
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740166 | BVS a.s Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné DD | 459,18 [$€-1] bez DPH |
117135398 | 13.06.2017 | 06.07.2017 | 23.6.2017 | |
11740138 | BVS a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné DeDNádej | 448,03 [$€-1] bez DPH |
117125550 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740102 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné Velký Biel MsD | 26,95 [$€-1] bez DPH |
117116316 | 30.03.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740002 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 45 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné V.Biel MD | 14,97 [$€-1] bez DPH |
1600068335 | 03.01.2017 | 12.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740003 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 45 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné V.Biel MsD | 33,70 [$€-1] bez DPH |
1600068300 | 03.01.2017 | 12.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740183 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu DD 15.5.-18.6. | 590,68 [$€-1] bez DPH |
117142774 | 06.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740249 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu Kostolná 1 V.Biel | 33,70 [$€-1] bez DPH |
1700068300 | 26.09.2017 | 09.10.2017 | 4.10.2017 | |
11740105 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu MD Veľký Biel | 32,57 [$€-1] bez DPH |
11700729 | 03.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740248 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu Obchodná V.Biel | 22,46 [$€-1] bez DPH |
1700068335 | 26.09.2017 | 09.10.2017 | 4.10.2017 | |
11740172 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu V.B .Kostolná 1 | 28,08 [$€-1] bez DPH |
1700068300 | 19.06.2017 | 10.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740173 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu V.B.Obchodná 8 | 22,46 [$€-1] bez DPH |
1700068335 | 19.06.2017 | 10.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740040 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu V.Biel MsD | 5,62 [$€-1] bez DPH |
160068300 | 03.02.2017 | 20.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740066 | Drevona Group s.r.o. Výhonská 1 Bratislava Rača |
45895856 | Faktúra za výkladku tovaru | 19,00 [$€-1] bez DPH |
4000602 | 172017 | 01.03.2017 | 08.03.2017 | 18.4.2017 |
11740222 | Lindstrom s.r.o. Orešianská č.3,91701 Trnava |
35742364 | Faktúra za výmenu rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1756386 | 22.08.2017 | 30.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740197 | Lindstrom s.r.o. Orešianská č.3,91701 Trnava |
35742364 | Faktúra za výmenu rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1749419 | 26.07.2017 | 01.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740021 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ul.č.3,91701Trnava |
35742364 | Faktúra za výmenu rohoží | 24,98 [$€-1] bez DPH |
851105 | 11.01.2017 | 18.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740130 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3, 91701 Trnava |
35742364 | Faktúra za výmenu rohoží 4/17 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1728067 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740104 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3, Trnava |
35742364 | Faktúra za výmewnu rohoží | 24,98 [$€-1] bez DPH |
1719974 | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740225 | MPSVaR Špitálska 4-6 816 43 Bratislava |
00681156 | Faktúra za výpožičku -zmluva | 24,62 [$€-1] bez DPH |
87522017 | 25.08.2017 | 06.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740149 | Stavogroup EU s.r.o. Dunajská 66, 90044 Tomašov |
48057312 | Faktúra za vypracovanie posudku | 198,00 [$€-1] bez DPH |
2017005 | 19.05.2017 | 24.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740125 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za vytvor.web stranky... | 625,00 [$€-1] bez DPH |
1010170034 | 12.04.2017 | 18.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740137 | KVF, s.r.o, Ružová 7, 90028 Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz fekálu MD V.Biel | 48,00 [$€-1] bez DPH |
20170417 | 252017 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 7.6.2017 |
11740038 | OU Bernolákovo Hlavná 111, Bernolákovo |
00304662 | Faktúra za vývoz kom odpadu | 1154,00 [$€-1] bez DPH |
128 | 02.02.2017 | 06.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740020 | Obecný úrad Veľký Bieľ Železničná 76 90024 Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za vývoz kom. odpadu | 160,00 [$€-1] bez DPH |
2017000007 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740223 | Matej Salay Kont-Blesk Kostolná 13, Veľký Biel |
32824254 | Faktúra za vývoz kontajnera | 144,00 [$€-1] bez DPH |
170362 | 382017 | 22.08.2017 | 25.08.2017 | 6.9.2017 |
11740090 | Marianna Zupan Trnavaská 106 Bernolákovo |
47501979 | Faktúra za vývoz odpadu | 160,00 [$€-1] bez DPH |
1817 | 13.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740068 | Marianna Zupan Trnavaská 106 Bernolákovo |
47501979 | Faktúra za vývoz odpadu | 160,00 [$€-1] bez DPH |
1117 | 152017 | 02.03.2017 | 03.03.2017 | 18.4.2017 |
11740092 | KVF, s.r.o. Rúžova 17, Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz septika | 52,00 [$€-1] bez DPH |
20170301 | 162017 | 14.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 |
11740160 | KVF, s.r.o. Rúžová 7 Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz splaškov vody | 48,00 [$€-1] bez DPH |
20170518 | 302017 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 23.6.2017 |
11740160 | KVF, s.r.o. Rúžová 7 Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz splaškov vody | 48,00 [$€-1] bez DPH |
20170518 | 302017 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 9.6.2017 |
11740176 | KVF, s.r.o. Rúžová 7 Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz splaškových vôd | 52,80 [$€-1] bez DPH |
20170618 | 332017 | 30.06.2017 | 11.07.2017 | 2.8.2017 |
11740175 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová Bratislava |
30792029 | Faktúra za vzdelávanie | 1290,00 [$€-1] bez DPH |
542017 | 26.06.2017 | 28.06.2017 | 2.8.2017 | |
11740056 | Asosiácia správcov registratúr M.R.Štefánika 310,Nováky |
37922190 | Faktúra za vzdelávanie | 39,00 [$€-1] bez DPH |
180271 | 13.02.2017 | 16.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740010 | Softip a.s Galvániho Bratislava |
36785512 | Faktúra za vzdelávanie | 60,00 [$€-1] bez DPH |
2017307 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740127 | Proeko s.r.o. Strmy vršok 18, 84106 Bratislava |
50685406 | Faktúra za vzdelávanie VO | 70,00 [$€-1] bez DPH |
17052017 | 24.04.2017 | 27.04.2017 | 7.6.2017 | |
11740103 | Zoner s.r.o. Jaskový rad 5 Bratislava |
35770929 | Faktúra za webhosting domeny | 118,61 [$€-1] bez DPH |
21702330 | 31.03.2017 | 06.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740245 | ISPERA Slovakia.s.r.o. Topoľčianská 18 85105 Blava |
46660551 | Faktúra za za službu 9/2017 | 14,90 [$€-1] bez DPH |
170900887 | 11.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740116 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8 Bratislava |
35697270 | Faktúraz za mobilné služby | 122,22 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740055 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, Bratislava |
35697270 | Fktúra za mob.služby 2/2017 | 121,32 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.02.2017 | 15.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740289 | ISPER Slovakia, s.r.o. Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava |
46660551 | internet byt MD BA | 14,90 [$€-1] bez DPH |
170900887 | 06.11.2017 | 14.11.2017 | 13.12.2017 |