Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640118 | Lindstrom s.r.o. Orešianská ul.3 Trnava |
35742364 | Faktúra výmena rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1623848 | 29.04.2016 | 05.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640337 | DC Slovínska BA Slovinska 1 Bratislava |
31750338 | Faktúra za staravu 11-12/2016 | 151,20 [$€-1] bez DPH |
163 | 13.12.2016 | 16.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640154 | Lindstrom s.r.o Trnava Orešianská č.3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vym. Rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1630395 | 01.06.2016 | 30.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640178 | Lindstrom s.r.o Trnava Orešianská č.3 Trnava |
01636745 | Faktúra za služby | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1636745 | 28.06.2016 | 04.07.2016 | 1.7.2016 | |
11640309 | Kanal Servis Novozámocká 349/85 I.pri Bńitre |
43868878 | Faktúra za služby kannalizácie | 180,00 [$€-1] bez DPH |
16392 | 582016 | 16.11.2016 | 21.11.2016 | 8.12.2016 |
11640281 | Všeobecná ZP Ondavská 3 Bratislava |
35937874 | Ročné zúčtovanie ZP 2015 | 601,52 [$€-1] bez DPH |
1640654718 | 23.09.2016 | 8.12.2016 | ||
11640203 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3 Trnava |
35742364 | Faktúra výmena rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1643109 | 25.07.2016 | 29.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640280 | Dôvera ZP a.s. Ensteinova 25 Bratislava |
35942436 | Ročné zúčtovanie ZP 2015 | 508,43 [$€-1] bez DPH |
1643211038 | 23.09.2016 | 21.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640200 | Bioenzym Peter Mrazek Nádražní 527Zásmuky ČR |
69639485 | Faktúra za bio roztok kanalizacie | 240,00 [$€-1] bez DPH |
16434 | 312016 | 20.07.2016 | 01.08.2016 | 1.8.2016 |
11640228 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ul.3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vymena rohož. | 35,80 [$€-1] bez DPH |
1649502 | 19.08.2016 | 26.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640244 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vým.rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1655755 | 19.09.2016 | 21.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640275 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Faktúra za výmenu rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1662331 | 14.10.2016 | 19.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640308 | Lindstrom Orešianská 3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu 10/2016 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1669328 | 16.11.2016 | 21.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640246 | LVS Poľný Kesov Mojmírská 70, Poľná Kesov |
00400084 | Faktúra za stravu 9/16 | 78,52 [$€-1] bez DPH |
172 | 19.09.2016 | 21.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640245 | LVS Poľný Kesov Mojmírská 70, Poľná Kesov |
00400084 | Faktúra za ubytovanie 9/16 | 10,00 [$€-1] bez DPH |
173 | 19.09.2016 | 21.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640219 | Slovak telekom a.s Bajkálska 28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekomu | 56,56 [$€-1] bez DPH |
1787391567 | 09.08.2016 | 22.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640220 | Slovak telekom a.s Bajkálska 28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekomu | 40,58 [$€-1] bez DPH |
1787391581 | 09.08.2016 | 22.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640267 | Slovak telekom a.s. Bajkalská28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekomu | 56,56 [$€-1] bez DPH |
1789252927 | 11.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640266 | Slovak telekom a.s. Bajkalská28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekomu | 40,58 [$€-1] bez DPH |
1789252941 | 11.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640056 | Coachingplus, o.z. Cabanova 42 Bratislava |
