Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740332 | RC Trstín č.d. 335, Trstín |
00163317 | FA za stravu 12/2017 | 108,81 [$€-1] bez DPH |
14.12.2017 | 18.12.2017 | 29.1.2018 | ||
11740331 | RC Trstín č.d. 335, Trstín |
00163317 | FA za stravu 11/2017 | 105,30 [$€-1] bez DPH |
14.12.2017 | 18.12.2017 | 29.1.2018 | ||
11740330 | DC Bratislava Slovinská 1, Bratislava |
31750338 | FA za stravu 12/2017 | 70,56 [$€-1] bez DPH |
14.12.2017 | 18.12.2017 | 29.1.2018 | ||
11740329 | DC Bratislava Slovinská 1, Bratislava |
31750338 | FA za stravu 11/2017 | 84,00 [$€-1] bez DPH |
14.12.2017 | 14.12.2017 | 29.1.2018 | ||
11740328 | KVF, s.r.o. Rúžová dolina 7, Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Fa za vývoz splaškovdom MD | 52,80 [$€-1] bez DPH |
62/2017 | 14.12.2017 | 15.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740318 | erfe, s.r.o. Hviezdoslavova 4, Komárno |
46809741 | FA za gumenú podlahu | 746,25 [$€-1] bez DPH |
70/2017 | 05.12.2017 | 08.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740311 | Kálmán Ladislav Sokolská 13, Senec |
17603374 | FA za revíziu komínov RD | 30,00 [$€-1] bez DPH |
66/2017 | 01.12.2017 | 05.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740310 | Kálmán Ladislav Sokolská 13, Senec |
17603374 | FA za revíziu komínov DeD | 105,00 [$€-1] bez DPH |
66/2017 | 01.12.2017 | 05.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740309 | Jozef Jaško ul. 1.mája, Nová Dedinka |
35264446 | FA za servis kotla Kostolná, VB | 60,00 [$€-1] bez DPH |
65/2017 | 30.11.2017 | 12.12.2017 | 13.12.2017 | |
11740308 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | FA za vodné, stočné | 539,42 [$€-1] bez DPH |
30.11.2017 | 12.12.2017 | 13.12.2017 | ||
11740307 | A J Produkty, a.s. Galvaniho 7/B, Bratislava |
36268518 | FA za skladové skrine | 843,70 [$€-1] bez DPH |
61/2017 | 29.11.2017 | 04.12.2017 | 13.12.2017 | |
11740306 | UNIVIS, spol. s r.o. Nová Rožňavská 134/A, Bratislava |
31388027 | FA za prehliadku kotlov | 328,80 [$€-1] bez DPH |
68/2017 | 29.11.2017 | 01.12.2017 | 13.12.2017 | |
11704305 | Diagnostické centrum BA Slovinská 1, Bratislava |
31750338 | FA za pobyt Salay Kristián | 70,56 [$€-1] bez DPH |
29.11.2017 | 01.12.2017 | 13.12.2017 | ||
11740304 | Jozef Hudák Družstevná 20/136S, Bernolákovo |
14052989 | FA za opravu OMV | 43,40 [$€-1] bez DPH |
73/2017 | 23.11.2017 | 01.12.2017 | 13.12.2017 | |
11740303 | ERFE, s.r.o. Hviezdoslavova 2664/4, Komárno |
46809741 | FA za gumenú podlahu | 746,25 [$€-1] bez DPH |
702017 | 22.11.2017 | 13.12.2017 | ||
11740301 | Kory, s.r.o. Chrasťová 43/A, Bratislava |
36318400 | Dobropis psycho.vyšetrenie | -32,00 [$€-1] bez DPH |
15.11.2017 | 21.11.2017 | 13.12.2017 | ||
11740299 | RC Trstín č.d.335, Trstín |
00163317 | FA za stravu Danielová Simona | 45,63 [$€-1] bez DPH |
13.11.2017 | 16.11.2017 | 13.12.2017 | ||
11740293 | EL-PRE-BLE Orechová 16, Bernolákovo |
37184342 | FA za odstránenie poruchy elektrina | 176,92 [$€-1] bez DPH |
08.11.2017 | 10.11.2017 | 13.12.2017 | ||
11740284 | B2B Partner, s.r.o. Šulekova 2, Bratislava |
44413467 | FA kovovú kartotéku | 148,80 [$€-1] bez DPH |
642017 | 03.11.2017 | 15.11.2017 | 13.12.2017 | |
11740282 | Marián Halaš - Pyromat L.Novomeského 1216/80, Senica |
34737481 | FA za opravu hasiacich prístrojov | 139,92 [$€-1] bez DPH |
482017 | 31.10.2017 | 03.11.2017 | 27.11.2017 | |
