Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640005 | Autobusová preprava Požár Trnavská 80 Bernolákovo |
32825064 | Faktúra za prepravu 4.1.16 | 270,00 [$€-1] bez DPH |
12016 | 32016 | 05.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 |
11640005 | Autobusová preprava Požár Trnavská 80 Bernolákovo |
32825064 | Faktúra za prepravu 4.1.16 | 270,00 [$€-1] bez DPH |
12016 | 32016 | 05.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 |
11640198 | Ján Galovič, Galovič- Trans Chorvátska 176, Chorvatský Grób |
30747490 | Faktúra za prepravu Erazmus | 1500,00 [$€-1] bez DPH |
2016093 | 14.07.2016 | 20.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640182 | Synerta Transport s.r.o. Grosslingova 50 Bratislava |
46670751 | Faktúra za prepravu na tábor | 509,48 [$€-1] bez DPH |
16150307 | 28/2016 | 01.07.2016 | 08.07.2016 | 1.8.2016 |
11640183 | Synerta Transport s.r.o. Grosslingova 50 Bratislava |
46670751 | Faktúra za prepravu z tábora | 523,88 [$€-1] bez DPH |
16150306 | 28/2016 | 01.07.2016 | 06.07.2016 | 1.8.2016 |
11640293 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za pyn Deď 11/2016 | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
1011646708 | 13742015 | 08.11.2016 | 14.11.2016 | 8.12.2016 |
11640082 | Kooperatíva a.s. Štefaníková 4 Bratislava |
00585441 | Faktúra za PZP auta | 130,68 [$€-1] bez DPH |
6584484914 | 11.03.2016 | 11.4.2016 | ||
11640272 | National Pen Dublin Ireland P.O.BOX 1111 |
97264440 | Faktúra za reklamné perá | 60,49 [$€-1] bez DPH |
122408 | 12.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640287 | Fullprofit servis s.r.o. Ráca 65 |
46806598 | Faktúra za repres.dezinfekciu | 300,00 [$€-1] bez DPH |
2016065 | 03.11.2016 | 07.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640346 | EL-PRE-BLE Orechová 16 , Bernolákovo 90027 |
37184342 | Faktúra za revizie elek.bleskoz. | 3407,57 [$€-1] bez DPH |
282016 | 662016 | 27.12.2016 | 28.12.2016 | 16.1.2017 |
11640317 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková Bratislava |
17316537 | Faktúra za seminár | 53,00 [$€-1] bez DPH |
2412 | 24.11.2016 | 30.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640170 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova Bratislava |
00001313 | Faktúra za seminár pre vych. | 100,00 [$€-1] bez DPH |
1313 | 15.06.2016 | 21.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640113 | BPC Auto s.r.o. Šenkvická cesta 14/N Pezinok |
44854986 | Faktúra za servis auta ...Dácia | 229,62 [$€-1] bez DPH |
2016010668 | 18.04.2016 | 22.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640044 | Lindstrom s.r.o. Orešianská ul 3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu | 24,98 [$€-1] bez DPH |
1605022 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640154 | Lindstrom s.r.o Trnava Orešianská č.3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vym. Rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1630395 | 01.06.2016 | 30.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640308 | Lindstrom Orešianská 3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu 10/2016 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1669328 | 16.11.2016 | 21.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640077 | Amnet s.r.o. Siladická 11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za službu IT | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160020 | 08.03.2016 | 08.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640164 | Slovak telekom a.s. Bratislava Bajkálska 28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu telekom | 40,58 [$€-1] bez DPH |
9785530171 | 13.06.2016 | 16.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640240 | Slovak telekom a.s. Bajkalská Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu telekomu | 40,58 [$€-1] bez DPH |
9788322018 | 07.09.2016 | 19.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640239 | Slovak telekom a.s. Bajkaslká Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu telekomu | 56,93 [$€-1] bez DPH |
9788322001 | 07.09.2016 | 19.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640079 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu telekomu | 473,19 [$€-1] bez DPH |
2782748152 | 08.03.2016 | 16.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640131 | Slovak telekom Bajkálska Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu telekomu 4/16 | 40,58 [$€-1] bez DPH |
6784602962 | 09.05.2016 | 13.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640080 | Lindstrom s.r.o. Orešianská Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vym. Rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1611559 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640244 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vým.rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1655755 | 19.09.2016 | 21.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640228 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ul.3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vymena rohož. | 35,80 [$€-1] bez DPH |
1649502 | 19.08.2016 | 26.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640096 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3, Trnava |
35742364 | Faktúra za službu výmena rohoží | 24,98 [$€-1] bez DPH |
1617546 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640178 | Lindstrom s.r.o Trnava Orešianská č.3 Trnava |
01636745 | Faktúra za služby | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1636745 | 28.06.2016 | 04.07.2016 | 1.7.2016 | |
11640017 | Lindstrom Orešianská ul. Trnava |
35742364 | Faktúra za služby 1.12.-31.12.15 | 18,96 [$€-1] bez DPH |
851105 | 11.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640017 | Lindstrom Orešianská ul. Trnava |
35742364 | Faktúra za služby 1.12.-31.12.15 | 18,96 [$€-1] bez DPH |
851105 | 11.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640167 | Ament, s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za služby IT 6/2016 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160065 | 13.06.2016 | 20.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640309 | Kanal Servis Novozámocká 349/85 I.pri Bńitre |
43868878 | Faktúra za služby kannalizácie | 180,00 [$€-1] bez DPH |
16392 | 582016 | 16.11.2016 | 21.11.2016 | 8.12.2016 |
11640270 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za služby orange | 123,85 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 11.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640192 | Slovak telekom a.s. Bratislava Bajkálska 28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekom inter. | 56,56 [$€-1] bez DPH |
9786463711 | 07.07.2016 | 13.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640191 | Slovak telekom a.s. Bratislava Bajkálka 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekom inter. | 40,58 [$€-1] bez DPH |
9786463728 | 07.07.2016 | 13.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640163 | Slovak telekom a.s. Bratislava Bajkálska 28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekom inter. | 56,90 [$€-1] bez DPH |
9785530157 | 13.06.2016 | 16.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640267 | Slovak telekom a.s. Bajkalská28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekomu | 56,56 [$€-1] bez DPH |
1789252927 | 11.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640266 | Slovak telekom a.s. Bajkalská28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekomu | 40,58 [$€-1] bez DPH |
1789252941 | 11.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640220 | Slovak telekom a.s Bajkálska 28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekomu | 40,58 [$€-1] bez DPH |
1787391581 | 09.08.2016 | 22.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640219 | Slovak telekom a.s Bajkálska 28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekomu | 56,56 [$€-1] bez DPH |
1787391567 | 09.08.2016 | 22.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640337 | DC Slovínska BA Slovinska 1 Bratislava |
31750338 | Faktúra za staravu 11-12/2016 | 151,20 [$€-1] bez DPH |
163 | 13.12.2016 | 16.12.2016 | 16.1.2017 |