Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640248 | Mag.phil.Ľuboš Tibenský Pod záhradami 3201 Blava |
50106597 | Faktúra za vzdelávanie | 80,00 [$€-1] bez DPH |
20160009 | 23.09.2016 | 27.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640247 | Alf Serv is J. Hudák Senecká cesta 2746 Bernolákovo 14052989 |
Faktúra za opravu Škoda Octávia | 76,60 [$€-1] bez DPH |
882016 | 21.09.2016 | 14.10.2016 | |||
11640246 | LVS Poľný Kesov Mojmírská 70, Poľná Kesov |
00400084 | Faktúra za stravu 9/16 | 78,52 [$€-1] bez DPH |
172 | 19.09.2016 | 21.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640245 | LVS Poľný Kesov Mojmírská 70, Poľná Kesov |
00400084 | Faktúra za ubytovanie 9/16 | 10,00 [$€-1] bez DPH |
173 | 19.09.2016 | 21.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640244 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vým.rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1655755 | 19.09.2016 | 21.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640243 | Orange Slovensko Metodová Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 114,80 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 16.09.2016 | 21.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640242 | SPDDD Usme ako dar Ševčenková Bratislava |
Faktúra za školenie výchova | 159,00 [$€-1] bez DPH |
242021 | 07.09.2016 | 13.09.2016 | 14.10.2016 | ||
11640241 | BVS a.s. Prešovská Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné | 300,92 [$€-1] bez DPH |
116161659 | 07.09.2016 | 16.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640240 | Slovak telekom a.s. Bajkalská Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu telekomu | 40,58 [$€-1] bez DPH |
9788322018 | 07.09.2016 | 19.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640239 | Slovak telekom a.s. Bajkaslká Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu telekomu | 56,93 [$€-1] bez DPH |
9788322001 | 07.09.2016 | 19.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640238 | Všeobecná zdravotná pisťovňa Ondavská 3 Bratislava |
35937874 | Faktúra za starostlivosť | 68,32 [$€-1] bez DPH |
15611419 | 05.09.2016 | 16.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640237 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
357843565 | Faktúra za plyn VB MsD | 89,83 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 05.09.2016 | 16.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640236 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
357843565 | Faktúra za plynVB MD | 100,62 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 05.09.2016 | 16.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640235 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
357843565 | Faktúra za plyn DeD | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 05.09.2016 | 16.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640234 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
357843565 | Faktúra za elektrinu DeD | 638,74 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 05.09.2016 | 16.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640233 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
357843565 | Faktúra za elektrinu VB MsD | 50,42 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 05.09.2016 | 16.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640232 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
357843565 | Faktúra za elektrinu VB MD | 39,01 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 05.09.2016 | 16.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640231 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za plnenie strav.lístkov | 2822,40 [$€-1] bez DPH |
4000004098 | 05.09.2016 | 27.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640230 | Univerzitná nemocnica BA. Limbová 5 Bratislava |
31813861 | Faktúra za poskyt.zdrav. službu | 174,44 [$€-1] bez DPH |
2031603068 | 22.08.2016 | 30.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640229 | Alf servis Bernolákovo Senecká cesta Bernolákovo |
140529044 | Faktúra za kontrolu služ auta | 71,60 [$€-1] bez DPH |
852016 | 23.08.2016 | 02.09.2016 | 26.9.2016 | |
11640228 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ul.3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vymena rohož. | 35,80 [$€-1] bez DPH |
1649502 | 19.08.2016 | 26.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640227 | Ament s.r.o. Siladicka Zálesie |
44221061 | Faktúra za toneru | 45,70 [$€-1] bez DPH |
1020160109 | 19.06.2016 | 26.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640226 | EH Servis s.r.o. Električná 7, Trenčín |
36712124 | Faktúra zastravu Erazmus | 1000,00 [$€-1] bez DPH |
2016000114 | 18.08.2016 | 02.09.2016 | 26.9.2016 | |
11640225 | Kooperatíva poisťovňa a.s Štefanoková Bratislava |
00585441 | Faktúra PZP autá | 165,20 [$€-1] bez DPH |
6565075314 | 15.08.2016 | 18.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640224 | Kooperatíva poisťovňa a.s Štefanoková Bratislava |
00585441 | Faktrúra za poist. Domov | 165,97 [$€-1] bez DPH |
654852325 | 15.08.2016 | 18.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640223 | Orange slovensko a.s Metodová, 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 115,00 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 15.08.2016 | 18.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640222 | FULLPROFIT servis s.r.o. Réca 65 |
46806598 | Faktúra za dezinfekciu | 1600,00 [$€-1] bez DPH |
2016047 | 09.08.2016 | 17.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640221 | FULLPROFIT servis s.r.o. Réca 65 |
46806598 | Faktúra za diagnostiku denzif. | 300,00 [$€-1] bez DPH |
2016046 | 09.08.2016 | 17.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640220 | Slovak telekom a.s Bajkálska 28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekomu | 40,58 [$€-1] bez DPH |
1787391581 | 09.08.2016 | 22.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640219 | Slovak telekom a.s Bajkálska 28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekomu | 56,56 [$€-1] bez DPH |
1787391567 | 09.08.2016 | 22.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640218 | Obecný úrad Veľký Bieľ |
00305146 | Faktúra za stočné Kostolná V.Biel | 79,80 [$€-1] bez DPH |
4972016 | 09.08.2016 | 17.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640217 | Ament s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 7/16 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160093 | 09.08.2016 | 17.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640216 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35894172 | Faktúra za vodu 14.6.-14.7.16 | 419,05 [$€-1] bez DPH |
16152746 | 05.08.2016 | 09.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640215 | GGFS s.r.o. Sasinková ul 5, Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie elek. Poukážok | 2998,80 [$€-1] bez DPH |
43163187 | 02.08.2016 | 23.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640214 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za plyn Obchodná V.Biel | 100,62 [$€-1] bez DPH |
1011631728 | 04.08.2016 | 09.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640213 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za plyn Kostolná V.Biel | 89,83 [$€-1] bez DPH |
1011631728 | 04.08.2016 | 09.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640212 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za plyn 8/16 Deď | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
1011631728 | 04.08.2016 | 09.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640211 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za elek.Obchodná V.Biel | 39,01 [$€-1] bez DPH |
1011631726 | 04.08.2016 | 09.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640210 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za elek. Kostolná V.Biel | 50,42 [$€-1] bez DPH |
1011631725 | 04.08.2016 | 09.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640209 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 8/16 | 638,74 [$€-1] bez DPH |
1011631727 | 04.08.2016 | 09.08.2016 | 26.9.2016 |