11740281 | Marián Halaš - Pyromat L.Novomeského 1216/80, Senica |
34737481 | FA za revíziu hasiacich prístrojov | 83,04 [$€-1] bez DPH |
472017 | 31.10.2017 | 03.11.2017 | 27.11.2017 | |
11740279 | Full Profi Servis, s.r.o. Réca 65, Réca |
46806598 | FA za desinsekciu byt MD | 288,00 [$€-1] bez DPH |
512017 | 30.10.2017 | 07.11.2017 | 27.11.2017 | |
11740274 | PhDr. Pavol Lorenc Na Grunte 5/A, Bratislava |
50441833 | FA za tréning manažérske zručnosti | 126,00 [$€-1] bez DPH |
592017 | 26.10.2017 | 02.11.2017 | 27.11.2017 | |
11740273 | IKEA Bratislava, s.r.o. Ivánska cesta 18, Bratislava |
03589436 | FA za potreby do domácnosti byt MD | 262,70 [$€-1] bez DPH |
602017 | 19.10.2017 | 25.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740272 | PosAm, s.r.o. Bajkalská 28, Bratislava |
31365078 | FA za USB token ŠP | 97,56 [$€-1] bez DPH |
532017 | 17.10.2017 | 07.11.2017 | 27.11.2017 | |
11740271 | DAIV, s.r.o. Hlavná 142/A, Bernolákovo |
35903538 | FA za servis OMV Škoda Octávia | 228,00 [$€-1] bez DPH |
582017 | 16.10.2017 | 20.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740268 | Mgr. Branislav Hromada Slatinská 12, Bratislava |
45260605 | FA za realizáciu worshopov | 500,00 [$€-1] bez DPH |
522017 | 16.10.2017 | 18.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740260 | EH Servis, s.r.o. Električná 7, Trenčín |
36712124 | prenájom miestnosti teambuilding | 285,00 [$€-1] bez DPH |
572017 | 05.10.2017 | 10.10.2017 | 27.11.2017 | |
9 | bez DPH |
6.9.2017 | |||||||
11740147 | Reedukačné centrum S.Kollára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za staravu 4/2017 | 76,80 [$€-1] bez DPH |
7.6.2017 | ||||
11740029 | bez DPH |
17.2.2017 | |||||||
11740081 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za materiál | 169,91 [$€-1] bez DPH |
1010170015 | 222017 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 |
11740125 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za vytvor.web stranky... | 625,00 [$€-1] bez DPH |
1010170034 | 12.04.2017 | 18.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740321 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné služby | 40,58 [$€-1] bez DPH |
1010374202 | 06.12.2017 | 11.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740321 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné služby | 40,58 [$€-1] bez DPH |
1010374202 | 06.12.2017 | 11.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740053 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18,Pieštany |
35743565 | Faktúra za elketrinu 2/17 MsD | 48,67 [$€-1] bez DPH |
1011708410 | 10.02.2017 | 14.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740052 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18,Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 2/17 MD | 38,14 [$€-1] bez DPH |
1011708411 | 10.02.2017 | 14.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740054 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18,Pieštany |
357735565 | Faktúra za elktrinu 2/17DeD | 595,58 [$€-1] bez DPH |
1011708412 | 10.02.2017 | 14.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740112 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn V.Biel MsD | 85,51 [$€-1] bez DPH |
1011720765 | 04.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740111 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn V.Biel MD | 74,58 [$€-1] bez DPH |
1011720765 | 04.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 |