42127131 | Faktúra za workshop14-5-4.16 | 69,00 [$€-1] bez DPH |
1816 | 25.02.2016 | 07.03.2016 | 9.3.2016 | |
11640149 | DC Záhorska Bystrica Trstínska 2, Bratislava |
00163252 | Faktúra za stavu Václavík L. | 153,27 [$€-1] bez DPH |
182016 | 23.05.2016 | 26.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640140 | Autobusová preprava Požár Trnavská 80 Bernolákovo |
32825064 | Faktúra za prepravu | 395,00 [$€-1] bez DPH |
182016 | 13.05.2016 | 16.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640126 | Autobusová preprava Požár Trnavská 80 Bernolákovo |
32825064 | Faktúra za prepravu | 395,00 [$€-1] bez DPH |
182016 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640181 | OZ Fantázia detí Fandlyho 750/16 Sered |
50073028 | faktúra za stavu deti- tábor | 1820,00 [$€-1] bez DPH |
192016 | 28.06.2016 | 30.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640139 | Národný ústav celoživ. Vzdel. Tomašíková 4 Bratislava |
00699438 | Faktúra za vzdelávanie THU | 130,00 [$€-1] bez DPH |
196 | 12.05.2016 | 13.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640268 | LVS Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za stravu Hromjak10/16 | 73,61 [$€-1] bez DPH |
199 | 11.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640269 | LVS Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra poplatok za ubytovanie | 10,00 [$€-1] bez DPH |
200 | 11.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640004 | Autodoprava Kotvas Ružová 7 Ivanka pri Dunaji |
37183214 | Faktúra za vývoz fekálií | 43,96 [$€-1] bez DPH |
20151222 | 392015 | 05.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 |
11640004 | Autodoprava Kotvas Ružová 7 Ivanka pri Dunaji |
37183214 | Faktúra za vývoz fekálií | 43,96 [$€-1] bez DPH |
20151222 | 392015 | 05.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 |
11640024 | Obecný úrad Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za komunálny odpad | 160,00 [$€-1] bez DPH |
2016000007 | 15.01.2016 | 25.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640226 | EH Servis s.r.o. Električná 7, Trenčín |
36712124 | Faktúra zastravu Erazmus | 1000,00 [$€-1] bez DPH |
2016000114 | 18.08.2016 | 02.09.2016 | 26.9.2016 | |
11640053 | Mag phil.Ľuboš Tibenský Pod záhradami Bratislava |
50106597 | Faktúra za vydel. Výchova | 80,00 [$€-1] bez DPH |
20160003 | 25.02.2016 | 22.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640069 | Mag.phil. Ľuboš Tibenský Pod záhradami 3201 Bratislava |
50106597 | Faktúra za vzdelávanie výchova | 80,00 [$€-1] bez DPH |
20160004 | 04.03.2016 | 09.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640091 | Mgr.phil. Ľuboš Tibenský Pod záhradami 3201/64A BA |
20160006 | Faktúra za vxzdelávanie výchova | 80,00 [$€-1] bez DPH |
20160006 | 01.04.2016 | 12.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640130 | Mag. Phil.Ľubgiš Tibenský Bratislava |
50106597 | Faktúra za vzdelávanie výchov. | 80,00 [$€-1] bez DPH |
20160007 | 06.05.2016 | 13.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640248 | Mag.phil.Ľuboš Tibenský Pod záhradami 3201 Blava |
50106597 | Faktúra za vzdelávanie | 80,00 [$€-1] bez DPH |
20160009 | 23.09.2016 | 27.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640279 | Mag.phil. Ľuboš Tibenský Pod záhradami 3201/64A |
50106597 | Faktúra za vzdelávanie výchov. | 80,00 [$€-1] bez DPH |
20160010 | 532016 | 21.10.2016 | 07.11.2016 | 8.12.2016 |
11640311 | Mag.phil. Ľuboš Tibenský Pod záhradami 3201/64A |
50106597 | Faktúra za supervíziu vychova | 80,00 [$€-1] bez DPH |
20160011 | 18.11.2016 | 15.12.2016 | 8.12.2016 | |
11640145 | Peter Koiš PK Trade SNP 14 Ivanka pri Dunaji |
41469399 | Faktúra za žaluzie + montáž | 22,78 [$€-1] bez DPH |
20160037 | 202016 | 17.05.2016 | 23.05.2016 | 1.7.2016 |
11640025 | Základná škola komenského Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za stravu našich klien. | 242,87 [$€-1] bez DPH |
2016005 | 19.01.2016 | 26.01.2016 | 15.2.2016 |