Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640213 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za plyn Kostolná V.Biel | 89,83 [$€-1] bez DPH |
1011631728 | 04.08.2016 | 09.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640235 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
357843565 | Faktúra za plyn DeD | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 05.09.2016 | 16.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640124 | Magna Energia a.s Nitrianská 755/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn Deď | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
1011618949 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640093 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn Deď | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
1011615576 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640067 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Faktúra za plyn Deď | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
1011609654 | 03.03.2016 | 09.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640037 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn DeD | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
1011601140 | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640323 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn Bernolákovo | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
1374/2015 | 07.12.2016 | 13.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640212 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za plyn 8/16 Deď | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
1011631728 | 04.08.2016 | 09.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640186 | ornage Slovensko a.s. Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za plyn 62016MD Vel.Biel | 89,83 [$€-1] bez DPH |
1374/2015 | 07.07.2016 | 13.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640157 | Magna Energia,a.s. Pieštany Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za plyn 62016MD Vel.Biel | 100,62 [$€-1] bez DPH |
1011624996 | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640185 | Magna Energia,a.s. Pieštany Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za plyn 62016DeD | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
1374/2015 | 07.07.2016 | 13.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640156 | Magna Energia,a.s. Pieštany Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za plyn 62016DeD | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
1011624996 | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640187 | Magna Energia,a.s. Pieštany Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za plyn 62016 V.B Msdet. | 100,62 [$€-1] bez DPH |
1374/2015 | 07.07.2016 | 13.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640158 | Magna Energia,a.s. Pieštany Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za plyn 62016 V.B Msdet. | 89,83 [$€-1] bez DPH |
1011624996 | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640012 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 12016 V.B. | 107,76 [$€-1] bez DPH |
P13742015 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640011 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 12016 V.B. | 120,90 [$€-1] bez DPH |
P13742015 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640012 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 12016 V.B. | 107,76 [$€-1] bez DPH |
P13742015 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640011 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 12016 V.B. | 120,90 [$€-1] bez DPH |
P13742015 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640013 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 12016 DeD | 1743,18 [$€-1] bez DPH |
P13742015 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640013 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 12016 DeD | 1743,18 [$€-1] bez DPH |
P13742015 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640292 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 11/16 | 89,83 [$€-1] bez DPH |
1011646708 | 13742015 | 08.11.2016 | 14.11.2016 | 8.12.2016 |
11640065 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Faktúra za plyn | 100,62 [$€-1] bez DPH |
1011609654 | 03.03.2016 | 09.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640231 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za plnenie strav.lístkov | 2822,40 [$€-1] bez DPH |
4000004098 | 05.09.2016 | 27.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640247 | Alf Serv is J. Hudák Senecká cesta 2746 Bernolákovo 14052989 |
Faktúra za opravu Škoda Octávia | 76,60 [$€-1] bez DPH |
882016 | 21.09.2016 | 14.10.2016 | |||
11640332 | Full servis, Černyševského 29 Bratislava |
35785772 | Faktúra za opravu kopriky | 244,80 [$€-1] bez DPH |
160658 | 622016 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 16.1.2017 |
11640184 | Jozef Hudák Alf servis Senecká cesta Bernolákovo |
14052989 | Faktúra za opravu auta škoda oc. | 51,80 [$€-1] bez DPH |
632016 | 27/2016 | 01.07.2016 | 07.07.2016 | 1.8.2016 |
11640146 | ALF Servis J. Hudák Senecká cesta Bernolákovo |
14052989 | Faktúra za opravu auta Nissan | 105,90 [$€-1] bez DPH |
26123383 | 232016 | 19.05.2016 | 23.05.2016 | 1.7.2016 |
11640022 | Alf servis Jozef Hudák Senecká cesta Bernolákovo |
14052989 | Faktúra za opravu auta nissa | 108,2 bez DPH |
62016 | 52016 | 14.01.2016 | 27.01.2016 | 15.2.2016 |
11640022 | Alf servis Jozef Hudák Senecká cesta Bernolákovo |
14052989 | Faktúra za opravu auta nissa | 108,2 bez DPH |
62016 | 52016 | 14.01.2016 | 27.01.2016 | 15.2.2016 |
11640076 | Peter Dimitrov Vidlicová 15 Bratislava |
11650613 | Faktúra za odbr. Preh. Kot. | 341,99 [$€-1] bez DPH |
216042 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640349 | Drevona Gropup s.r.o. Výhonská 1, Bratislava III. |
45895856 | Faktúra za nábytok komody | 615,00 [$€-1] bez DPH |
4002512 | 652016 | 29.12.2016 | 30.12.2016 | 16.1.2017 |
11640345 | Drevona Gropup s.r.o. Výhonská 1 Bratislava III. |
45895856 | Faktúra za nábytok komody | 615,00 [$€-1] bez DPH |
4002482 | 652016 | 27.12.2016 | 28.12.2016 | 16.1.2017 |
11640283 | Lancz Peter 92532 Veľký Mača 740 |
48017507 | Faktúra za montáž kuchyne | 250,00 [$€-1] bez DPH |
1616 | 512016 | 06.10.2016 | 28.10.2016 | 8.12.2016 |
11640195 | Ornage Slovensko a.s. Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za monilné služby | 117,25 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 11.07.2016 | 18.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640110 | Orange Slovensko Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné volania | 117,87 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 11.04.2016 | 20.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640016 | Orange Slovensko Metodová Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby 1215 | 127,12 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 11.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640016 | Orange Slovensko Metodová Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby 1215 | 127,12 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 11.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640302 | Orange Slovensko a.s Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 124,30 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 09.11.2016 | 15.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640243 | Orange Slovensko Metodová Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 114,80 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 16.09.2016 | 21.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640223 | Orange slovensko a.s Metodová, 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 115,00 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 15.08.2016 | 18.08.2016 | 26.9.2016 |