Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640035 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn V.B MsD | 89,83 [$€-1] bez DPH |
1011601140 | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640026 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Dobropis za elektrinu | -914,92 [$€-1] bez DPH |
1051519857 | 19.01.2016 | 09.02.2016 | 15.2.2016 | |
11640021 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra vyúčtovanie elek. VB Ms D | 47,10 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 14.01.2016 | 09.02.2016 | 15.2.2016 | |
11640020 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra vyúčtovanie elek. VB MD | -467,30 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 14.01.2016 | 09.02.2016 | 15.2.2016 | |
11640019 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra vyučtovanie elek. DED | -11,69 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 14.01.2016 | 09.02.2016 | 15.2.2016 | |
11640013 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 12016 DeD | 1743,18 [$€-1] bez DPH |
P13742015 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640012 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 12016 V.B. | 107,76 [$€-1] bez DPH |
P13742015 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640011 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 12016 V.B. | 120,90 [$€-1] bez DPH |
P13742015 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640010 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 12016DeD | 660,47 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640009 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 12016 V.B | 82,08 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640008 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 12016 V.B | 47,62 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640021 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra vyúčtovanie elek. VB Ms D | 47,10 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 14.01.2016 | 09.02.2016 | 15.2.2016 | |
11640020 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra vyúčtovanie elek. VB MD | -467,30 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 14.01.2016 | 09.02.2016 | 15.2.2016 | |
11640019 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra vyučtovanie elek. DED | -11,69 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 14.01.2016 | 09.02.2016 | 15.2.2016 | |
11640013 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 12016 DeD | 1743,18 [$€-1] bez DPH |
P13742015 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640012 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 12016 V.B. | 107,76 [$€-1] bez DPH |
P13742015 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640011 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 12016 V.B. | 120,90 [$€-1] bez DPH |
P13742015 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640010 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 12016DeD | 660,47 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640009 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 12016 V.B | 82,08 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640008 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 12016 V.B | 47,62 [$€-1] bez DPH |
40132013 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640336 | Lindstrom s.r.o. Orešianská ul.3 Trnava |
35742364 | Faktúra výmena rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
13.12.2016 | 16.12.2016 | 16.1.2017 | ||
11640308 | Lindstrom Orešianská 3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu 10/2016 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1669328 | 16.11.2016 | 21.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640275 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Faktúra za výmenu rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1662331 | 14.10.2016 | 19.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640244 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vým.rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1655755 | 19.09.2016 | 21.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640228 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ul.3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vymena rohož. | 35,80 [$€-1] bez DPH |
1649502 | 19.08.2016 | 26.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640203 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3 Trnava |
35742364 | Faktúra výmena rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1643109 | 25.07.2016 | 29.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640154 | Lindstrom s.r.o Trnava Orešianská č.3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vym. Rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1630395 | 01.06.2016 | 30.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640118 | Lindstrom s.r.o. Orešianská ul.3 Trnava |
35742364 | Faktúra výmena rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1623848 | 29.04.2016 | 05.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640096 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3, Trnava |
35742364 | Faktúra za službu výmena rohoží | 24,98 [$€-1] bez DPH |
1617546 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640080 | Lindstrom s.r.o. Orešianská Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vym. Rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1611559 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640044 | Lindstrom s.r.o. Orešianská ul 3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu | 24,98 [$€-1] bez DPH |
1605022 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640017 | Lindstrom Orešianská ul. Trnava |
35742364 | Faktúra za služby 1.12.-31.12.15 | 18,96 [$€-1] bez DPH |
851105 | 11.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640017 | Lindstrom Orešianská ul. Trnava |
35742364 | Faktúra za služby 1.12.-31.12.15 | 18,96 [$€-1] bez DPH |
851105 | 11.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640339 | Orange Slovakia.a.s. Metodová 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za telefony | 0,50 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 15.12.2016 | 16.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640335 | Orange Slovakia.a.s. Metodová 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Fakúra za mobilné služby | 117,62 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 14.12.2016 | 16.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640302 | Orange Slovensko a.s Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 124,30 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 09.11.2016 | 15.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640270 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za služby orange | 123,85 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 11.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640243 | Orange Slovensko Metodová Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 114,80 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 16.09.2016 | 21.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640223 | Orange slovensko a.s Metodová, 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 115,00 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 15.08.2016 | 18.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640195 | Ornage Slovensko a.s. Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za monilné služby | 117,25 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 11.07.2016 | 18.07.2016 | 1.8.2016 |