Faktúry 2016 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640077   Amnet s.r.o.
Siladická 11 Zálesie
44221061  Faktúra za službu IT  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160020    08.03.2016  08.03.2016  11.4.2016 
11640076   Peter Dimitrov
Vidlicová 15 Bratislava
11650613  Faktúra za odbr. Preh. Kot.  341,99 [$€-1] 
bez DPH
216042    08.03.2016  15.03.2016  11.4.2016 
11640075  
     
bez DPH
        11.4.2016 
11640074   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Faktúra za hlasové služby + inter.  56,78 [$€-1] 
bez DPH
3782748137    07.03.2016  16.03.2016  11.4.2016 
11640073   BVS a.s
Prešovská 48, Bratislava
35850270  Faktúra za vodné stočné 2/16  403,45 [$€-1] 
bez DPH
116110693    07.03.2016  15.03.2016  11.4.2016 
11640072   LVS Košice Barca
Tešedíkova 3 Košice Barca
17150922  Faktúra za pobyt 2/16  60,80 [$€-1] 
bez DPH
28016    08.03.2016  15.03.2016  11.4.2016 
11640071   LVS Košice Barca
Tešedíkova 3 Košice Barca
17150922  Faktúra za pobyt 2/16  60,80 [$€-1] 
bez DPH
22016    04.03.2016  09.03.2016  11.4.2016 
11640070   Mgr. Matej Štepita
Vazovová 13, Bratislava
44600500  Faktúra za vzdelávanie výchova  80,00 [$€-1] 
bez DPH
3042016    04.03.2016  09.03.2016  11.4.2016 
11640069   Mag.phil. Ľuboš Tibenský
Pod záhradami 3201 Bratislava
50106597  Faktúra za vzdelávanie výchova  80,00 [$€-1] 
bez DPH
20160004    04.03.2016  09.03.2016  11.4.2016 
11640068   GGFS s.r.o. Bratislava
Sasinková Bratislava
47079690  Faktúra za stravné lístky2/16  3369,60 [$€-1] 
bez DPH
43160860    02.03.2016    11.4.2016 
11640067   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Faktúra za plyn Deď  1435,15 [$€-1] 
bez DPH
1011609654    03.03.2016  09.03.2016  11.4.2016 
11640066   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Faktúra za plyn MsD V. Biel  89,83 [$€-1] 
bez DPH
1011609654    03.03.2016  09.03.2016  11.4.2016 
11640065   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Faktúra za plyn  100,62 [$€-1] 
bez DPH
1011609654    03.03.2016  09.03.2016  11.4.2016 
11640064   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Faktúra za elektri Deď  638,74 [$€-1] 
bez DPH
1011610781    03.03.2016  09.03.2016  11.4.2016 
11640063   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Faktúra za elektrinu  39,01 [$€-1] 
bez DPH
1011610780    03.03.2016  09.03.2016  11.4.2016 
11640062   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  Faktúra za elektrinu  50,42 [$€-1] 
bez DPH
1011610779    03.03.2016  09.03.2016  11.4.2016 
11640061   BVS a.s
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktúra za vodu  12,35 [$€-1] 
bez DPH
1500068300    01.03.2016  08.03.2016  11.4.2016 
11640060   BVS a.s
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Faktrúa za vodu  11,23 [$€-1] 
