Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740053   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18,Pieštany
35743565  Faktúra za elketrinu 2/17 MsD  48,67 [$€-1] 
bez DPH
1011708410    10.02.2017  14.02.2017  21.2.2017 
11740030   KVF,sr.o.
Rúžovová 7, Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz septika 12.1.17  48,00 [$€-1] 
bez DPH
20170107  22017  27.01.2017  02.02.2017  21.2.2017 
11740206   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenková 21,Bratislava
17316537  Faktura za stravu Ján Kertéz  49,00 [$€-1] 
bez DPH
17154    03.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
11740005   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Faktúra za elektrinu V.Biel MsD  50,42 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740328   KVF, s.r.o.
Rúžová dolina 7, Ivanka pri Dunaji
50431854  Fa za vývoz splaškovdom MD  52,80 [$€-1] 
bez DPH
  62/2017  14.12.2017  15.12.2017  29.1.2018 
11740328   KVF, s.r.o.
Rúžová dolina 7, Ivanka pri Dunaji
50431854  Fa za vývoz splaškovdom MD  52,80 [$€-1] 
bez DPH
  62/2017  14.12.2017  15.12.2017  29.1.2018 
11740176   KVF, s.r.o.
Rúžová 7 Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz splaškových vôd  52,80 [$€-1] 
bez DPH
20170618  332017  30.06.2017  11.07.2017  2.8.2017 
11740139   Reedukačné centrum
906 37 Sološnica
00500798  Faktúra za stavu nášho klienta  52,65 [$€-1] 
bez DPH
102017    03.05.2017  11.05.2017  7.6.2017 
11740092   KVF, s.r.o.
Rúžova 17, Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz septika  52,00 [$€-1] 
bez DPH
20170301  162017  14.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
11740316   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  FA za elektinu Kostolná, VB  54,54 [$€-1] 
bez DPH
106VP_ZSE/2017E    04.12.2017  08.12.2017  29.1.2018 
11740316   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  FA za elektinu Kostolná, VB  54,54 [$€-1] 
bez DPH
106VP_ZSE/2017E    04.12.2017  08.12.2017  29.1.2018 
11740286   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  FA za el. energie Kostolná  54,54 [$€-1] 
bez DPH
1067VP_ZSE/2017E    06.11.2017  29.11.2017  13.12.2017 
11740140   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov
00400084  Faktúra za stravu nášho klienta  54,44 [$€-1] 
bez DPH
108    09.05.2015  17.05.2017  7.6.2017 
11740042   Základná škola
Komenského Bernolákovo
36071099  Uhrada za nájomné telocvični  54,00 [$€-1] 
bez DPH
12022017    06.02.2017  20.02.2017  21.2.2017 
11740153   Alexnader Šípoš
Malobielská 2/A Veľký Biel
40506606  Faktúra za poskytnutie plošiny  55,40 [$€-1] 
bez DPH
282017    29.05.2017  01.06.2017  23.6.2017 
11740153   Alexnader Šípoš
Malobielská 2/A Veľký Biel
40506606  Faktúra za poskytnutie plošiny  55,40 [$€-1] 
bez DPH
282017    29.05.2017  01.06.2017  9.6.2017 
11740320   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  FA za telekomunikačné služby  56,56 [$€-1] 
bez DPH
5798875164    06.12.2017  11.12.2017  29.1.2018 
11740320   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  FA za telekomunikačné služby  56,56 [$€-1] 
bez DPH
5798875164    06.12.2017  11.12.2017  29.1.2018 
11740267   Slovak telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  FA za tel.a internet  56,56 [$€-1] 
bez DPH
4799861563    10.10.2017  23.10.2017  27.11.2017 
11740243   LVS
Mojmírska 70 951 15 Poľný Kesov
00400084  Faktúra za stravu 92017  56,33 [$€-1] 
bez DPH
163  502017  11.09.2017  18.09.2017  4.10.2017 
11740239   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Faktúra za internet apevnú sieť  56,56 [$€-1] 
