Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11640013 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 12016 DeD | 1743,18 [$€-1] bez DPH |
P13742015 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640012 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 12016 V.B. | 107,76 [$€-1] bez DPH |
P13742015 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640011 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 12016 V.B. | 120,90 [$€-1] bez DPH |
P13742015 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640013 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 12016 DeD | 1743,18 [$€-1] bez DPH |
P13742015 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640012 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 12016 V.B. | 107,76 [$€-1] bez DPH |
P13742015 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640011 | Magna Energia a.s Nitrianská Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 12016 V.B. | 120,90 [$€-1] bez DPH |
P13742015 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640259 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra záloha plyn Obchodná.. | 100,62 [$€-1] bez DPH |
P1374/2015 | 04.10.2016 | 11.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640258 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra záloha plyn Kostolná V.B | 89,83 [$€-1] bez DPH |
P1374/2015 | 04.10.2016 | 11.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640257 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra záloha plyn 10/16 Deď | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
P1374/2015 | 04.10.2016 | 11.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640274 | Marianna Zupan Trnavská 106, Bernolákovo |
47501979 | Faktúra za likv. Odpadu | 150,00 [$€-1] bez DPH |
9816 | 14.10.2016 | 17.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640240 | Slovak telekom a.s. Bajkalská Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu telekomu | 40,58 [$€-1] bez DPH |
9788322018 | 07.09.2016 | 19.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640239 | Slovak telekom a.s. Bajkaslká Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu telekomu | 56,93 [$€-1] bez DPH |
9788322001 | 07.09.2016 | 19.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640191 | Slovak telekom a.s. Bratislava Bajkálka 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekom inter. | 40,58 [$€-1] bez DPH |
9786463728 | 07.07.2016 | 13.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640192 | Slovak telekom a.s. Bratislava Bajkálska 28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekom inter. | 56,56 [$€-1] bez DPH |
9786463711 | 07.07.2016 | 13.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640164 | Slovak telekom a.s. Bratislava Bajkálska 28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu telekom | 40,58 [$€-1] bez DPH |
9785530171 | 13.06.2016 | 16.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640163 | Slovak telekom a.s. Bratislava Bajkálska 28, Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekom inter. | 56,90 [$€-1] bez DPH |
9785530157 | 13.06.2016 | 16.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640249 | Mgr. Matej Štepita Vazovová 13, Bratislava |
44600500 | Faktúra za vzdelávanie | 80,00 [$€-1] bez DPH |
9232016 | 23.09.2016 | 27.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640058 | DC Bratislava Slovinska Bratislava |
31750338 | Faktúra za pobyt 1/16 | 70,56 [$€-1] bez DPH |
9 | 26.02.2016 | 02.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640247 | Alf Serv is J. Hudák Senecká cesta 2746 Bernolákovo 14052989 |
Faktúra za opravu Škoda Octávia | 76,60 [$€-1] bez DPH |
882016 | 21.09.2016 | 14.10.2016 | |||
11640046 | Slovak telekom Bajkálska ul. Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel. služby 1/16 | 57,49 [$€-1] bez DPH |
8781827458 | 08.02.2016 | 24.02.2016 | 9.3.2016 | |
11640229 | Alf servis Bernolákovo Senecká cesta Bernolákovo |
140529044 | Faktúra za kontrolu služ auta | 71,60 [$€-1] bez DPH |
852016 | 23.08.2016 | 02.09.2016 | 26.9.2016 | |
11640196 | LVS Košice Barca Tešedíkova Barca Košice |
17150922 | Faktúra za starvu 6/2016 | 92,80 [$€-1] bez DPH |
8516 | 14.07.2016 | 20.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640017 | Lindstrom Orešianská ul. Trnava |
35742364 | Faktúra za služby 1.12.-31.12.15 | 18,96 [$€-1] bez DPH |
851105 | 11.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640017 | Lindstrom Orešianská ul. Trnava |
35742364 | Faktúra za služby 1.12.-31.12.15 | 18,96 [$€-1] bez DPH |
851105 | 11.01.2016 | 15.01.2016 | 15.2.2016 | |
11640199 | LVS Košice Barca Tešedíkova Barca Košice |
17150922 | Faktúra za starvu 6/2016 | 3,20 [$€-1] bez DPH |
8016 | 14.07.2016 | 20.07.2016 | 1.8.2016 | |
11640300 | Slovak telekom Bajkálska 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel.a int. služby 10/2016 | 56,63 [$€-1] bez DPH |
790187453 | 09.11.2016 | 15.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640289 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková Bratislava |
17316537 | Faktúra za konfereciu.. | 20,00 [$€-1] bez DPH |
7777 | 04.11.2016 | 07.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640276 | OZ Fantázia detí Faándlyho 750/16 |
50073028 | Faktúra za stravu v zimnom tábore Vianočná rozprávka v termíne 27.122016-4.1.2017. | 600,00 bez DPH |
7612016 | 13.10.2016 | 06.12.2016 | 8.12.2016 | |
11640089 | Zoner s.r.o. Jaskový rad 5 Bratislava |
35770929 | Faktúra za domena | 118,61 [$€-1] bez DPH |
71602525 | 31.03.2016 | 05.04.2016 | 11.5.2016 | |
11640059 | Zoner s.r.o. Jaskový rad 5 Bratislava |
35770929 | Faktúra poplatok za domenu | 23,50 [$€-1] bez DPH |
71601736 | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 11.4.2016 | |
11640169 | LVS Košice Barca Tešedíková 3 košice Barca |
17150922 | Faktúra za stravu 5/2016 | 80,00 [$€-1] bez DPH |
7016 | 13.06.2016 | 20.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640114 | OU Veĺký Biel Železničná ul. Veĺký Biel |
Faktúra za komunálne odpady | 57,44 [$€-1] bez DPH |
700451601 | 18.04.2016 | 22.04.2016 | 11.5.2016 | ||
11640168 | LVS Košice Barca Tešedíková 3 košice Barca |
17150922 | Faktúra za stravu 5/2016 | 89,60 [$€-1] bez DPH |
6916 | 13.06.2016 | 20.06.2016 | 1.7.2016 | |
11640131 | Slovak telekom Bajkálska Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu telekomu 4/16 | 40,58 [$€-1] bez DPH |
6784602962 | 09.05.2016 | 13.05.2016 | 1.7.2016 | |
11640339 | Orange Slovakia.a.s. Metodová 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za telefony | 0,50 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 15.12.2016 | 16.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640335 | Orange Slovakia.a.s. Metodová 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Fakúra za mobilné služby | 117,62 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 14.12.2016 | 16.12.2016 | 16.1.2017 | |
11640302 | Orange Slovensko a.s Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 124,30 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 09.11.2016 | 15.11.2016 | 8.12.2016 | |
11640270 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za služby orange | 123,85 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 11.10.2016 | 14.10.2016 | 8.12.2016 | |
11640243 | Orange Slovensko Metodová Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 114,80 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 16.09.2016 | 21.09.2016 | 14.10.2016 | |
11640223 | Orange slovensko a.s Metodová, 8 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 115,00 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 15.08.2016 | 18.08.2016 | 26.9.2016 |