Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640272 | National Pen Dublin Ireland P.O.BOX 1111 |
97264440 | Faktúra za reklamné perá | 60,49 [$€-1] bez DPH |
122408 | 12.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640139 | Národný ústav celoživ. Vzdel. Tomašíková 4 Bratislava |
00699438 | Faktúra za vzdelávanie THU | 130,00 [$€-1] bez DPH |
196 | 12.05.2016 | 13.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640200 | Bioenzym Peter Mrazek Nádražní 527Zásmuky ČR |
69639485 | Faktúra za bio roztok kanalizacie | 240,00 [$€-1] bez DPH |
16434 | 312016 | 20.07.2016 | 01.08.2016 | 1.8.2016 |
11640172 | Mgr.phil.Luboš Tibenský Pod záhradami Bratislava |
06172016 | Faktúra za vzdelávanie | 80,00 [$€-1] bez DPH |
2016008 | 20.06.2016 | 01.07.2016 | 1.7.2016 | |
11640225 | Kooperatíva poisťovňa a.s Štefanoková Bratislava |
00585441 | Faktúra PZP autá | 165,20 [$€-1] bez DPH |
6565075314 | 15.08.2016 | 18.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640224 | Kooperatíva poisťovňa a.s Štefanoková Bratislava |
00585441 | Faktrúra za poist. Domov | 165,97 [$€-1] bez DPH |
654852325 | 15.08.2016 | 18.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640082 | Kooperatíva a.s. Štefaníková 4 Bratislava |
00585441 | Faktúra za PZP auta | 130,68 [$€-1] bez DPH |
6584484914 | 11.03.2016 | 11.4.2016 | ||
11640284 | PhDr Pavpl Lorenc Na Grunte 5A Bratislava |
504441833 | Faktúra za manžérske zručnosti | 126,00 [$€-1] bez DPH |
16100034 | 492016 | 27.10.2016 | 04.11.2016 | 8.12.2016 |
11640256 | PhDr. Pavol Lorenc Na Grunte 5/A Bratislava |
50441833 | Faktúra za Manažeske zručnosti | 126,00 [$€-1] bez DPH |
16090020 | 03.10.2016 | 05.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640343 | KVF, s.r.o. Rúžová 7, Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz fekálií | 52,80 [$€-1] bez DPH |
20161203 | 642016 | 22.12.2016 | 28.12.2016 | 16.1.2017 |
11640316 | KVF,s.r.o. Rúžová dolina Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz fekálií | 96,00 [$€-1] bez DPH |
20161024 | 572016 | 22.11.2016 | 29.11.2016 | 8.12.2016 |
11640285 | KVF,s.r.o. Rúžová dolina Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz felálií MD V.Biel | 39,96 [$€-1] bez DPH |
20161010 | 562016 | 27.10.2016 | 04.11.2016 | 8.12.2016 |
11640250 | EDOS -PEM Inštitu vzdel Tematínska 4 Bratislava |
50288334 | Faktúra za školenie CEM | 55,00 [$€-1] bez DPH |
10160036 | 23.09.2016 | 27.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640311 | Mag.phil. Ľuboš Tibenský Pod záhradami 3201/64A |
50106597 | Faktúra za supervíziu vychova | 80,00 [$€-1] bez DPH |
20160011 | 18.11.2016 | 15.12.2016 | 8.12.2016 | |
11640279 | Mag.phil. Ľuboš Tibenský Pod záhradami 3201/64A |
50106597 | Faktúra za vzdelávanie výchov. | 80,00 [$€-1] bez DPH |
20160010 | 532016 | 21.10.2016 | 07.11.2016 | 8.12.2016 |
11640248 | Mag.phil.Ľuboš Tibenský Pod záhradami 3201 Blava |
50106597 | Faktúra za vzdelávanie | 80,00 [$€-1] bez DPH |
20160009 | 23.09.2016 | 27.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640130 | Mag. Phil.Ľubgiš Tibenský Bratislava |
50106597 | Faktúra za vzdelávanie výchov. | 80,00 [$€-1] bez DPH |
20160007 | 06.05.2016 | 13.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640069 | Mag.phil. Ľuboš Tibenský Pod záhradami 3201 Bratislava |
50106597 | Faktúra za vzdelávanie výchova | 80,00 [$€-1] bez DPH |
20160004 | 04.03.2016 | 09.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640053 | Mag phil.Ľuboš Tibenský Pod záhradami Bratislava |
50106597 | Faktúra za vydel. Výchova | 80,00 [$€-1] bez DPH |
20160003 | 25.02.2016 | 22.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640327 | Reedukačné centrum 906 37 Sološnica 3 |
00500798 | Faktúra za stravu klienta | 105,30 [$€-1] bez DPH |
06.12.2016 | 13.12.2016 | 16.1.2017 | ||