bez DPH
4799861563    07.09.2017  14.09.2017  4.10.2017 
11740214   Slovak Telekom a.s.
Bajkálská 28,81762 Bratislava
35763469  Faktúra za službu telekomu  56,56 [$€-1] 
bez DPH
5798875164    09.08.2017  17.08.2017  6.9.2017 
11740189   Slovak telekom a.s.
Bajkálska 28 Bratislava
35763469  Faktúra za IT službu 7/2017  56,63 [$€-1] 
bez DPH
5797889560    07.07.2017  13.07.2017  2.8.2017 
11740165   Xepap.s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Faktúra za kancel. potreby  56,86 [$€-1] 
bez DPH
540762015    07.06.2017  12.06.2017  23.6.2017 
11740162   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28 Bratislava
35763469  Faktúra za službu Internet, hovory  56,56 [$€-1] 
bez DPH
4796907327    07.06.2017  15.06.2017  23.6.2017 
11740165   Xepap.s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Faktúra za kancel. potreby  56,86 [$€-1] 
bez DPH
540762015    07.06.2017  12.06.2017  9.6.2017 
11740162   Slovak telekom a.s.
Bajkálská 28 Bratislava
35763469  Faktúra za službu Internet, hovory  56,56 [$€-1] 
bez DPH
4796907327    07.06.2017  15.06.2017  9.6.2017 
11740145   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
357634469  Faktúra za pevnú sieť ,internet  56,56 [$€-1] 
bez DPH
3795930774    09.05.2017  17.05.2017  7.6.2017 
11740019   Slovak Telekom.a.s.
Bajkálska28,81762 Bratislava
35763460  Faktúra za služ.tel.internet12/16  56,58 [$€-1] 
bez DPH
6792067630    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740123   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  Faktúra za tel.služby internet  57,08 [$€-1] 
bez DPH
8794955119    10.04.2017  18.04.2017  20.4.2017 
11740087   Slovak telekom a.s
Bajkálská 28 Bratislava
35763469  Faktúra za službu IT a tel hov.  57,54 [$€-1] 
bez DPH
2793985722    13.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
11740050   Slovak telekom a.s.
Bajkálska 28, Bratislva
35763469  Faktúra za tel.hov.internet 1/2017  57,68 [$€-1] 
bez DPH
3793021654    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740034   LVS Poľný Kesov
Mojmírovska 70,Poľný Kesov
00400084  Faktrúa za stravu 1/2017  58,93 [$€-1] 
bez DPH
382016  31.01.2017  03.02.2017  21.2.2017 
11740297   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov
00400084  FA za stravu Hromjak L.  59,01 [$€-1] 
bez DPH
163    13.11.2017  21.11.2017  13.12.2017 
11740073   Reedukačné centrum
Sološnica 3
00500798  Faktúra za stravu 1.2.-17.2.17  59,67 [$€-1] 
bez DPH
62017    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740309   Jozef Jaško
ul. 1.mája, Nová Dedinka
35264446  FA za servis kotla Kostolná, VB  60,00 [$€-1] 
bez DPH
  65/2017  30.11.2017  12.12.2017  13.12.2017 
11740264   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov
00400084  FA za stravu Hromjak L.  60,48 [$€-1] 
bez DPH
163    10.10.2017  17.10.2017  27.11.2017 
11740221   Mgr.Miriam Pšenáková
Púchovská 8 83106Bratislava
42169364  Faktúra za psych. vyšetrenie  60,00 [$€-1] 
bez DPH
1708170800  402017  17.08.2017  23.08.2017  6.9.2017 
11740201   Mgr. Miriám Pšenáková
Púchovská 8 83106Bratislava
42169364  Faktúra za psych. vyšetrenie  60,00 [$€-1] 
bez DPH
1708011600  362017  02.08.2017  09.08.2017  6.9.2017 
11740010   Softip a.s
Galvániho Bratislava
36785512  Faktúra za vzdelávanie  60,00 [$€-1] 
bez DPH
2017307    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť