Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740046   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18,Pieštany
35743565  Faktúra za plyn 2/17 MDV.Biel  74,58 [$€-1] 
bez DPH
13742015    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740045   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18,Pieštany
35743565  Faktúra za plyn 2/2017 V.Biel  85,51 [$€-1] 
bez DPH
13742015    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740044   Magna Energia a.s
Nitrianská 7555/18,Pieštany
35743565  Faktúra za plyn 2/2017  1164,54 [$€-1] 
bez DPH
13742015    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740159   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za plyn 6/17 MD  74,58 [$€-1] 
bez DPH
13742015    02.06.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740158   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za plyn 6/17 V.Biel  85,51 [$€-1] 
bez DPH
13742015    02.06.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740157   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za plyn 6/17 DD  1164,54 [$€-1] 
bez DPH
13742015    02.06.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740156   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za elktrinu 6/17MD  38,44 [$€-1] 
bez DPH
40312013    02.09.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740155   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za elektrinu 6/17 V.Biel  48,90 [$€-1] 
bez DPH
40312013    02.06.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740154   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za elktrinu 6/17  595,30 [$€-1] 
bez DPH
40312013    02.06.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740159   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za plyn 6/17 MD  74,58 [$€-1] 
bez DPH
13742015    02.06.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740158   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za plyn 6/17 V.Biel  85,51 [$€-1] 
bez DPH
13742015    02.06.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740157   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za plyn 6/17 DD  1164,54 [$€-1] 
bez DPH
13742015    02.06.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740156   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za elktrinu 6/17MD  38,44 [$€-1] 
bez DPH
40312013    02.09.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740155   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za elektrinu 6/17 V.Biel  48,90 [$€-1] 
bez DPH
40312013    02.06.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740154   Magna a.s.
Nitrianská 7555/18, Piešťany
35743563  Faktúra za elktrinu 6/17  595,30 [$€-1] 
bez DPH
40312013    02.06.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740338   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov
00400084  FA za ubytovanie klienta  10,00 [$€-1] 
bez DPH
    20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
11740337   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov
00400084  Fa za stravovanie klienta  61,53 [$€-1] 
bez DPH
    20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
11740338   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov
00400084  FA za ubytovanie klienta  10,00 [$€-1] 
bez DPH
    20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
11740337   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov
00400084  Fa za stravovanie klienta  61,53 [$€-1] 
bez DPH
    20.12.2017  21.12.2017  29.1.2018 
11740298   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov
00400084  FA za ubytovanie Hromjak L.  10,00 [$€-1] 
bez DPH
164    13.11.2017  21.11.2017  13.12.2017 
11740297   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov
00400084  FA za stravu Hromjak L.  59,01 [$€-1] 
bez DPH
163    13.11.2017  21.11.2017  13.12.2017 
11740264   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov
00400084  FA za stravu Hromjak L.  60,48 [$€-1] 
bez DPH
163    10.10.2017  17.10.2017  27.11.2017 
11740263   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov
00400084  FA za ubytovanie Hromjak L.  10,00 [$€-1] 
bez DPH
164    10.10.2017  17.10.2017  27.11.2017 
11740168   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70 Poľný Kesov
00400084  Faktúra za stravu 6/2017  72,14 [$€-1] 
bez DPH
135  382016  13.06.2017  19.06.2017  23.6.2017 
11740167   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70 Poľný Kesov
00400084  Faktúra za službu ubytovanie  10,00 [$€-1] 
bez DPH
136    13.06.2017  19.06.2017  23.6.2017 
11740141   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov
00400084  Faktúra za ubytovanie klienta  10,00 [$€-1] 
bez DPH
109    09.05.2017  17.05.2017  7.6.2017 
11740140   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov
00400084  Faktúra za stravu nášho klienta  54,44 [$€-1] 
bez DPH
108    09.05.2015  17.05.2017  7.6.2017 
11740121   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov
00400084  Faktúra za ubytovanie 4/2017  10,00 [$€-1] 
bez DPH
83    10.04.2017  13.04.2017  20.4.2017 
11740120   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov
00400084  Faktúra za stravu preddavok 2017  69,96 [$€-1] 
bez DPH
82    10.04.2017  13.04.2017  20.4.2017 
11740085   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70 Poľný Kesov
00400084  Faktúra za stravu 3/2017  98,19 [$€-1] 
bez DPH
58    13.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
11740084   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70 Poľný Kesov
00400084  Faktúra za ubytovanie  10,00 [$€-1] 
bez DPH
59    13.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
11740060   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70,Poľný Kesov
00400084  Faktúra za starvu 2/2017  38,42 [$€-1] 
bez DPH
33    16.02.2017  22.02.2017  21.2.2017 
11740059   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70,Poľný Kesov
00400084  Faktrúa za ubytovanie 2/17  10,00 [$€-1] 
bez DPH
34    16.02.2017  22.02.2017  21.2.2017 
11740035   LVS Poľný Kesov
Mojmírovska 70,Poľný Kesov
00400084  Faktúra za ubytovanie 1/2017  10,00 [$€-1] 
bez DPH
  31.01.2017  03.02.2017  21.2.2017 
11740034   LVS Poľný Kesov
Mojmírovska 70,Poľný Kesov
00400084  Faktrúa za stravu 1/2017  58,93 [$€-1] 
bez DPH
382016  31.01.2017  03.02.2017  21.2.2017 
11740244   LVS
Mojmírska 70 951 15 Poľný Kesov
00400084  Faktúra za ubytovanie 9/2017  10,00 [$€-1] 
bez DPH
164  492017  11.09.2017  18.09.2017  4.10.2017 
11740243   LVS
Mojmírska 70 951 15 Poľný Kesov
00400084  Faktúra za stravu 92017  56,33 [$€-1] 
bez DPH
163  502017  11.09.2017  18.09.2017  4.10.2017 
11740048   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská č.3, Trnava
35742364  Faktúra za službž výmena roh.  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1706247    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740300   Lindström, a.s.
Orešianska 3, Trnava
35742364  FA za prenájom rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1763642    13.11.2017  21.11.2017  13.12.2017 
11740269   Lindström, a.s.
Orešianska 3, Trnava
35742364  FA za prenájom rohoží  34,80 [$€-1] 
bez DPH
1763642    16.10.2017  23.10.2017  27.11.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť