Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640095 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn MD Veĺký Biel | 100,62 [$€-1] bez DPH |
1011615576 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640094 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn MsD Velký Biel | 89,83 [$€-1] bez DPH |
1011615576 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640093 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn Deď | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
1011615576 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640092 | EL-PRE-BLE Orechová , Bernolákovo |
03718342 | Faktúra za elektro opravy | 161,76 [$€-1] bez DPH |
1617546 | 01.04.2016 | 12.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640091 | Mgr.phil. Ľuboš Tibenský Pod záhradami 3201/64A BA |
20160006 | Faktúra za vxzdelávanie výchova | 80,00 [$€-1] bez DPH |
20160006 | 01.04.2016 | 12.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640090 | Mgr. Matej Štepita Vazovová 13 Bratislava |
44600500 | Faktúra za vzdelávanie výchova | 80,00 [$€-1] bez DPH |
4012016 | 01.04.2016 | 12.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640104 | BVS a.s. Prešovská48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu MD Veľký Biel | 53,90 [$€-1] bez DPH |
1500068335 | 06.04.2016 | 13.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640103 | BVS a.s. Prešovská48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu MsD V. Biel | 3,37 [$€-1] bez DPH |
1500068300 | 06.04.2016 | 13.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640102 | BVS a.s. Prešovská48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné Deď | 403,45 [$€-1] bez DPH |
116119405 | 06.04.2016 | 13.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640100 | Poradca podnikaťeľa Martina Rázusa 23A Žilina |
31592503 | Faktúra EPI Právny systém na rok | 372,10 [$€-1] bez DPH |
5916011111 | 06.04.2016 | 13.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640111 | LVS Košice Tešedíkova 3 Košice Barca |
17150922 | Faktúra za stravu douč. Zemeš | 12,80 [$€-1] bez DPH |
2016697 | 11.04.2016 | 14.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640109 | LVS Košice Tešedíkova 3 Košice Barca |
17150922 | Faktúra za stravu P. Zemeš | 73,60 [$€-1] bez DPH |
4016 | 08.04.2016 | 14.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640108 | LVS Košice Tešedíkova 3 Košice Barca |
17150922 | Faktúra za stravu V.Zemešová | 73,60 [$€-1] bez DPH |
3716 | 08.04.2016 | 14.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640107 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 032016 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160030 | 08.04.2016 | 14.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640112 | DC Záhorská Bystrica Trstínska 2, Bratislava |
00122016 | Faktúra za starvu Vontszemu | 55,00 [$€-1] bez DPH |
122016 | 14.04.2016 | 19.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640110 | Orange Slovensko Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné volania | 117,87 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 11.04.2016 | 20.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640106 | Slovak telekom Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. +internet 03/16 | 56,70 [$€-1] bez DPH |
5783674394 | 08.04.2016 | 20.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640105 | Slovak telekom Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktrúa za telekom služby 03/16 | 40,58 [$€-1] bez DPH |
3783674413 | 08.04.2016 | 20.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640115 | Proeko s.r.o. Stŕmy Vršok 18,Bratislava |
35900831 | Faktúra za vzdel.Cemajetku | 69,00 [$€-1] bez DPH |
29042016 | 20.04.2016 | 22.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640114 | OU Veĺký Biel Železničná ul. Veĺký Biel |
Faktúra za komunálne odpady | 57,44 [$€-1] bez DPH |
700451601 | 18.04.2016 | 22.04.2016 | 11.5.2016 | ||
11640113 | BPC Auto s.r.o. Šenkvická cesta 14/N Pezinok |
44854986 | Faktúra za servis auta ...Dácia | 229,62 [$€-1] bez DPH |
2016010668 | 18.04.2016 | 22.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640101 | GGFS s.r.o. Sasinková Bratislava |
47079690 | Faktúra za stravné lístky03/16 | 3200,40 [$€-1] bez DPH |
43161257 | 06.04.2016 | 25.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640116 | Barbora Kuchárová Šancová 58, Bratislava |
30792029 | Faktúra za supervíziu výchova | 690,00 [$€-1] bez DPH |
232016 | 21.04.2016 | 26.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640118 | Lindstrom s.r.o. Orešianská ul.3 Trnava |
35742364 | Faktúra výmena rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1623848 | 29.04.2016 | 05.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640117 | 5 S s.r.o. Bajkálska Bratislava |
36744271 | Fak. Za manž. Zruč. 20-22.4.16 | 151,20 [$€-1] bez DPH |
16115 | 29.04.2016 | 05.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640125 | EL-PRE-BLE Orechová Bernolákovo |
37184342 | Faktúra havár.rozvod.elek.skriny | 906,20 [$€-1] bez DPH |
102016 | 03.05.2016 | 06.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640128 | Bc. Nikola Nesedláková Liptovský Mikuláš |
10160502 | Faktúra za pobyt a stravu Lip. Ján | 2164,50 [$€-1] bez DPH |
10160502 | 05.05.2016 | 10.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640127 | BVS a.s. Prešovská 44 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodené stočné12.3-13.4 | 512,68 [$€-1] bez DPH |
116127360 | 05.05.2016 | 10.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640126 | Autobusová preprava Požár Trnavská 80 Bernolákovo |
32825064 | Faktúra za prepravu | 395,00 [$€-1] bez DPH |
182016 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640124 | Magna Energia a.s Nitrianská 755/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn Deď | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
1011618949 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640123 | Magna Energia a.s Nitrianská 755/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn Kostolná V.B. | 89,83 [$€-1] bez DPH |
1011618949 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640122 | Magna Energia a.s Nitrianská 755/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn Obchodná V.B. | 100,62 [$€-1] bez DPH |
1011618949 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640121 | Magna Energia a.s Nitrianská 755/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu Deď | 638,74 [$€-1] bez DPH |
1011618948 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640120 | Magna Energia a.s Nitrianská 755/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elek. V.B.Kostolná | 50,42 [$€-1] bez DPH |
1011618946 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640119 | Magna Energia a.s Nitrianská 755/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elek. V.B.Obchodná | 39,01 [$€-1] bez DPH |
1011618947 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640139 | Národný ústav celoživ. Vzdel. Tomašíková 4 Bratislava |
00699438 | Faktúra za vzdelávanie THU | 130,00 [$€-1] bez DPH |
196 | 12.05.2016 | 13.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640137 | Orange Slovensko Metodová ul Bratislava |
35697270 | Faktrúra za mobilnú službu 4/16 | 117,38 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 09.05.2016 | 13.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640136 | Amnet s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za materiál | 85,31 [$€-1] bez DPH |
1020160054 | 09.05.2016 | 13.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640135 | Amnet s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za materiál | 48,96 [$€-1] bez DPH |
1020160053 | 09.05.2016 | 13.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640134 | Amnet s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 4/16 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
44221061 | 09.05.2016 | 13.05.2016 | 1.7.2016 |