Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640142 | ZVConsulting s.r.o. Rytierská 6 Bratislava |
35875160 | 300,00 [$€-1] bez DPH |
2016010 | 16.05.2016 | 19.05.2016 | 1.7.2016 | ||
11640089 | Zoner s.r.o. Jaskový rad 5 Bratislava |
35770929 | Faktúra za domena | 118,61 [$€-1] bez DPH |
71602525 | 31.03.2016 | 05.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640059 | Zoner s.r.o. Jaskový rad 5 Bratislava |
35770929 | Faktúra poplatok za domenu | 23,50 [$€-1] bez DPH |
71601736 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640054 | Základná škola Komenského Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za stravu 1/16 | 139,54 [$€-1] bez DPH |
2016010 | 22.02.2016 | 24.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640025 | Základná škola komenského Bernolákovo |
36071099 | Faktúra za stravu našich klien. | 242,87 [$€-1] bez DPH |
2016005 | 19.01.2016 | 26.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640180 | Xepap s.r.o. Zvolen Jesenského 4703Zvolen |
31628605 | Faktúra za kanc. Papier | 144,00 [$€-1] bez DPH |
160105496 | 28.06.2016 | 04.07.2016 | 1.7.2016 | |
11640179 | Xepap s.r.o. Zvolen Jesenského 4703Zvolen |
31628605 | Faktúra za kanc. Mat. | 53,84 [$€-1] bez DPH |
160105496 | 28.06.2016 | 04.07.2016 | 1.7.2016 | |
11640348 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kanceláske potreby | 978,34 [$€-1] bez DPH |
1601110775 | 672016 | 27.12.2016 | 28.12.2016 | 16.1.2017 |
11640202 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kancel- materiál | 145,64 [$€-1] bez DPH |
1604406168 | 292016 | 21.07.2016 | 29.07.2016 | 1.8.2016 |
11640201 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kancelárska papier | 86,40 [$€-1] bez DPH |
1601106089 | 292016 | 21.07.2016 | 29.07.2016 | 1.8.2016 |
11640281 | Všeobecná ZP Ondavská 3 Bratislava |
35937874 | Ročné zúčtovanie ZP 2015 | 601,52 [$€-1] bez DPH |
1640654718 | 23.09.2016 | 8.12.2016 | ||
11640238 | Všeobecná zdravotná pisťovňa Ondavská 3 Bratislava |
35937874 | Faktúra za starostlivosť | 68,32 [$€-1] bez DPH |
15611419 | 05.09.2016 | 16.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640310 | UNIVIS . S.r.o. Nová Rožňavská 134/A |
31388027 | Faktúra za prehliadku kotlov | 302,40 [$€-1] bez DPH |
160100920 | 472016 | 18.11.2016 | 29.11.2016 | 8.12.2016 |
11640230 | Univerzitná nemocnica BA. Limbová 5 Bratislava |
31813861 | Faktúra za poskyt.zdrav. službu | 174,44 [$€-1] bez DPH |
2031603068 | 22.08.2016 | 30.08.2016 | 26.9.2016 | |
11640282 | Union ZP, a.s. Bajkalská 29/A Bratislava |
36284831 | Ročné zúčtovanie ZP 2015 | 45,57 [$€-1] bez DPH |
1610090729 | 04.10.2016 | 8.12.2016 | ||
11640175 | UNION poiťovňa a.s Bajkálska 29 Bratislava |
31322051 | Faktúra za poistenie detí | 60,75 [$€-1] bez DPH |
55076298 | 20.06.2016 | 21.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640174 | UNION poiťovňa a.s Bajkálska 29 Bratislava |
31322051 | Faktúra za poistenie detio | 26,68 [$€-1] bez DPH |
55076303 | 20.06.2016 | 21.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640152 | Union poisťovňa a.s. Bajkálska Bratislava |
31322051 | Faktúra za poistenie ... | 19,75 [$€-1] bez DPH |
55067700 | 26.05.2016 | 1.7.2016 | ||
11640050 | Union Poisťovňa a.s. Bajkálska ul. Bratislava |
31322051 | Faktúra za cestovné poistenie | 4,50 [$€-1] bez DPH |
55045295 | 11.02.2016 | 12.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640183 | Synerta Transport s.r.o. Grosslingova 50 Bratislava |
46670751 | Faktúra za prepravu z tábora | 523,88 [$€-1] bez DPH |
16150306 | 28/2016 | 01.07.2016 | 06.07.2016 | 1.8.2016 |
11640182 | Synerta Transport s.r.o. Grosslingova 50 Bratislava |
46670751 | Faktúra za prepravu na tábor | 509,48 [$€-1] bez DPH |
16150307 | 28/2016 | 01.07.2016 | 08.07.2016 | 1.8.2016 |
11640029 | Sukromna škola v prírode Lom nad Rimavicou |
