Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640194 | GGFS s.r.o. Sasinková Bratislava |
47079690 | Faktúra za stravovacie poukážky | 2736,00 [$€-1] bez DPH |
43162666 | 11.07.2016 | 25.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640193 | Ament s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra Za IT službu jún2016 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160080 | 11.07.2015 | 15.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640192 | Slovak telekom a.s. Bratislava Bajkálska 28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekom inter. | 56,56 [$€-1] bez DPH |
9786463711 | 07.07.2016 | 13.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640191 | Slovak telekom a.s. Bratislava Bajkálka 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekom inter. | 40,58 [$€-1] bez DPH |
9786463728 | 07.07.2016 | 13.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640189 | Magna Energia,a.s. Pieštany Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 62016 VB | 50,42 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 07.07.2016 | 13.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640188 | Magna Energia,a.s. Pieštany Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 62016 Deď | 638,74 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 07.07.2016 | 13.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640187 | Magna Energia,a.s. Pieštany Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za plyn 62016 V.B Msdet. | 100,62 [$€-1] bez DPH |
1374/2015 | 07.07.2016 | 13.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640186 | ornage Slovensko a.s. Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za plyn 62016MD Vel.Biel | 89,83 [$€-1] bez DPH |
1374/2015 | 07.07.2016 | 13.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640185 | Magna Energia,a.s. Pieštany Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za plyn 62016DeD | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
1374/2015 | 07.07.2016 | 13.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640184 | Jozef Hudák Alf servis Senecká cesta Bernolákovo |
14052989 | Faktúra za opravu auta škoda oc. | 51,80 [$€-1] bez DPH |
632016 | 27/2016 | 01.07.2016 | 07.07.2016 | 1.8.2016 |
11640183 | Synerta Transport s.r.o. Grosslingova 50 Bratislava |
46670751 | Faktúra za prepravu z tábora | 523,88 [$€-1] bez DPH |
16150306 | 28/2016 | 01.07.2016 | 06.07.2016 | 1.8.2016 |
11640182 | Synerta Transport s.r.o. Grosslingova 50 Bratislava |
46670751 | Faktúra za prepravu na tábor | 509,48 [$€-1] bez DPH |
16150307 | 28/2016 | 01.07.2016 | 08.07.2016 | 1.8.2016 |
11640181 | OZ Fantázia detí Fandlyho 750/16 Sered |
50073028 | faktúra za stavu deti- tábor | 1820,00 [$€-1] bez DPH |
192016 | 28.06.2016 | 30.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640180 | Xepap s.r.o. Zvolen Jesenského 4703Zvolen |
31628605 | Faktúra za kanc. Papier | 144,00 [$€-1] bez DPH |
160105496 | 28.06.2016 | 04.07.2016 | 1.7.2016 | |
11640179 | Xepap s.r.o. Zvolen Jesenského 4703Zvolen |
31628605 | Faktúra za kanc. Mat. | 53,84 [$€-1] bez DPH |
160105496 | 28.06.2016 | 04.07.2016 | 1.7.2016 | |
11640178 | Lindstrom s.r.o Trnava Orešianská č.3 Trnava |
01636745 | Faktúra za služby | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1636745 | 28.06.2016 | 04.07.2016 | 1.7.2016 | |
11640177 | BVS a.s. Bratislava Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu ,V.B | 33,70 [$€-1] bez DPH |
1500068300 | 23.06.2016 | 04.07.2016 | 1.7.2016 | |
11640176 | BVS a.s. Bratislava Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu ,MD V.B | 17,98 [$€-1] bez DPH |
1500068335 | 23.06.2016 | 04.07.2016 | 1.7.2016 | |
11640175 | UNION poiťovňa a.s Bajkálska 29 Bratislava |
31322051 | Faktúra za poistenie detí | 60,75 [$€-1] bez DPH |
55076298 | 20.06.2016 | 21.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640174 | UNION poiťovňa a.s Bajkálska 29 Bratislava |
31322051 | Faktúra za poistenie detio | 26,68 [$€-1] bez DPH |
55076303 | 20.06.2016 | 21.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640173 | Reedukačné centrum Zámok 1 Hlohovec |
201621760 | Faktúra za stravu Vontszemu | 6,15 [$€-1] bez DPH |
201621760 | 20.06.2016 | 01.07.2016 | 1.7.2016 | |
11640172 | Mgr.phil.Luboš Tibenský Pod záhradami Bratislava |
06172016 | Faktúra za vzdelávanie | 80,00 [$€-1] bez DPH |
2016008 | 20.06.2016 | 01.07.2016 | 1.7.2016 | |
11640171 | Mgr. Matej Štepita Vazovová 13 Bratislava |
44600500 | Faktúra za vzdelávanie | 80,00 [$€-1] bez DPH |
6172016 | 20.06.2016 | 01.07.2016 | 1.7.2016 | |
11640170 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova Bratislava |
00001313 | Faktúra za seminár pre vych. | 100,00 [$€-1] bez DPH |
1313 | 15.06.2016 | 21.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640169 | LVS Košice Barca Tešedíková 3 košice Barca |
17150922 | Faktúra za stravu 5/2016 | 80,00 [$€-1] bez DPH |
7016 | 13.06.2016 | 20.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640168 | LVS Košice Barca Tešedíková 3 košice Barca |
17150922 | Faktúra za stravu 5/2016 | 89,60 [$€-1] bez DPH |
6916 | 13.06.2016 | 20.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640167 | Ament, s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za služby IT 6/2016 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160065 | 13.06.2016 | 20.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640166 | Orange Slovensko, a.s. Metodová8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 119,63 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 13.06.2016 | 21.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640165 | 5S s.r.o. Bratislava Bajkálska 5/B, Bratislava |
367744271 | Faktúra za vzdelávanie | 151,20 [$€-1] bez DPH |
16140 | 13.06.2016 | 16.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640164 | Slovak telekom a.s. Bratislava Bajkálska 28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu telekom | 40,58 [$€-1] bez DPH |
9785530171 | 13.06.2016 | 16.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640163 | Slovak telekom a.s. Bratislava Bajkálska 28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekom inter. | 56,90 [$€-1] bez DPH |
9785530157 | 13.06.2016 | 16.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640162 | BVS a.s. Bratislava Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné DeD | 416,22 [$€-1] bez DPH |
116136169 | 13.06.2016 | 15.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640161 | Magna Energia,a.s. Pieštany Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 62016MD | 39,01 [$€-1] bez DPH |
1011624009 | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640160 | Magna Energia,a.s. Pieštany Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 62016 VB | 50,42 [$€-1] bez DPH |
1011624008 | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640159 | Magna Energia,a.s. Pieštany Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 62016 Deď | 638,74 [$€-1] bez DPH |
1011624010 | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640158 | Magna Energia,a.s. Pieštany Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za plyn 62016 V.B Msdet. | 89,83 [$€-1] bez DPH |
1011624996 | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640157 | Magna Energia,a.s. Pieštany Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za plyn 62016MD Vel.Biel | 100,62 [$€-1] bez DPH |
1011624996 | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640156 | Magna Energia,a.s. Pieštany Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za plyn 62016DeD | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
1011624996 | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640155 | GGFS s.ro., Bratislava Sasinková č.5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za stravné kupóny6/16 | 3106,80 [$€-1] bez DPH |
43162204 | 02.06.2016 | 27.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640154 | Lindstrom s.r.o Trnava Orešianská č.3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vym. Rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1630395 | 01.06.2016 | 30.06.2016 | 1.7.2016 |