Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740110 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 4/17DD | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
1011720765 | 04.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740109 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu V.Biel MsD | 48,90 [$€-1] bez DPH |
1011721947 | 04.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740108 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu V.Biel MD | 38,44 [$€-1] bez DPH |
1011721948 | 04.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740107 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu 4/17 DD | 595,30 [$€-1] bez DPH |
1011721949 | 04.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740134 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/16 92101Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu MsD V.Biel | 48,90 [$€-1] bez DPH |
1011726348 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740136 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/16 92101Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu MD V.Biel | 38,44 [$€-1] bez DPH |
1011726349 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740135 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/16 92101Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinuDeDNádej | 595,30 [$€-1] bez DPH |
1011726350 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740133 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/16 92101Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn DeDNádej | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
1011727302 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740132 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/16 92101Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn MsD V.Biel | 85,51 [$€-1] bez DPH |
1011727302 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740131 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/16 92101Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn MD V.Biel | 74,58 [$€-1] bez DPH |
1011727302 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740278 | Magna eneria, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovacia FA elektrina Kostolná | 32,15 [$€-1] bez DPH |
1011743560 | 30.10.2017 | 01.12.2017 | 27.11.2017 | |
11740233 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elktrinu92017 V.B.MsD | 48,90 [$€-1] bez DPH |
1011743560 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740277 | Magna eneria, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovacia FA elektrina Obchodná | -32,78 [$€-1] bez DPH |
1011743561 | 30.10.2017 | 04.12.2017 | 27.11.2017 | |
11740235 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elketrinu 92017 MD | 38,44 [$€-1] bez DPH |
1011743561 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740276 | Magna eneria, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovacia FA elektrina DD | -389,55 [$€-1] bez DPH |
1011743562 | 30.10.2017 | 04.12.2017 | 27.11.2017 | |
11740234 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elktrinu 92017DD | 595,30 [$€-1] bez DPH |
1011743562 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740292 | Magna eneria, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | FA plyn DD | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
1011744421 | 06.11.2017 | 14.11.2017 | 13.12.2017 | |
11740291 | Magna eneria, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | FA plyn Obchodná | 74,58 [$€-1] bez DPH |
1011744421 | 06.11.2017 | 14.11.2017 | 13.12.2017 | |
11740290 | Magna eneria, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | faktúra plyn Kostolná | 85,51 [$€-1] bez DPH |
1011744421 | 06.11.2017 | 14.11.2017 | 13.12.2017 | |
11740259 | Magna eneria, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | faktúra plyn Kostolná | 85,51 [$€-1] bez DPH |
1011744421 | 04.10.2017 | 11.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740258 | Magna eneria, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | faktúra plyn Obchodná | 74,58 [$€-1] bez DPH |
1011744421 | 04.10.2017 | 11.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740257 | Magna eneria, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | faktúra plyn DD | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
1011744421 | 04.10.2017 | 11.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740232 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 92017 V.B MD | 74,58 [$€-1] bez DPH |
1011744421 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740231 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 92017 V.B MsD | 85,51 [$€-1] bez DPH |
1011744421 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740230 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/8 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn 9/2017 | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
1011744421 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
17404193 | Satelix Poľná 54. 90028 Zálesie |
45420505 | Faktúra za dodaný tovar | 403,08 [$€-1] bez DPH |
10172863 | 18.07.2017 | 25.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740119 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za službu IT | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160030 | 10.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740016 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 90028Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020160179 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740139 | Reedukačné centrum 906 37 Sološnica |
00500798 | Faktúra za stavu nášho klienta | 52,65 [$€-1] bez DPH |
102017 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740080 | Diagnostické centrum Trstínska 2, Bratislava |
00163252 | Faktúra za stravu v DC 3/17 | 110,84 [$€-1] bez DPH |
102017 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740058 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11, Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby1/2017 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170005 | 14.02.2017 | 20.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740082 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 2/17 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170014 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740113 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 3/17 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170027 | 06.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740146 | Amnet s.r.o. Siladická372/11,90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 4/2017 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170045 | 10.05.2017 | 12.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740169 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 5/2017 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170064 | 13.06.2017 | 16.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740179 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 6/2017 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170080 | 04.07.2017 | 11.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740219 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 |
44221061 | Faktúra za služby IT | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170092 | 14.08.2017 | 17.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740288 | Amnet, s.r.o. Siladická 372/11, Zálesie |
44221061 | FA za IT služby | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170111 | 06.11.2017 | 14.11.2017 | 13.12.2017 | |
11740265 | Amnet, s.r.o. Siladická 372/11, Zálesie |
44221061 | FA za IT služby | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170111 | 10.10.2017 | 16.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740242 | Amnet s.r.o Siladická 372811 90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170111 | 11.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 |