Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640233 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
357843565 | Faktúra za elektrinu VB MsD | 50,42 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 05.09.2016 | 16.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640232 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
357843565 | Faktúra za elektrinu VB MD | 39,01 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 05.09.2016 | 16.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640034 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za ESP 22016 | 3085,09 [$€-1] bez DPH |
431060356 | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640018 | GGFS s.r.o. Sasinková Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitei strav.kup.1/16 | 3164,20 [$€-1] bez DPH |
43160090 | 11.01.2016 | 28.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640018 | GGFS s.r.o. Sasinková Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitei strav.kup.1/16 | 3164,20 [$€-1] bez DPH |
43160090 | 11.01.2016 | 28.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640068 | GGFS s.r.o. Bratislava Sasinková Bratislava |
47079690 | Faktúra za stravné lístky2/16 | 3369,60 [$€-1] bez DPH |
43160860 | 02.03.2016 | 11.4.2016 | ||
11640101 | GGFS s.r.o. Sasinková Bratislava |
47079690 | Faktúra za stravné lístky03/16 | 3200,40 [$€-1] bez DPH |
43161257 | 06.04.2016 | 25.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640133 | GGFS s.r.o. Sasinková Bratislava |
43161701 | Faktúra za strávne lístky 4/16 | 3639,60 [$€-1] bez DPH |
43161701 | 09.05.2016 | 23.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640155 | GGFS s.ro., Bratislava Sasinková č.5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za stravné kupóny6/16 | 3106,80 [$€-1] bez DPH |
43162204 | 02.06.2016 | 27.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640194 | GGFS s.r.o. Sasinková Bratislava |
47079690 | Faktúra za stravovacie poukážky | 2736,00 [$€-1] bez DPH |
43162666 | 11.07.2016 | 25.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640215 | GGFS s.r.o. Sasinková ul 5, Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie elek. Poukážok | 2998,80 [$€-1] bez DPH |
43163187 | 02.08.2016 | 23.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640263 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za elek.strav poukaz. | 3024,00 [$€-1] bez DPH |
43164368 | 06.10.2016 | 28.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640286 | GGFS,s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie strav.kup.11 | 2793,00 [$€-1] bez DPH |
43164967 | 03.11.2016 | 8.12.2016 | ||
11640320 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie str. kuponov | 2991,60 [$€-1] bez DPH |
43165746 | 06.12.2016 | 23.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640134 | Amnet s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 4/16 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
44221061 | 09.05.2016 | 13.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640047 | Slovak telekom Bajkálska ul. Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. služby 1/16 | 48,58 [$€-1] bez DPH |
478827474 | 08.02.2016 | 24.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640299 | Slovak telekom Bajkálska 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. služby 10/2016 | 40,58 [$€-1] bez DPH |
4790187473 | 09.11.2016 | 15.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640042 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Dobropis za ESP 12016 | 61,13 [$€-1] bez DPH |
4816002 | 02.02.2016 | 02.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640218 | Obecný úrad Veľký Bieľ |
00305146 | Faktúra za stočné Kostolná V.Biel | 79,80 [$€-1] bez DPH |
4972016 | 09.08.2016 | 17.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640015 | Ament s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 122015 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
5015170 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640015 | Ament s.r.o. Siladická Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 122015 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
5015170 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640028 | Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A Žilina |
31592503 | Faktúra za FS 2015 | 12,46 [$€-1] bez DPH |
5041503697 | 20.01.2016 | 25.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640129 | Mgr.Matej Štepita Bratislava |
44600500 | Faktúra za vydelávanie vych. | 80,00 [$€-1] bez DPH |
5062016 | 06.05.2016 | 13.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640255 | Komunálna poisťovňa a.s. Štefániková 17 Bratislava |
31595545 | Faktúra za úrazové poistenie | 13,28 [$€-1] bez DPH |
5190028396 | 30.09.2016 | 03.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640251 | Ikea Bratislava Ivansk8 cesta 18 |
03589436 | Fakúra za kuch.zostavu | 1906,13 [$€-1] bez DPH |
5253428 | 27.09.2016 | 29.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640050 | Union Poisťovňa a.s. Bajkálska ul. Bratislava |
31322051 | Faktúra za cestovné poistenie | 4,50 [$€-1] bez DPH |
55045295 | 11.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640152 | Union poisťovňa a.s. Bajkálska Bratislava |
31322051 | Faktúra za poistenie ... | 19,75 [$€-1] bez DPH |
55067700 | 26.05.2016 | 1.7.2016 | ||
11640175 | UNION poiťovňa a.s Bajkálska 29 Bratislava |
31322051 | Faktúra za poistenie detí | 60,75 [$€-1] bez DPH |
55076298 | 20.06.2016 | 21.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640174 | UNION poiťovňa a.s Bajkálska 29 Bratislava |
31322051 | Faktúra za poistenie detio | 26,68 [$€-1] bez DPH |
55076303 | 20.06.2016 | 21.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640205 | Detský domov BA Učitelská42 Bratislava |
31746659 | Refundácia úrady poistného... | 60,75 [$€-1] bez DPH |
55076317 | 25.07.2016 | 29.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640106 | Slovak telekom Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. +internet 03/16 | 56,70 [$€-1] bez DPH |
5783674394 | 08.04.2016 | 20.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640100 | Poradca podnikaťeľa Martina Rázusa 23A Žilina |
31592503 | Faktúra EPI Právny systém na rok | 372,10 [$€-1] bez DPH |
5916011111 | 06.04.2016 | 13.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640144 | LVS Košice Barca Tešedíkova 3 Košice Barca |
17150922 | Faktúra za starvnú jednotku | 92,80 [$€-1] bez DPH |
6016 | 17.05.2016 | 23.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640049 | LVS Košice Barca Tešedíkova 3 Košice Barca |
17150922 | Fatúra za stravu Zemeš | 70,40 [$€-1] bez DPH |
616 | 09.02.2016 | 19.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640023 | Coachingplus, o.z. Cabanová Bratislava |
42127131 | Faktúra za workshop 21.22.1 | 69,00 [$€-1] bez DPH |
616 | 42016 | 14.01.2016 | 21.01.2016 | 15.2.2016 |
11640171 | Mgr. Matej Štepita Vazovová 13 Bratislava |
44600500 | Faktúra za vzdelávanie | 80,00 [$€-1] bez DPH |
6172016 | 20.06.2016 | 01.07.2016 | 1.7.2016 | |
11640022 | Alf servis Jozef Hudák Senecká cesta Bernolákovo |
14052989 | Faktúra za opravu auta nissa | 108,2 bez DPH |
62016 | 52016 | 14.01.2016 | 27.01.2016 | 15.2.2016 |
11640022 | Alf servis Jozef Hudák Senecká cesta Bernolákovo |
14052989 | Faktúra za opravu auta nissa | 108,2 bez DPH |
62016 | 52016 | 14.01.2016 | 27.01.2016 | 15.2.2016 |
11640184 | Jozef Hudák Alf servis Senecká cesta Bernolákovo |
14052989 | Faktúra za opravu auta škoda oc. | 51,80 [$€-1] bez DPH |
632016 | 27/2016 | 01.07.2016 | 07.07.2016 | 1.8.2016 |
11640264 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58 Bratislava |
30792029 | Faktúra za 5 supervízií | 150,00 [$€-1] bez DPH |
642016 | 06.10.2016 | 02.11.2016 | 8.12.2016 |