Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640287 | Fullprofit servis s.r.o. Ráca 65 |
46806598 | Faktúra za repres.dezinfekciu | 300,00 [$€-1] bez DPH |
2016065 | 03.11.2016 | 07.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640241 | BVS a.s. Prešovská Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné | 300,92 [$€-1] bez DPH |
116161659 | 07.09.2016 | 16.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640221 | FULLPROFIT servis s.r.o. Réca 65 |
46806598 | Faktúra za diagnostiku denzif. | 300,00 [$€-1] bez DPH |
2016046 | 09.08.2016 | 17.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640142 | ZVConsulting s.r.o. Rytierská 6 Bratislava |
35875160 | 300,00 [$€-1] bez DPH |
2016010 | 16.05.2016 | 19.05.2016 | 1.7.2016 | ||
11640310 | UNIVIS . S.r.o. Nová Rožňavská 134/A |
31388027 | Faktúra za prehliadku kotlov | 302,40 [$€-1] bez DPH |
160100920 | 472016 | 18.11.2016 | 29.11.2016 | 8.12.2016 |
11640254 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková 21 Bratislava |
17316537 | Faktúra za vzdelávanie výchova | 320,00 [$€-1] bez DPH |
16115 | 30.09.2016 | 05.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640350 | Ing.Igor Ďuriš Merkur Lichnerová 35 90301 Senec |
22686037 | Faktúra za drobný tovar | 336,63 [$€-1] bez DPH |
160121 | 682016 | 29.12.2016 | 30.12.2016 | 16.1.2017 |
11640076 | Peter Dimitrov Vidlicová 15 Bratislava |
11650613 | Faktúra za odbr. Preh. Kot. | 341,99 [$€-1] bez DPH |
216042 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640100 | Poradca podnikaťeľa Martina Rázusa 23A Žilina |
31592503 | Faktúra EPI Právny systém na rok | 372,10 [$€-1] bez DPH |
5916011111 | 06.04.2016 | 13.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640140 | Autobusová preprava Požár Trnavská 80 Bernolákovo |
32825064 | Faktúra za prepravu | 395,00 [$€-1] bez DPH |
182016 | 13.05.2016 | 16.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640126 | Autobusová preprava Požár Trnavská 80 Bernolákovo |
32825064 | Faktúra za prepravu | 395,00 [$€-1] bez DPH |
182016 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640102 | BVS a.s. Prešovská48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné Deď | 403,45 [$€-1] bez DPH |
116119405 | 06.04.2016 | 13.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640073 | BVS a.s Prešovská 48, Bratislava |
35850270 | Faktúra za vodné stočné 2/16 | 403,45 [$€-1] bez DPH |
116110693 | 07.03.2016 | 15.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640162 | BVS a.s. Bratislava Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné DeD | 416,22 [$€-1] bez DPH |
116136169 | 13.06.2016 | 15.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640216 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35894172 | Faktúra za vodu 14.6.-14.7.16 | 419,05 [$€-1] bez DPH |
16152746 | 05.08.2016 | 09.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640208 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné13.5-13.6 | 421,28 [$€-1] bez DPH |
116151400 | 01.08.2016 | 04.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640290 | BVS a.s. Prešovská 44 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné 15.9.13.10 | 456,95 [$€-1] bez DPH |
116179037 | 08.11.2016 | 15.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640029 | Sukromna škola v prírode Lom nad Rimavicou |
37998773 | Faktúra za pobyt Ostrý Grúň | 460,00 [$€-1] bez DPH |
1026 | 22.01.2016 | 26.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640079 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu telekomu | 473,19 [$€-1] bez DPH |
2782748152 | 08.03.2016 | 16.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640341 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58, 81105 Bratislava1 |
30792029 | Faktúra za vzdelávanie výchova | 480,00 [$€-1] bez DPH |