bez DPH
1500068335    01.03.2016  08.03.2016  11.4.2016 
11640059   Zoner s.r.o.
Jaskový rad 5 Bratislava
35770929  Faktúra poplatok za domenu  23,50 [$€-1] 
bez DPH
71601736    29.02.2016  02.03.2016  11.4.2016 
11640058   DC Bratislava
Slovinska Bratislava
31750338  Faktúra za pobyt 1/16  70,56 [$€-1] 
bez DPH
  26.02.2016  02.03.2016  11.4.2016 
11640057   Obecný úrad
Hlavná Bernolákovo
00306662  Faktúra za komunálny odpad  1154,00 [$€-1] 
bez DPH
3434    23.02.2016  26.02.2016  9.3.2016 
11640056   Coachingplus, o.z.
Cabanova 42 Bratislava
42127131  Faktúra za workshop14-5-4.16  69,00 [$€-1] 
bez DPH
1816    25.02.2016  07.03.2016  9.3.2016 
11640055   Obecný úrad Veĺký Biel
Železničiarska Veľký Biel
00032016  Faktúra za stočné MsD V.B.  88,20 [$€-1] 
bez DPH
32016    25.02.2016  29.02.2016  9.3.2016 
11640054   Základná škola
Komenského Bernolákovo
36071099  Faktúra za stravu 1/16  139,54 [$€-1] 
bez DPH
2016010    22.02.2016  24.02.2016  9.3.2016 
11640053   Mag phil.Ľuboš Tibenský
Pod záhradami Bratislava
50106597  Faktúra za vydel. Výchova  80,00 [$€-1] 
bez DPH
20160003    25.02.2016  22.02.2016  9.3.2016 
11640052   Mgr. Matej Štepita
Vazovová Bratislava
44600500  Faktúra za vzdelávanie vych.  80,00 [$€-1] 
bez DPH
2122016    16.02.2016  22.02.2016  9.3.2016 
11640051   Orange Slovensko a.s.
Metodová Bratislava
35697270  Faktúra za mobilné služby  117,44 [$€-1] 
bez DPH
66639675    12.02.2016  17.02.2016  9.3.2016 
11640050   Union Poisťovňa a.s.
Bajkálska ul. Bratislava
31322051  Faktúra za cestovné poistenie  4,50 [$€-1] 
bez DPH
55045295    11.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640049   LVS Košice Barca
Tešedíkova 3 Košice Barca
17150922  Fatúra za stravu Zemeš  70,40 [$€-1] 
bez DPH
616    09.02.2016  19.02.2016  9.3.2016 
11640048   LVS Košice Barca
Tešedíkova 3 Košice Barca
17150922  Faktúra za stravu Zemešová  70,40 [$€-1] 
bez DPH
142016    09.02.2016  19.02.2016  9.3.2016 
11640047   Slovak telekom
Bajkálska ul. Bratislava
35763469  Faktúra za tel. služby 1/16  48,58 [$€-1] 
bez DPH
478827474    08.02.2016  24.02.2016  9.3.2016 
11640046   Slovak telekom
Bajkálska ul. Bratislava
35763469  Faktúra za tel. služby 1/16  57,49 [$€-1] 
bez DPH
8781827458    08.02.2016  24.02.2016  9.3.2016 
11640045   BVS a.s
Prešovská Bratislava
35820370  Faktúra vodné stočné DeD  483,70 [$€-1] 
bez DPH
116102285    05.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640044   Lindstrom s.r.o.
Orešianská ul 3 Trnava
35742364  Faktúra za službu  24,98 [$€-1] 
bez DPH
1605022    05.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640043   Amnet s.r.o.
Siladická Zálesie
44221061  Faktúra za IT službu1/16  192,00 [$€-1] 
bez DPH
1020160003    05.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640042   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Dobropis za ESP 12016  61,13 [$€-1] 
bez DPH
4816002    02.02.2016  02.02.2016  9.3.2016 
11640041   Jazef Sedlárik
Krátka 1 Senec
17551196  Faktúra za zasklievanie  140,67 [$€-1] 
bez DPH
10193    02.02.2016  08.02.2016  9.3.2016 
11640040   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany
35743565  Fakt[ra za elektrinu DeD  638,74 [$€-1] 
bez DPH
1011603279    02.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640039   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany
35743565  Faktúra za elektrinu MsD V.B.  50,42 [$€-1] 
bez DPH
1011603277    02.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
11640038   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany
35743565  Faktúra za elektrinu MD V.B.  39,01 [$€-1] 
bez DPH
1011603278    02.02.2016  12.02.2016  9.3.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť