Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640238 | Všeobecná zdravotná pisťovňa Ondavská 3 Bratislava |
35937874 | Faktúra za starostlivosť | 68,32 [$€-1] bez DPH |
15611419 | 05.09.2016 | 16.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640033 | Safetronics a.s. Zvolenská cesta 14 B.Bystrica |
36029203 | Faktúra za pokladničku SHS | 62,60 [$€-1] bez DPH |
66011 | 62016 | 02.02.2016 | 08.02.2016 | 9.3.2016 |
11640042 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Dobropis za ESP 12016 | 61,13 [$€-1] bez DPH |
4816002 | 02.02.2016 | 02.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640272 | National Pen Dublin Ireland P.O.BOX 1111 |
97264440 | Faktúra za reklamné perá | 60,49 [$€-1] bez DPH |
122408 | 12.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640205 | Detský domov BA Učitelská42 Bratislava |
31746659 | Refundácia úrady poistného... | 60,75 [$€-1] bez DPH |
55076317 | 25.07.2016 | 29.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640175 | UNION poiťovňa a.s Bajkálska 29 Bratislava |
31322051 | Faktúra za poistenie detí | 60,75 [$€-1] bez DPH |
55076298 | 20.06.2016 | 21.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640087 | Mgr. Andrea Hudeková Šafaríkova 10, 91708 Trnava |
1072417027 | Faktúra za super víziu PR | 60,00 [$€-1] bez DPH |
142016 | 23.03.2016 | 01.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640072 | LVS Košice Barca Tešedíkova 3 Košice Barca |
17150922 | Faktúra za pobyt 2/16 | 60,80 [$€-1] bez DPH |
28016 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640071 | LVS Košice Barca Tešedíkova 3 Košice Barca |
17150922 | Faktúra za pobyt 2/16 | 60,80 [$€-1] bez DPH |
22016 | 04.03.2016 | 09.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640006 | Softip Galvaniho Bratislava |
Faktúra seminar roč. uzavierka | 60,00 [$€-1] bez DPH |
2016307 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 | ||
11640006 | Softip Galvaniho Bratislava |
Faktúra seminar roč. uzavierka | 60,00 [$€-1] bez DPH |
2016307 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 | ||
11640330 | LVS Poľný Kesov Mojmírska 70 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za stravu klienta | 58,51 [$€-1] bez DPH |
252 | 09.12.2016 | 16.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640114 | OU Veĺký Biel Železničná ul. Veĺký Biel |
Faktúra za komunálne odpady | 57,44 [$€-1] bez DPH |
700451601 | 18.04.2016 | 22.04.2016 | 11.5.2016 | ||
11640046 | Slovak telekom Bajkálska ul. Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. služby 1/16 | 57,49 [$€-1] bez DPH |
8781827458 | 08.02.2016 | 24.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640329 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktura za tel.a internetové služ. | 56,56 [$€-1] bez DPH |
1010374201 | 07.12.2016 | 13.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640300 | Slovak telekom Bajkálska 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel.a int. služby 10/2016 | 56,63 [$€-1] bez DPH |
790187453 | 09.11.2016 | 15.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640267 | Slovak telekom a.s. Bajkalská28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekomu | 56,56 [$€-1] bez DPH |
1789252927 | 11.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640239 | Slovak telekom a.s. Bajkaslká Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu telekomu | 56,93 [$€-1] bez DPH |
9788322001 | 07.09.2016 | 19.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640219 | Slovak telekom a.s Bajkálska 28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekomu | 56,56 [$€-1] bez DPH |
1787391567 | 09.08.2016 | 22.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640192 | Slovak telekom a.s. Bratislava Bajkálska 28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekom inter. | 56,56 [$€-1] bez DPH |
9786463711 | 07.07.2016 | 13.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640163 | Slovak telekom a.s. Bratislava Bajkálska 28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekom inter. | 56,90 [$€-1] bez DPH |
9785530157 | 13.06.2016 | 16.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640132 | Slovak telekom Bajkálska Bratislava |
35763469 | Faktúra za inter.a tel. hovory | 56,84 [$€-1] bez DPH |
2784602942 | 09.05.2016 | 13.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640106 | Slovak telekom Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. +internet 03/16 | 56,70 [$€-1] bez DPH |
5783674394 | 08.04.2016 | 20.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640074 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za hlasové služby + inter. | 56,78 [$€-1] bez DPH |
3782748137 | 07.03.2016 | 16.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640007 | Slovak telekom a.s. Bajkálska, Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. služby 122015 | 56,56 [$€-1] bez DPH |
1010374201 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640007 | Slovak telekom a.s. Bajkálska, Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. služby 122015 | 56,56 [$€-1] bez DPH |
1010374201 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640250 | EDOS -PEM Inštitu vzdel Tematínska 4 Bratislava |
50288334 | Faktúra za školenie CEM | 55,00 [$€-1] bez DPH |
10160036 | 23.09.2016 | 27.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640153 | Krajská prokuratúra Bratislava Vajnorská 47, Bratislava |
00166448 | Preplatenie PH v nadrži autaFábia | 55,76 [$€-1] bez DPH |
160116 | 31.05.2016 | 02.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640112 | DC Záhorská Bystrica Trstínska 2, Bratislava |
00122016 | Faktúra za starvu Vontszemu | 55,00 [$€-1] bez DPH |
122016 | 14.04.2016 | 19.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640138 | Full servis s.r.o. Čerňyševského 29 Bratislava |
35785772 | Faktúra za toner | 54,00 [$€-1] bez DPH |
160241 | 12.05.2016 | 16.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640317 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková Bratislava |
17316537 | Faktúra za seminár | 53,00 [$€-1] bez DPH |
2412 | 24.11.2016 | 30.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640273 | Reedukačné centrum S. Kollára 72 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu Némethová | 53,57 [$€-1] bez DPH |
155281016 | 13.10.2016 | 18.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640179 | Xepap s.r.o. Zvolen Jesenského 4703Zvolen |
31628605 | Faktúra za kanc. Mat. | 53,84 [$€-1] bez DPH |
160105496 | 28.06.2016 | 04.07.2016 | 1.7.2016 | |
11640104 | BVS a.s. Prešovská48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu MD Veľký Biel | 53,90 [$€-1] bez DPH |
1500068335 | 06.04.2016 | 13.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640343 | KVF, s.r.o. Rúžová 7, Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz fekálií | 52,80 [$€-1] bez DPH |
20161203 | 642016 | 22.12.2016 | 28.12.2016 | 16.1.2017 |
11640184 | Jozef Hudák Alf servis Senecká cesta Bernolákovo |
14052989 | Faktúra za opravu auta škoda oc. | 51,80 [$€-1] bez DPH |
632016 | 27/2016 | 01.07.2016 | 07.07.2016 | 1.8.2016 |
11640326 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elek.Kostolná V.Biel | 50,42 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 07.12.2016 | 13.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640294 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elktrinu 11/2016 | 50,42 [$€-1] bez DPH |
1011647477 | 40132013 | 08.11.2016 | 14.11.2016 | 8.12.2016 |
11640262 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra záloha elek.Kostolná | 50,42 [$€-1] bez DPH |
4013/2013 | 04.10.2016 | 11.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640233 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
357843565 | Faktúra za elektrinu VB MsD | 50,42 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 05.09.2016 | 16.09.2016 | 14.10.2016 |