Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740046 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18,Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn 2/17 MDV.Biel | 74,58 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740045 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18,Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn 2/2017 V.Biel | 85,51 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740044 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18,Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn 2/2017 | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740159 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za plyn 6/17 MD | 74,58 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740158 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za plyn 6/17 V.Biel | 85,51 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740157 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za plyn 6/17 DD | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740156 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za elktrinu 6/17MD | 38,44 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 02.09.2017 | 09.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740155 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za elektrinu 6/17 V.Biel | 48,90 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740154 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za elktrinu 6/17 | 595,30 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740159 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za plyn 6/17 MD | 74,58 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740158 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za plyn 6/17 V.Biel | 85,51 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740157 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za plyn 6/17 DD | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740156 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za elktrinu 6/17MD | 38,44 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 02.09.2017 | 09.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740155 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za elektrinu 6/17 V.Biel | 48,90 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740154 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za elktrinu 6/17 | 595,30 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740338 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | FA za ubytovanie klienta | 10,00 [$€-1] bez DPH |
20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | ||
11740337 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | Fa za stravovanie klienta | 61,53 [$€-1] bez DPH |
20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | ||
11740338 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | FA za ubytovanie klienta | 10,00 [$€-1] bez DPH |
20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | ||
11740337 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | Fa za stravovanie klienta | 61,53 [$€-1] bez DPH |
20.12.2017 | 21.12.2017 | 29.1.2018 | ||
11740298 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | FA za ubytovanie Hromjak L. | 10,00 [$€-1] bez DPH |
164 | 13.11.2017 | 21.11.2017 | 13.12.2017 | |
11740297 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | FA za stravu Hromjak L. | 59,01 [$€-1] bez DPH |
163 | 13.11.2017 | 21.11.2017 | 13.12.2017 | |
11740264 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | FA za stravu Hromjak L. | 60,48 [$€-1] bez DPH |
163 | 10.10.2017 | 17.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740263 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | FA za ubytovanie Hromjak L. | 10,00 [$€-1] bez DPH |
164 | 10.10.2017 | 17.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740168 | LVS Poľný Kesov Mojmírska 70 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za stravu 6/2017 | 72,14 [$€-1] bez DPH |
135 | 382016 | 13.06.2017 | 19.06.2017 | 23.6.2017 |
11740167 | LVS Poľný Kesov Mojmírska 70 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za službu ubytovanie | 10,00 [$€-1] bez DPH |
136 | 13.06.2017 | 19.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740141 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za ubytovanie klienta | 10,00 [$€-1] bez DPH |
109 | 09.05.2017 | 17.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740140 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za stravu nášho klienta | 54,44 [$€-1] bez DPH |
108 | 09.05.2015 | 17.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740121 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za ubytovanie 4/2017 | 10,00 [$€-1] bez DPH |
83 | 10.04.2017 | 13.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740120 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za stravu preddavok 2017 | 69,96 [$€-1] bez DPH |
82 | 10.04.2017 | 13.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740085 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za stravu 3/2017 | 98,19 [$€-1] bez DPH |
58 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740084 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za ubytovanie | 10,00 [$€-1] bez DPH |
59 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740060 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70,Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za starvu 2/2017 | 38,42 [$€-1] bez DPH |
33 | 16.02.2017 | 22.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740059 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70,Poľný Kesov |
00400084 | Faktrúa za ubytovanie 2/17 | 10,00 [$€-1] bez DPH |
34 | 16.02.2017 | 22.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740035 | LVS Poľný Kesov Mojmírovska 70,Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za ubytovanie 1/2017 | 10,00 [$€-1] bez DPH |
8 | 31.01.2017 | 03.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740034 | LVS Poľný Kesov Mojmírovska 70,Poľný Kesov |
00400084 | Faktrúa za stravu 1/2017 | 58,93 [$€-1] bez DPH |
7 | 382016 | 31.01.2017 | 03.02.2017 | 21.2.2017 |
11740244 | LVS Mojmírska 70 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za ubytovanie 9/2017 | 10,00 [$€-1] bez DPH |
164 | 492017 | 11.09.2017 | 18.09.2017 | 4.10.2017 |
11740243 | LVS Mojmírska 70 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za stravu 92017 | 56,33 [$€-1] bez DPH |
163 | 502017 | 11.09.2017 | 18.09.2017 | 4.10.2017 |
11740048 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská č.3, Trnava |
35742364 | Faktúra za službž výmena roh. | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1706247 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740300 | Lindström, a.s. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | FA za prenájom rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1763642 | 13.11.2017 | 21.11.2017 | 13.12.2017 | |
11740269 | Lindström, a.s. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | FA za prenájom rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1763642 | 16.10.2017 | 23.10.2017 | 27.11.2017 |