37998773 | Faktúra za pobyt Ostrý Grúň | 460,00 [$€-1] bez DPH |
1026 | 22.01.2016 | 26.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640304 | Stanislav Bohdan Vlárska 8410/26 Trnava |
33558884 | Faktúra za prepravu | 192,78 [$€-1] bez DPH |
160870 | 09.11.2016 | 15.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640317 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková Bratislava |
17316537 | Faktúra za seminár | 53,00 [$€-1] bez DPH |
2412 | 24.11.2016 | 30.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640306 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková Bratislava |
17316537 | Faktúra za vydelávanie vych. | 159,00 [$€-1] bez DPH |
2411 | 15.11.2016 | 16.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640289 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková Bratislava |
17316537 | Faktúra za konfereciu.. | 20,00 [$€-1] bez DPH |
7777 | 04.11.2016 | 07.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640277 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková 21 Bratislava |
171316537 | Úhrada za odborný seminár | 106,00 [$€-1] bez DPH |
242627 | 21.10.2016 | 24.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640254 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková 21 Bratislava |
17316537 | Faktúra za vzdelávanie výchova | 320,00 [$€-1] bez DPH |
16115 | 30.09.2016 | 05.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640170 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova Bratislava |
00001313 | Faktúra za seminár pre vych. | 100,00 [$€-1] bez DPH |
1313 | 15.06.2016 | 21.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640151 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková ul. Bratislava |
17316537 | Faktúra za vzdelávanie | 20,00 [$€-1] bez DPH |
1414 | 19.05.2016 | 25.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640150 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková ul. Bratislava |
17316537 | Faktúra za vzdelávanie | 20,00 [$€-1] bez DPH |
1414 | 19.05.2016 | 25.05.2016 | 1.7.2016 | |
16401148 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková ul. Bratislava |
17316537 | Faktúra za vzdelávanie | 40,00 [$€-1] bez DPH |
1414 | 19.05.2016 | 25.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640147 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková ul. Bratislava |
17316537 | Faktúra za vzdelávanie | 20,00 [$€-1] bez DPH |
1414 | 19.05.2016 | 25.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640141 | SPDDD Úsmev ako dar Nam.Jozefa Herdu 1 Trnava |
17316537 | Faktúra za stravnú jednotku | 36,00 [$€-1] bez DPH |
1605 | 13.05.2016 | 18.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640242 | SPDDD Usme ako dar Ševčenková Bratislava |
Faktúra za školenie výchova | 159,00 [$€-1] bez DPH |
242021 | 07.09.2016 | 13.09.2016 | 14.10.2016 | ||
11640006 | Softip Galvaniho Bratislava |
Faktúra seminar roč. uzavierka | 60,00 [$€-1] bez DPH |
2016307 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 | ||
11640006 | Softip Galvaniho Bratislava |
Faktúra seminar roč. uzavierka | 60,00 [$€-1] bez DPH |
2016307 | 08.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 | ||
11640192 | Slovak telekom a.s. Bratislava Bajkálska 28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekom inter. | 56,56 [$€-1] bez DPH |
9786463711 | 07.07.2016 | 13.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640191 | Slovak telekom a.s. Bratislava Bajkálka 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekom inter. | 40,58 [$€-1] bez DPH |
9786463728 | 07.07.2016 | 13.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640164 | Slovak telekom a.s. Bratislava Bajkálska 28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu telekom | 40,58 [$€-1] bez DPH |
9785530171 | 13.06.2016 | 16.06.2016 | 1.7.2016 |