Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640048 | LVS Košice Barca Tešedíkova 3 Košice Barca |
17150922 | Faktúra za stravu Zemešová | 70,40 [$€-1] bez DPH |
142016 | 09.02.2016 | 19.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640053 | Mag phil.Ľuboš Tibenský Pod záhradami Bratislava |
50106597 | Faktúra za vydel. Výchova | 80,00 [$€-1] bez DPH |
20160003 | 25.02.2016 | 22.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640052 | Mgr. Matej Štepita Vazovová Bratislava |
44600500 | Faktúra za vzdelávanie vych. | 80,00 [$€-1] bez DPH |
2122016 | 16.02.2016 | 22.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640054 | Základná škola Komenského Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za stravu 1/16 | 139,54 [$€-1] bez DPH |
2016010 | 22.02.2016 | 24.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640047 | Slovak telekom Bajkálska ul. Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. služby 1/16 | 48,58 [$€-1] bez DPH |
478827474 | 08.02.2016 | 24.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640046 | Slovak telekom Bajkálska ul. Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. služby 1/16 | 57,49 [$€-1] bez DPH |
8781827458 | 08.02.2016 | 24.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640057 | Obecný úrad Hlavná Bernolákovo |
00306662 | Faktúra za komunálny odpad | 1154,00 [$€-1] bez DPH |
3434 | 23.02.2016 | 26.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640055 | Obecný úrad Veĺký Biel Železničiarska Veľký Biel |
00032016 | Faktúra za stočné MsD V.B. | 88,20 [$€-1] bez DPH |
32016 | 25.02.2016 | 29.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640059 | Zoner s.r.o. Jaskový rad 5 Bratislava |
35770929 | Faktúra poplatok za domenu | 23,50 [$€-1] bez DPH |
71601736 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640058 | DC Bratislava Slovinska Bratislava |
31750338 | Faktúra za pobyt 1/16 | 70,56 [$€-1] bez DPH |
9 | 26.02.2016 | 02.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640056 | Coachingplus, o.z. Cabanova 42 Bratislava |
42127131 | Faktúra za workshop14-5-4.16 | 69,00 [$€-1] bez DPH |
1816 | 25.02.2016 | 07.03.2016 | 9.3.2016 | |
11640077 | Amnet s.r.o. Siladická 11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za službu IT | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160020 | 08.03.2016 | 08.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640061 | BVS a.s Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu | 12,35 [$€-1] bez DPH |
1500068300 | 01.03.2016 | 08.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640060 | BVS a.s Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktrúa za vodu | 11,23 [$€-1] bez DPH |
1500068335 | 01.03.2016 | 08.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640084 | Coachingplus o.z Bratislava |
42127131 | Faktúra za workshop | 69,00 [$€-1] bez DPH |
2816 | 08.03.2016 | 09.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640071 | LVS Košice Barca Tešedíkova 3 Košice Barca |
17150922 | Faktúra za pobyt 2/16 | 60,80 [$€-1] bez DPH |
22016 | 04.03.2016 | 09.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640070 | Mgr. Matej Štepita Vazovová 13, Bratislava |
44600500 | Faktúra za vzdelávanie výchova | 80,00 [$€-1] bez DPH |
3042016 | 04.03.2016 | 09.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640069 | Mag.phil. Ľuboš Tibenský Pod záhradami 3201 Bratislava |
50106597 | Faktúra za vzdelávanie výchova | 80,00 [$€-1] bez DPH |
20160004 | 04.03.2016 | 09.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640067 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Faktúra za plyn Deď | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
1011609654 | 03.03.2016 | 09.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640066 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Faktúra za plyn MsD V. Biel | 89,83 [$€-1] bez DPH |
1011609654 | 03.03.2016 | 09.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640065 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Faktúra za plyn | 100,62 [$€-1] bez DPH |
1011609654 | 03.03.2016 | 09.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640064 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Faktúra za elektri Deď | 638,74 [$€-1] bez DPH |
1011610781 | 03.03.2016 | 09.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640063 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Faktúra za elektrinu | 39,01 [$€-1] bez DPH |
1011610780 | 03.03.2016 | 09.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640062 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Faktúra za elektrinu | 50,42 [$€-1] bez DPH |
1011610779 | 03.03.2016 | 09.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640080 | Lindstrom s.r.o. Orešianská Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vym. Rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1611559 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640078 | Miteco spol. s.r.o. Popradská 20 Bratislava |
35898976 | Faktúra za výmenu čerpadla | 225,00 [$€-1] bez DPH |
1160057 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640076 | Peter Dimitrov Vidlicová 15 Bratislava |
11650613 | Faktúra za odbr. Preh. Kot. | 341,99 [$€-1] bez DPH |
216042 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640073 | BVS a.s Prešovská 48, Bratislava |
35850270 | Faktúra za vodné stočné 2/16 | 403,45 [$€-1] bez DPH |
116110693 | 07.03.2016 | 15.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640072 | LVS Košice Barca Tešedíkova 3 Košice Barca |
17150922 | Faktúra za pobyt 2/16 | 60,80 [$€-1] bez DPH |
28016 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640083 | Coachingplus o.z Bratislava |
42127131 | Faktúra za workshop | 79,00 [$€-1] bez DPH |
3116 | 11.03.2016 | 16.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640081 | Orange Slovensko Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 115,51 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 11.03.2016 | 16.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640079 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu telekomu | 473,19 [$€-1] bez DPH |
2782748152 | 08.03.2016 | 16.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640074 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za hlasové služby + inter. | 56,78 [$€-1] bez DPH |
3782748137 | 07.03.2016 | 16.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640087 | Mgr. Andrea Hudeková Šafaríkova 10, 91708 Trnava |
1072417027 | Faktúra za super víziu PR | 60,00 [$€-1] bez DPH |
142016 | 23.03.2016 | 01.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640088 | Coachingplus o.z. Ba Cabanova 42 , 84102 Blava |
42127131 | Faktúra za vzdelávanie | 79,00 [$€-1] bez DPH |
3516 | 31.03.2016 | 04.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640089 | Zoner s.r.o. Jaskový rad 5 Bratislava |
35770929 | Faktúra za domena | 118,61 [$€-1] bez DPH |
71602525 | 31.03.2016 | 05.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640099 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra elektrina MsD Velký Biel | 50,42 [$€-1] bez DPH |
1011615574 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640098 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra elektrina MD Veľký Biel | 39,01 [$€-1] bez DPH |
1011615575 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640097 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu Deď | 638,74 [$€-1] bez DPH |
1011615576 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640096 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3, Trnava |
35742364 | Faktúra za službu výmena rohoží | 24,98 [$€-1] bez DPH |
1617546 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 11.5.2016 |