Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740245 | ISPERA Slovakia.s.r.o. Topoľčianská 18 85105 Blava |
46660551 | Faktúra za za službu 9/2017 | 14,90 [$€-1] bez DPH |
170900887 | 11.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740251 | PhDR.Pavol Lorenc Na Grunte 5/A Bratislava |
50441833 | Faktúra za manžerské vzdelávanie | 126,00 [$€-1] bez DPH |
17090053 | 422017 | 29.09.2017 | 03.10.2017 | 4.10.2017 |
11740221 | Mgr.Miriam Pšenáková Púchovská 8 83106Bratislava |
42169364 | Faktúra za psych. vyšetrenie | 60,00 [$€-1] bez DPH |
1708170800 | 402017 | 17.08.2017 | 23.08.2017 | 6.9.2017 |
11740201 | Mgr. Miriám Pšenáková Púchovská 8 83106Bratislava |
42169364 | Faktúra za psych. vyšetrenie | 60,00 [$€-1] bez DPH |
1708011600 | 362017 | 02.08.2017 | 09.08.2017 | 6.9.2017 |
11740118 | MOB Interier s.r.o. Opatovská 651/33 Trenčín |
170700530 | Faktúra za nábytok pre PR | 322,00 [$€-1] bez DPH |
170700530 | 242017 | 10.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 |
11740048 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská č.3, Trnava |
35742364 | Faktúra za službž výmena roh. | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1706247 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740127 | Proeko s.r.o. Strmy vršok 18, 84106 Bratislava |
50685406 | Faktúra za vzdelávanie VO | 70,00 [$€-1] bez DPH |
17052017 | 24.04.2017 | 27.04.2017 | 7.6.2017 | |
11740150 | PhDr. Pavol Lorenc Na Grunte 5/A 83152Bratislava |
50441883 | Faktúra za manažerské vzdel. | 126,00 [$€-1] bez DPH |
17050043 | 23.05.2017 | 05.06.2017 | 7.6.2017 | |
11740198 | Poradca podnikateľa ,s.r.o M.Rázusa 23A, Žilina 01001 |
31592503 | Faktúra predavok Fín.-spravodaj | 26,40 [$€-1] bez DPH |
1703729300 | 01.08.2017 | 01.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740223 | Matej Salay Kont-Blesk Kostolná 13, Veľký Biel |
32824254 | Faktúra za vývoz kontajnera | 144,00 [$€-1] bez DPH |
170362 | 382017 | 22.08.2017 | 25.08.2017 | 6.9.2017 |
11740095 | PhDr.Pavol Lorenc Na Grunte 5/A Bratislava |
50441833 | Faktúra za manžerske vzdelávanie | 126,00 [$€-1] bez DPH |
17030022 | 212017 | 20.03.2017 | 22.03.2017 | 18.4.2017 |
11740039 | PhDr.Pavol Lorenc Nagrunte 5/A Bratislava |
50441833 | Faktúra za manažer. Zruč. | 126,00 [$€-1] bez DPH |
17010005 | 02.01.1900 | 08.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740248 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu Obchodná V.Biel | 22,46 [$€-1] bez DPH |
1700068335 | 26.09.2017 | 09.10.2017 | 4.10.2017 | |
11740173 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu V.B.Obchodná 8 | 22,46 [$€-1] bez DPH |
1700068335 | 19.06.2017 | 10.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740249 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu Kostolná 1 V.Biel | 33,70 [$€-1] bez DPH |
1700068300 | 26.09.2017 | 09.10.2017 | 4.10.2017 | |
11740172 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu V.B .Kostolná 1 | 28,08 [$€-1] bez DPH |
1700068300 | 19.06.2017 | 10.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740298 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | FA za ubytovanie Hromjak L. | 10,00 [$€-1] bez DPH |
164 | 13.11.2017 | 21.11.2017 | 13.12.2017 | |
11740263 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | FA za ubytovanie Hromjak L. | 10,00 [$€-1] bez DPH |
164 | 10.10.2017 | 17.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740244 | LVS Mojmírska 70 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za ubytovanie 9/2017 | 10,00 [$€-1] bez DPH |
164 | 492017 | 11.09.2017 | 18.09.2017 | 4.10.2017 |
11740297 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | FA za stravu Hromjak L. | 59,01 [$€-1] bez DPH |
163 | 13.11.2017 | 21.11.2017 | 13.12.2017 | |
11740264 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | FA za stravu Hromjak L. | 60,48 [$€-1] bez DPH |
163 | 10.10.2017 | 17.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740243 | LVS Mojmírska 70 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za stravu 92017 | 56,33 [$€-1] bez DPH |
163 | 502017 | 11.09.2017 | 18.09.2017 | 4.10.2017 |
11740037 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné Veľký Biel MD | 2,24 [$€-1] bez DPH |
160068335 | 31.01.2017 | 03.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740040 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu V.Biel MsD | 5,62 [$€-1] bez DPH |
160068300 | 03.02.2017 | 20.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740002 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 45 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné V.Biel MD | 14,97 [$€-1] bez DPH |
1600068335 | 03.01.2017 | 12.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740003 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 45 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné V.Biel MsD | 33,70 [$€-1] bez DPH |
1600068300 | 03.01.2017 | 12.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740098 | DC Bratislava DC Slovínska Bratislava |
03170338 | Faktúra za stravu Zemešová | 80,64 [$€-1] bez DPH |
16 | 23.03.2017 | 27.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740015 | Reedukačné cuntrum S.Kollára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu I.Némethová | 81,30 [$€-1] bez DPH |
1552812216 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740202 | Reedukačné centrum S.Kollára 72,97901 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu 1.7.-3.7.17 | 8,53 [$€-1] bez DPH |
155280717 | 03.08.2017 | 09.08.2017 | 6.9.2017 | |
17404194 | Reedukačné centrum S.Kollíra 72 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu 6/2017 | 96,00 [$€-1] bez DPH |
155280617 | 21.07.2017 | 25.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740170 | Reedukačné centrum S.Kollára 72 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu 5/2017 | 99,20 [$€-1] bez DPH |
155280517 | 13.06.2017 | 16.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740122 | Reedukačné centrum S.Kollara 72, Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu 3/2017 | 99,20 [$€-1] bez DPH |
155280317 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740088 | RC Čerenčany S.Kollára 72 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu 2/17 | 89,60 [$€-1] bez DPH |
155280217 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740043 | Reedukačné centrum S.Kollára 72 Čerančany |
00163333 | Faktúra za stravu 1/2017 | 99,20 [$€-1] bez DPH |
155280117 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740210 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany |
35743565 | Faktúra preddavok plyn DD | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 03.08.2017 | 09.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740209 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany |
35743565 | Faktúra preddavok plynV.B. MsD | 85,51 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 03.08.2017 | 09.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740208 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 92101&Pieštany |
35743565 | Faktúra preddavok plyn V.B.MD | 74,58 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 03.08.2017 | 09.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740186 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn DD 7/17 | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 06.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740185 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn V.Biel MsD 7/17 | 85,51 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 06.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740184 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra plyn V.Biel MD7/17 | 74,58 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 06.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 |