Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17404195 | Ján Galivč, Galovič Trans Chorvátská 175/32 Chorvátsky G. |
30747490 | Faktúra za prepravu na tábor | 1032,00 [$€-1] bez DPH |
2017132 | 312017 | 21.07.2017 | 26.07.2017 | 2.8.2017 |
17404192 | Mgr.Zuzana Johanesová Holičská 14, 85105 Bratislava |
50396242 | Faktúra za služby psch.vyšetr. | 160,00 [$€-1] bez DPH |
2017110 | 352017 | 17.07.2017 | 26.07.2017 | 2.8.2017 |
11740191 | Mgr.Zuzana Johanesová Holičská 14, 85105 Bratislava |
50396242 | Faktúra za služby psych. vyšetrenie | 160,00 [$€-1] bez DPH |
2017111 | 17.07.2017 | 26.07.2017 | 2.8.2017 | |
17404194 | Reedukačné centrum S.Kollíra 72 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu 6/2017 | 96,00 [$€-1] bez DPH |
155280617 | 21.07.2017 | 25.07.2017 | 2.8.2017 | |
17404193 | Satelix Poľná 54. 90028 Zálesie |
45420505 | Faktúra za dodaný tovar | 403,08 [$€-1] bez DPH |
10172863 | 18.07.2017 | 25.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740190 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 123,40 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 10.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740189 | Slovak telekom a.s. Bajkálska 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za IT službu 7/2017 | 56,63 [$€-1] bez DPH |
5797889560 | 07.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740188 | Slovak telekom a.s. Bajkálska 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby telekomu | 40,58 [$€-1] bez DPH |
7797889575 | 07.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740187 | OZ Fantázia detí Fándlyho 750,/6 Sereď |
50073028 | Faktúra za stravu let. Tábor | 1400,00 [$€-1] bez DPH |
4752017 | 07.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740186 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn DD 7/17 | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 06.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740185 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn V.Biel MsD 7/17 | 85,51 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 06.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740184 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra plyn V.Biel MD7/17 | 74,58 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 06.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740183 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu DD 15.5.-18.6. | 590,68 [$€-1] bez DPH |
117142774 | 06.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740182 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra mza elektrinu DD | 595,30 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 06.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740181 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinuV.B. MsD | 48,90 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 06.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740180 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za elektrinu VB MD | 38,44 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 06.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740179 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 6/2017 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170080 | 04.07.2017 | 11.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740176 | KVF, s.r.o. Rúžová 7 Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz splaškových vôd | 52,80 [$€-1] bez DPH |
20170618 | 332017 | 30.06.2017 | 11.07.2017 | 2.8.2017 |
11740173 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu V.B.Obchodná 8 | 22,46 [$€-1] bez DPH |
1700068335 | 19.06.2017 | 10.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740172 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu V.B .Kostolná 1 | 28,08 [$€-1] bez DPH |
1700068300 | 19.06.2017 | 10.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740166 | BVS a.s Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné DD | 459,18 [$€-1] bez DPH |
117135398 | 13.06.2017 | 06.07.2017 | 23.6.2017 | |
11740174 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vým. rohoží | 24,98 [$€-1] bez DPH |
1742758 | 26.06.2017 | 03.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740175 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová Bratislava |
30792029 | Faktúra za vzdelávanie | 1290,00 [$€-1] bez DPH |
542017 | 26.06.2017 | 28.06.2017 | 2.8.2017 | |
11740163 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie strav kupónov | 3469,40 [$€-1] bez DPH |
493452015 | 07.06.2017 | 28.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740163 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 Bratislava |
47079690 | Faktúra za dobitie strav kupónov | 3469,40 [$€-1] bez DPH |
493452015 | 07.06.2017 | 28.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740171 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné služby | 128,32 [$€-1] bez DPH |
66639675 | 13.06.2017 | 19.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740168 | LVS Poľný Kesov Mojmírska 70 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za stravu 6/2017 | 72,14 [$€-1] bez DPH |
135 | 382016 | 13.06.2017 | 19.06.2017 | 23.6.2017 |
11740167 | LVS Poľný Kesov Mojmírska 70 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za službu ubytovanie | 10,00 [$€-1] bez DPH |
136 | 13.06.2017 | 19.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740170 | Reedukačné centrum S.Kollára 72 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu 5/2017 | 99,20 [$€-1] bez DPH |
155280517 | 13.06.2017 | 16.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740169 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT službu 5/2017 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
1020170064 | 13.06.2017 | 16.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740162 | Slovak telekom a.s. Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu Internet, hovory | 56,56 [$€-1] bez DPH |
4796907327 | 07.06.2017 | 15.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740161 | Slovak telekom a.s. Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu tel. hovory | 40,58 [$€-1] bez DPH |
9796907339 | 07.06.2017 | 15.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740162 | Slovak telekom a.s. Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu Internet, hovory | 56,56 [$€-1] bez DPH |
4796907327 | 07.06.2017 | 15.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740161 | Slovak telekom a.s. Bajkálská 28 Bratislava |
35763469 | Faktúra za službu tel. hovory | 40,58 [$€-1] bez DPH |
9796907339 | 07.06.2017 | 15.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740165 | Xepap.s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kancel. potreby | 56,86 [$€-1] bez DPH |
540762015 | 07.06.2017 | 12.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740164 | Xepap.s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kopírovací papier | 290,51 [$€-1] bez DPH |
540762015 | 07.06.2017 | 12.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740165 | Xepap.s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kancel. potreby | 56,86 [$€-1] bez DPH |
540762015 | 07.06.2017 | 12.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740164 | Xepap.s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kopírovací papier | 290,51 [$€-1] bez DPH |
540762015 | 07.06.2017 | 12.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740177 | MPSVaR Špitálska 4-6, Bratislvav |
00681156 | Faktúra refundácia nakladov | 24,62 [$€-1] bez DPH |
822017 | 30.06.2017 | 10.06.2017 | 2.8.2017 | |
11740160 | KVF, s.r.o. Rúžová 7 Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz splaškov vody | 48,00 [$€-1] bez DPH |
20170518 | 302017 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 23.6.2017 |