Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740053 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18,Pieštany |
35743565 | Faktúra za elketrinu 2/17 MsD | 48,67 [$€-1] bez DPH |
1011708410 | 10.02.2017 | 14.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740030 | KVF,sr.o. Rúžovová 7, Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz septika 12.1.17 | 48,00 [$€-1] bez DPH |
20170107 | 22017 | 27.01.2017 | 02.02.2017 | 21.2.2017 |
11740206 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková 21,Bratislava |
17316537 | Faktura za stravu Ján Kertéz | 49,00 [$€-1] bez DPH |
17154 | 03.08.2017 | 09.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740005 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu V.Biel MsD | 50,42 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740328 | KVF, s.r.o. Rúžová dolina 7, Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Fa za vývoz splaškovdom MD | 52,80 [$€-1] bez DPH |
62/2017 | 14.12.2017 | 15.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740328 | KVF, s.r.o. Rúžová dolina 7, Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Fa za vývoz splaškovdom MD | 52,80 [$€-1] bez DPH |
62/2017 | 14.12.2017 | 15.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740176 | KVF, s.r.o. Rúžová 7 Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz splaškových vôd | 52,80 [$€-1] bez DPH |
20170618 | 332017 | 30.06.2017 | 11.07.2017 | 2.8.2017 |
11740139 | Reedukačné centrum 906 37 Sološnica |
00500798 | Faktúra za stavu nášho klienta | 52,65 [$€-1] bez DPH |
102017 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740092 | KVF, s.r.o. Rúžova 17, Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz septika | 52,00 [$€-1] bez DPH |
20170301 | 162017 | 14.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 |
11740316 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | FA za elektinu Kostolná, VB | 54,54 [$€-1] bez DPH |
106VP_ZSE/2017E | 04.12.2017 | 08.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740316 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | FA za elektinu Kostolná, VB | 54,54 [$€-1] bez DPH |
106VP_ZSE/2017E | 04.12.2017 | 08.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740286 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | FA za el. energie Kostolná | 54,54 [$€-1] bez DPH |
1067VP_ZSE/2017E | 06.11.2017 | 29.11.2017 | 13.12.2017 | |
11740140 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za stravu nášho klienta | 54,44 [$€-1] bez DPH |
108 | 09.05.2015 | 17.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740042 | Základná škola Komenského Bernolákovo |
36071099 | Uhrada za nájomné telocvični | 54,00 [$€-1] bez DPH |
12022017 | 06.02.2017 | 20.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740153 | Alexnader Šípoš Malobielská 2/A Veľký Biel |
40506606 | Faktúra za poskytnutie plošiny | 55,40 [$€-1] bez DPH |
282017 | 29.05.2017 | 01.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740153 | Alexnader Šípoš Malobielská 2/A Veľký Biel |
40506606 | Faktúra za poskytnutie plošiny | 55,40 [$€-1] bez DPH |
282017 | 29.05.2017 | 01.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740320 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné služby | 56,56 [$€-1] bez DPH |
5798875164 | 06.12.2017 | 11.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740320 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné služby | 56,56 [$€-1] bez DPH |
5798875164 | 06.12.2017 | 11.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740267 | Slovak telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | FA za tel.a internet | 56,56 [$€-1] bez DPH |
4799861563 | 10.10.2017 | 23.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740243 | LVS Mojmírska 70 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za stravu 92017 | 56,33 [$€-1] bez DPH |
163 | 502017 | 11.09.2017 | 18.09.2017 | 4.10.2017 |
11740239 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Faktúra za internet apevnú sieť | 56,56 [$€-1] bez DPH |
4799861563 | 07.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740214 | Slovak Telekom a.s. Bajkálská 28,81762 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu telekomu | 56,56 [$€-1] bez DPH |
5798875164 | 09.08.2017 | 17.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740189 | Slovak telekom a.s. Bajkálska 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za IT službu 7/2017 | 56,63 [$€-1] bez DPH |
5797889560 | 07.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740165 | Xepap.s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kancel. potreby | 56,86 [$€-1] bez DPH |
540762015 | 07.06.2017 | 12.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740162 | Slovak telekom a.s. Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu Internet, hovory | 56,56 [$€-1] bez DPH |
4796907327 | 07.06.2017 | 15.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740165 | Xepap.s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kancel. potreby | 56,86 [$€-1] bez DPH |
540762015 | 07.06.2017 | 12.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740162 | Slovak telekom a.s. Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu Internet, hovory | 56,56 [$€-1] bez DPH |
4796907327 | 07.06.2017 | 15.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740145 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
357634469 | Faktúra za pevnú sieť ,internet | 56,56 [$€-1] bez DPH |
3795930774 | 09.05.2017 | 17.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740019 | Slovak Telekom.a.s. Bajkálska28,81762 Bratislava |
35763460 | Faktúra za služ.tel.internet12/16 | 56,58 [$€-1] bez DPH |
6792067630 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740123 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za tel.služby internet | 57,08 [$€-1] bez DPH |
8794955119 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740087 | Slovak telekom a.s Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu IT a tel hov. | 57,54 [$€-1] bez DPH |
2793985722 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740050 | Slovak telekom a.s. Bajkálska 28, Bratislva |
35763469 | Faktúra za tel.hov.internet 1/2017 | 57,68 [$€-1] bez DPH |
3793021654 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740034 | LVS Poľný Kesov Mojmírovska 70,Poľný Kesov |
00400084 | Faktrúa za stravu 1/2017 | 58,93 [$€-1] bez DPH |
7 | 382016 | 31.01.2017 | 03.02.2017 | 21.2.2017 |
11740297 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | FA za stravu Hromjak L. | 59,01 [$€-1] bez DPH |
163 | 13.11.2017 | 21.11.2017 | 13.12.2017 | |
11740073 | Reedukačné centrum Sološnica 3 |
00500798 | Faktúra za stravu 1.2.-17.2.17 | 59,67 [$€-1] bez DPH |
62017 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740309 | Jozef Jaško ul. 1.mája, Nová Dedinka |
35264446 | FA za servis kotla Kostolná, VB | 60,00 [$€-1] bez DPH |
65/2017 | 30.11.2017 | 12.12.2017 | 13.12.2017 | |
11740264 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | FA za stravu Hromjak L. | 60,48 [$€-1] bez DPH |
163 | 10.10.2017 | 17.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740221 | Mgr.Miriam Pšenáková Púchovská 8 83106Bratislava |
42169364 | Faktúra za psych. vyšetrenie | 60,00 [$€-1] bez DPH |
1708170800 | 402017 | 17.08.2017 | 23.08.2017 | 6.9.2017 |
11740201 | Mgr. Miriám Pšenáková Púchovská 8 83106Bratislava |
42169364 | Faktúra za psych. vyšetrenie | 60,00 [$€-1] bez DPH |
1708011600 | 362017 | 02.08.2017 | 09.08.2017 | 6.9.2017 |
11740010 | Softip a.s Galvániho Bratislava |
36785512 | Faktúra za vzdelávanie | 60,00 [$€-1] bez DPH |
2017307 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 |