Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740268 | Mgr. Branislav Hromada Slatinská 12, Bratislava |
45260605 | FA za realizáciu worshopov | 500,00 [$€-1] bez DPH |
522017 | 16.10.2017 | 18.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740335 | Sortec EUROPE, s.r.o. Iľjušinocá 2, Bratislava |
45001103 | FA za reviziu- spojaz. DVB-T | 539,10 [$€-1] bez DPH |
76/2017 | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740335 | Sortec EUROPE, s.r.o. Iľjušinocá 2, Bratislava |
45001103 | FA za reviziu- spojaz. DVB-T | 539,10 [$€-1] bez DPH |
76/2017 | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740062 | BPC AUTO s.r.o Šenkvická Pezinok |
44854986 | Faktúra za klučik osbné auto | 146,40 [$€-1] bez DPH |
2017010315 | 142017 | 21.02.2017 | 28.02.2017 | 18.4.2017 |
11740061 | BPC AUTO s.r.o Šenkvická cesta 14/N, Pezinok |
44854986 | Faktúra za servis auta Dácia L. | 218,44 [$€-1] bez DPH |
2017010270 | 122017 | 17.02.2017 | 21.02.2017 | 21.2.2017 |
11740343 | B2B Partner, s.r.o. Šuleková 2, Bratislava |
44413467 | FA za kancelárske kreslo | 132,00 [$€-1] bez DPH |
80/2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740341 | B2B Partner, s.r.o. Šuleková 2, Bratislava |
44413467 | FA za kancelárske kreslo | 136,80 [$€-1] bez DPH |
77/2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740343 | B2B Partner, s.r.o. Šuleková 2, Bratislava |
44413467 | FA za kancelárske kreslo | 132,00 [$€-1] bez DPH |
80/2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740341 | B2B Partner, s.r.o. Šuleková 2, Bratislava |
44413467 | FA za kancelárske kreslo | 136,80 [$€-1] bez DPH |
77/2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740284 | B2B Partner, s.r.o. Šulekova 2, Bratislava |
44413467 | FA kovovú kartotéku | 148,80 [$€-1] bez DPH |
642017 | 03.11.2017 | 15.11.2017 | 13.12.2017 | |
11740345 | Amnet, s.r.o. Siladická 11, Zálesie |
44221061 | FA za výpočtovú techniku | 1009,62 [$€-1] bez DPH |
79/2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740327 | Amnet, s.r.o. Siladická 11, Zálesie |
44221061 | FA za IT služby | 192,00 [$€-1] bez DPH |
2017/2019 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740345 | Amnet, s.r.o. Siladická 11, Zálesie |
44221061 | FA za výpočtovú techniku | 1009,62 [$€-1] bez DPH |
79/2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740327 | Amnet, s.r.o. Siladická 11, Zálesie |
44221061 | FA za IT služby | 192,00 [$€-1] bez DPH |
2017/2019 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740288 | Amnet, s.r.o. Siladická 372/11, Zálesie |
44221061 | FA za IT služby | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170111 | 06.11.2017 | 14.11.2017 | 13.12.2017 | |
11740265 | Amnet, s.r.o. Siladická 372/11, Zálesie |
44221061 | FA za IT služby | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170111 | 10.10.2017 | 16.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740242 | Amnet s.r.o Siladická 372811 90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170111 | 11.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740219 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 |
44221061 | Faktúra za služby IT | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170092 | 14.08.2017 | 17.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740179 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 6/2017 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170080 | 04.07.2017 | 11.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740169 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 5/2017 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170064 | 13.06.2017 | 16.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740146 | Amnet s.r.o. Siladická372/11,90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 4/2017 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170045 | 10.05.2017 | 12.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740125 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za vytvor.web stranky... | 625,00 [$€-1] bez DPH |
1010170034 | 12.04.2017 | 18.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740119 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za službu IT | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160030 | 10.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740113 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 3/17 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170027 | 06.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740082 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 2/17 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170014 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740081 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za materiál | 169,91 [$€-1] bez DPH |
1010170015 | 222017 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 |
11740058 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11, Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby1/2017 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170005 | 14.02.2017 | 20.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740016 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 90028Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160179 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740091 | Z +M servis a.s Ivanská cesta 30/B Bratislava |
44195591 | Faktúra za prenájom tlačiarní | 403,20 [$€-1] bez DPH |
120171734 | 102017 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 |
11740033 | Roman Galovič Chorvátsky Grób 32 |
43833705 | Faktúra za prepravu akcia Erasmus | 800,00 [$€-1] bez DPH |
2017002 | 31.01.2017 | 06.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740041 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, Bratislava |
431700850 | Faktúra a starvné kupony 2/17 | 2689,20 [$€-1] bez DPH |
431700850 | 06.02.2017 | 27.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740142 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,81108 Bratislava |
431403116 | Faktúra za dobitie strav.kuponov | 3420,00 [$€-1] bez DPH |
431703116 | 09.05.2017 | 29.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740247 | ZMCA BA Trnavská cesta 67 |
42417457 | Faktúra účast. poplatok | 48,00 [$€-1] bez DPH |
2017039 | 19.09.2017 | 27.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740221 | Mgr.Miriam Pšenáková Púchovská 8 83106Bratislava |
42169364 | Faktúra za psych. vyšetrenie | 60,00 [$€-1] bez DPH |
1708170800 | 402017 | 17.08.2017 | 23.08.2017 | 6.9.2017 |
11740201 | Mgr. Miriám Pšenáková Púchovská 8 83106Bratislava |
42169364 | Faktúra za psych. vyšetrenie | 60,00 [$€-1] bez DPH |
1708011600 | 362017 | 02.08.2017 | 09.08.2017 | 6.9.2017 |
11740153 | Alexnader Šípoš Malobielská 2/A Veľký Biel |
40506606 | Faktúra za poskytnutie plošiny | 55,40 [$€-1] bez DPH |
282017 | 29.05.2017 | 01.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740153 | Alexnader Šípoš Malobielská 2/A Veľký Biel |
40506606 | Faktúra za poskytnutie plošiny | 55,40 [$€-1] bez DPH |
282017 | 29.05.2017 | 01.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740338 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | FA za ubytovanie klienta | 10,00 [$€-1] bez DPH |
20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | ||
11740337 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | Fa za stravovanie klienta | 61,53 [$€-1] bez DPH |
20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | ||
11740338 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | FA za ubytovanie klienta | 10,00 [$€-1] bez DPH |
20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 |