11640318 | Reedukačné centrum Sološnica 3 |
00500798 | Faktúra za stravu 9-10/2016 | 136,89 [$€-1] bez DPH |
212016 | 24.11.2016 | 29.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640338 | OZ Fantázia detí Fándlyho 750/16 Sereď |
50073028 | Fak. strava zim.tábor doučt. | 80,00 [$€-1] bez DPH |
37206 | 13.12.2016 | 27.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640276 | OZ Fantázia detí Faándlyho 750/16 |
50073028 | Faktúra za stravu v zimnom tábore Vianočná rozprávka v termíne 27.122016-4.1.2017. | 600,00 bez DPH |
7612016 | 13.10.2016 | 06.12.2016 | 8.12.2016 | |
11640181 | OZ Fantázia detí Fandlyho 750/16 Sered |
50073028 | faktúra za stavu deti- tábor | 1820,00 [$€-1] bez DPH |
192016 | 28.06.2016 | 30.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640283 | Lancz Peter 92532 Veľký Mača 740 |
48017507 | Faktúra za montáž kuchyne | 250,00 [$€-1] bez DPH |
1616 | 512016 | 06.10.2016 | 28.10.2016 | 8.12.2016 |
11640274 | Marianna Zupan Trnavská 106, Bernolákovo |
47501979 | Faktúra za likv. Odpadu | 150,00 [$€-1] bez DPH |
9816 | 14.10.2016 | 17.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640320 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie str. kuponov | 2991,60 [$€-1] bez DPH |
43165746 | 06.12.2016 | 23.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640286 | GGFS,s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie strav.kup.11 | 2793,00 [$€-1] bez DPH |
43164967 | 03.11.2016 | 8.12.2016 | ||
11640263 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za elek.strav poukaz. | 3024,00 [$€-1] bez DPH |
43164368 | 06.10.2016 | 28.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640231 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za plnenie strav.lístkov | 2822,40 [$€-1] bez DPH |
4000004098 | 05.09.2016 | 27.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640215 | GGFS s.r.o. Sasinková ul 5, Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie elek. Poukážok | 2998,80 [$€-1] bez DPH |
43163187 | 02.08.2016 | 23.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640194 | GGFS s.r.o. Sasinková Bratislava |
47079690 | Faktúra za stravovacie poukážky | 2736,00 [$€-1] bez DPH |
43162666 | 11.07.2016 | 25.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640155 | GGFS s.ro., Bratislava Sasinková č.5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za stravné kupóny6/16 | 3106,80 [$€-1] bez DPH |
43162204 | 02.06.2016 | 27.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640101 | GGFS s.r.o. Sasinková Bratislava |
47079690 | Faktúra za stravné lístky03/16 | 3200,40 [$€-1] bez DPH |
43161257 | 06.04.2016 | 25.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640068 | GGFS s.r.o. Bratislava Sasinková Bratislava |
47079690 | Faktúra za stravné lístky2/16 | 3369,60 [$€-1] bez DPH |
43160860 | 02.03.2016 | 11.4.2016 | ||
11640042 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Dobropis za ESP 12016 | 61,13 [$€-1] bez DPH |
4816002 | 02.02.2016 | 02.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640034 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za ESP 22016 | 3085,09 [$€-1] bez DPH |
431060356 | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640018 | GGFS s.r.o. Sasinková Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitei strav.kup.1/16 | 3164,20 [$€-1] bez DPH |
43160090 | 11.01.2016 | 28.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640018 | GGFS s.r.o. Sasinková Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitei strav.kup.1/16 | 3164,20 [$€-1] bez DPH |
43160090 | 11.01.2016 | 28.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640287 | Fullprofit servis s.r.o. Ráca 65 |
46806598 | Faktúra za repres.dezinfekciu | 300,00 [$€-1] bez DPH |
2016065 | 03.11.2016 | 07.11.2016 | 8.12.2016 |