1032016 | 20.12.2016 | 28.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640045 | BVS a.s Prešovská Bratislava |
35820370 | Faktúra vodné stočné DeD | 483,70 [$€-1] bez DPH |
116102285 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640280 | Dôvera ZP a.s. Ensteinova 25 Bratislava |
35942436 | Ročné zúčtovanie ZP 2015 | 508,43 [$€-1] bez DPH |
1643211038 | 23.09.2016 | 21.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640182 | Synerta Transport s.r.o. Grosslingova 50 Bratislava |
46670751 | Faktúra za prepravu na tábor | 509,48 [$€-1] bez DPH |
16150307 | 28/2016 | 01.07.2016 | 08.07.2016 | 1.8.2016 |
11640127 | BVS a.s. Prešovská 44 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodené stočné12.3-13.4 | 512,68 [$€-1] bez DPH |
116127360 | 05.05.2016 | 10.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640207 | CK Globtúr Group a.s. Pánska 12, 811 01 Bratislava |
35894172 | Faktúra za stravu 19.8.28.8.16 | 520,80 [$€-1] bez DPH |
1610385 | 322016 | 29.07.2016 | 10.08.2016 | 26.9.2016 |
11640183 | Synerta Transport s.r.o. Grosslingova 50 Bratislava |
46670751 | Faktúra za prepravu z tábora | 523,88 [$€-1] bez DPH |
16150306 | 28/2016 | 01.07.2016 | 06.07.2016 | 1.8.2016 |
11640271 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné 12.8-14.9 | 588,46 [$€-1] bez DPH |
116170172 | 12.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640276 | OZ Fantázia detí Faándlyho 750/16 |
50073028 | Faktúra za stravu v zimnom tábore Vianočná rozprávka v termíne 27.122016-4.1.2017. | 600,00 bez DPH |
7612016 | 13.10.2016 | 06.12.2016 | 8.12.2016 | |
11640281 | Všeobecná ZP Ondavská 3 Bratislava |
35937874 | Ročné zúčtovanie ZP 2015 | 601,52 [$€-1] bez DPH |
1640654718 | 23.09.2016 | 8.12.2016 | ||
11640349 | Drevona Gropup s.r.o. Výhonská 1, Bratislava III. |
45895856 | Faktúra za nábytok komody | 615,00 [$€-1] bez DPH |
4002512 | 652016 | 29.12.2016 | 30.12.2016 | 16.1.2017 |
11640345 | Drevona Gropup s.r.o. Výhonská 1 Bratislava III. |
45895856 | Faktúra za nábytok komody | 615,00 [$€-1] bez DPH |
4002482 | 652016 | 27.12.2016 | 28.12.2016 | 16.1.2017 |
11640324 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elek.Bernolákovo | 638,74 [$€-1] bez DPH |
4031/2015 | 07.12.2016 | 13.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640296 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu Deď 11/2016 | 638,74 [$€-1] bez DPH |
1011647479 | 40132013 | 08.11.2016 | 14.11.2016 | 8.12.2016 |
11640260 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra záloha elektrina 10/16DD | 638,74 [$€-1] bez DPH |
4013/2013 | 04.10.2016 | 11.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640234 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Pieštany |
357843565 | Faktúra za elektrinu DeD | 638,74 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 05.09.2016 | 16.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640209 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 8/16 | 638,74 [$€-1] bez DPH |
1011631727 | 04.08.2016 | 09.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640188 | Magna Energia,a.s. Pieštany Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 62016 Deď | 638,74 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 07.07.2016 | 13.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640159 | Magna Energia,a.s. Pieštany Nitrianská 7555/18 Pišťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 62016 Deď | 638,74 [$€-1] bez DPH |
1011624010 | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640121 | Magna Energia a.s Nitrianská 755/18 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu Deď | 638,74 [$€-1] bez DPH |
1011618948 | 03.05.2016 | 10.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640097 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu Deď | 638,74 [$€-1] bez DPH |
1011615576 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 11.5.2016 |