannalizácie | 180,00 [$€-1] bez DPH |
16392 | 582016 | 16.11.2016 | 21.11.2016 | 8.12.2016 |