Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640112 | DC Záhorská Bystrica Trstínska 2, Bratislava |
00122016 | Faktúra za starvu Vontszemu | 55,00 [$€-1] bez DPH |
122016 | 14.04.2016 | 19.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640111 | LVS Košice Tešedíkova 3 Košice Barca |
17150922 | Faktúra za stravu douč. Zemeš | 12,80 [$€-1] bez DPH |
2016697 | 11.04.2016 | 14.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640110 | Orange Slovensko Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné volania | 117,87 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 11.04.2016 | 20.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640109 | LVS Košice Tešedíkova 3 Košice Barca |
17150922 | Faktúra za stravu P. Zemeš | 73,60 [$€-1] bez DPH |
4016 | 08.04.2016 | 14.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640108 | LVS Košice Tešedíkova 3 Košice Barca |
17150922 | Faktúra za stravu V.Zemešová | 73,60 [$€-1] bez DPH |
3716 | 08.04.2016 | 14.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640107 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 032016 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160030 | 08.04.2016 | 14.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640106 | Slovak telekom Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. +internet 03/16 | 56,70 [$€-1] bez DPH |
5783674394 | 08.04.2016 | 20.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640105 | Slovak telekom Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktrúa za telekom služby 03/16 | 40,58 [$€-1] bez DPH |
3783674413 | 08.04.2016 | 20.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640104 | BVS a.s. Prešovská48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu MD Veľký Biel | 53,90 [$€-1] bez DPH |
1500068335 | 06.04.2016 | 13.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640103 | BVS a.s. Prešovská48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu MsD V. Biel | 3,37 [$€-1] bez DPH |
1500068300 | 06.04.2016 | 13.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640102 | BVS a.s. Prešovská48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné Deď | 403,45 [$€-1] bez DPH |
116119405 | 06.04.2016 | 13.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640101 | GGFS s.r.o. Sasinková Bratislava |
47079690 | Faktúra za stravné lístky03/16 | 3200,40 [$€-1] bez DPH |
43161257 | 06.04.2016 | 25.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640100 | Poradca podnikaťeľa Martina Rázusa 23A Žilina |
31592503 | Faktúra EPI Právny systém na rok | 372,10 [$€-1] bez DPH |
5916011111 | 06.04.2016 | 13.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640099 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra elektrina MsD Velký Biel | 50,42 [$€-1] bez DPH |
1011615574 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640098 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra elektrina MD Veľký Biel | 39,01 [$€-1] bez DPH |
1011615575 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640097 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu Deď | 638,74 [$€-1] bez DPH |
1011615576 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640096 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3, Trnava |
35742364 | Faktúra za službu výmena rohoží | 24,98 [$€-1] bez DPH |
1617546 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640095 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn MD Veĺký Biel | 100,62 [$€-1] bez DPH |
1011615576 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640094 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn MsD Velký Biel | 89,83 [$€-1] bez DPH |
1011615576 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640093 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn Deď | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
1011615576 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640092 | EL-PRE-BLE Orechová , Bernolákovo |
03718342 | Faktúra za elektro opravy | 161,76 [$€-1] bez DPH |
1617546 | 01.04.2016 | 12.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640091 | Mgr.phil. Ľuboš Tibenský Pod záhradami 3201/64A BA |
20160006 | Faktúra za vxzdelávanie výchova | 80,00 [$€-1] bez DPH |
20160006 | 01.04.2016 | 12.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640090 | Mgr. Matej Štepita Vazovová 13 Bratislava |
44600500 | Faktúra za vzdelávanie výchova | 80,00 [$€-1] bez DPH |
4012016 | 01.04.2016 | 12.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640089 | Zoner s.r.o. Jaskový rad 5 Bratislava |
35770929 | Faktúra za domena | 118,61 [$€-1] bez DPH |
71602525 | 31.03.2016 | 05.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640088 | Coachingplus o.z. Ba Cabanova 42 , 84102 Blava |
42127131 | Faktúra za vzdelávanie | 79,00 [$€-1] bez DPH |
3516 | 31.03.2016 | 04.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640087 | Mgr. Andrea Hudeková Šafaríkova 10, 91708 Trnava |
1072417027 | Faktúra za super víziu PR | 60,00 [$€-1] bez DPH |
142016 | 23.03.2016 | 01.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640086 | 5 S s.r.o. Bajkálska Bratislava |
36744271 | Faktúra za manaž.zruč | 133,20 [$€-1] bez DPH |
16073 | 15.03.2016 | 11.4.2016 | ||
11640085 | DC Bratislava Záhorská Bystrica |
00163252 | Faktúra za stravu 3/16 | 121,83 [$€-1] bez DPH |
112016 | 15.03.2016 | 11.4.2016 | ||
11640084 | Coachingplus o.z Bratislava |
42127131 | Faktúra za workshop | 69,00 [$€-1] bez DPH |
2816 | 08.03.2016 | 09.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640083 | Coachingplus o.z Bratislava |
42127131 | Faktúra za workshop | 79,00 [$€-1] bez DPH |
3116 | 11.03.2016 | 16.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640082 | Kooperatíva a.s. Štefaníková 4 Bratislava |
00585441 | Faktúra za PZP auta | 130,68 [$€-1] bez DPH |
6584484914 | 11.03.2016 | 11.4.2016 | ||
11640081 | Orange Slovensko Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 115,51 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 11.03.2016 | 16.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640080 | Lindstrom s.r.o. Orešianská Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vym. Rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1611559 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640079 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu telekomu | 473,19 [$€-1] bez DPH |
2782748152 | 08.03.2016 | 16.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640078 | Miteco spol. s.r.o. Popradská 20 Bratislava |
35898976 | Faktúra za výmenu čerpadla | 225,00 [$€-1] bez DPH |
1160057 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640077 | Amnet s.r.o. Siladická 11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za službu IT | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160020 | 08.03.2016 | 08.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640076 | Peter Dimitrov Vidlicová 15 Bratislava |
11650613 | Faktúra za odbr. Preh. Kot. | 341,99 [$€-1] bez DPH |
216042 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640075 | bez DPH |
11.4.2016 | |||||||
11640074 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za hlasové služby + inter. | 56,78 [$€-1] bez DPH |
3782748137 | 07.03.2016 | 16.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640073 | BVS a.s Prešovská 48, Bratislava |
35850270 | Faktúra za vodné stočné 2/16 | 403,45 [$€-1] bez DPH |
116110693 | 07.03.2016 | 15.03.2016 | 11.4.2016 |