Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740095 | PhDr.Pavol Lorenc Na Grunte 5/A Bratislava |
50441833 | Faktúra za manžerske vzdelávanie | 126,00 [$€-1] bez DPH |
17030022 | 212017 | 20.03.2017 | 22.03.2017 | 18.4.2017 |
11740223 | Matej Salay Kont-Blesk Kostolná 13, Veľký Biel |
32824254 | Faktúra za vývoz kontajnera | 144,00 [$€-1] bez DPH |
170362 | 382017 | 22.08.2017 | 25.08.2017 | 6.9.2017 |
11740198 | Poradca podnikateľa ,s.r.o M.Rázusa 23A, Žilina 01001 |
31592503 | Faktúra predavok Fín.-spravodaj | 26,40 [$€-1] bez DPH |
1703729300 | 01.08.2017 | 01.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740150 | PhDr. Pavol Lorenc Na Grunte 5/A 83152Bratislava |
50441883 | Faktúra za manažerské vzdel. | 126,00 [$€-1] bez DPH |
17050043 | 23.05.2017 | 05.06.2017 | 7.6.2017 | |
11740127 | Proeko s.r.o. Strmy vršok 18, 84106 Bratislava |
50685406 | Faktúra za vzdelávanie VO | 70,00 [$€-1] bez DPH |
17052017 | 24.04.2017 | 27.04.2017 | 7.6.2017 | |
11740048 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská č.3, Trnava |
35742364 | Faktúra za službž výmena roh. | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1706247 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740118 | MOB Interier s.r.o. Opatovská 651/33 Trenčín |
170700530 | Faktúra za nábytok pre PR | 322,00 [$€-1] bez DPH |
170700530 | 242017 | 10.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 |
11740201 | Mgr. Miriám Pšenáková Púchovská 8 83106Bratislava |
42169364 | Faktúra za psych. vyšetrenie | 60,00 [$€-1] bez DPH |
1708011600 | 362017 | 02.08.2017 | 09.08.2017 | 6.9.2017 |
11740221 | Mgr.Miriam Pšenáková Púchovská 8 83106Bratislava |
42169364 | Faktúra za psych. vyšetrenie | 60,00 [$€-1] bez DPH |
1708170800 | 402017 | 17.08.2017 | 23.08.2017 | 6.9.2017 |
11740251 | PhDR.Pavol Lorenc Na Grunte 5/A Bratislava |
50441833 | Faktúra za manžerské vzdelávanie | 126,00 [$€-1] bez DPH |
17090053 | 422017 | 29.09.2017 | 03.10.2017 | 4.10.2017 |
11740289 | ISPER Slovakia, s.r.o. Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava |
46660551 | internet byt MD BA | 14,90 [$€-1] bez DPH |
170900887 | 06.11.2017 | 14.11.2017 | 13.12.2017 | |
11740256 | ISPER Slovakia, s.r.o. Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava |
46660551 | internet byt MD BA | 14,90 [$€-1] bez DPH |
170900887 | 04.10.2017 | 11.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740245 | ISPERA Slovakia.s.r.o. Topoľčianská 18 85105 Blava |
46660551 | Faktúra za za službu 9/2017 | 14,90 [$€-1] bez DPH |
170900887 | 11.09.2017 | 14.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740070 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 Trnava |
35742364 | Faktúra z výmenu rohoží | 24,80 [$€-1] bez DPH |
1713285 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740206 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková 21,Bratislava |
17316537 | Faktura za stravu Ján Kertéz | 49,00 [$€-1] bez DPH |
17154 | 03.08.2017 | 09.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740212 | CK Globtor a.s. Pánska 12, 81101Bratislava |
35894172 | Faktúra za stravu rekreácia | 419,84 [$€-1] bez DPH |
1719325 | 03.08.2017 | 07.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740211 | CK Globtor a.s. Pánska 12, 81101Bratislava |
35894172 | Faktúra za poistné klientov | 324,00 [$€-1] bez DPH |
1719325 | 03.08.2017 | 07.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740104 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3, Trnava |
35742364 | Faktúra za výmewnu rohoží | 24,98 [$€-1] bez DPH |
1719974 | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740130 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3, 91701 Trnava |
35742364 | Faktúra za výmenu rohoží 4/17 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1728067 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740174 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vým. rohoží | 24,98 [$€-1] bez DPH |
1742758 | 26.06.2017 | 03.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740197 | Lindstrom s.r.o. Orešianská č.3,91701 Trnava |
35742364 | Faktúra za výmenu rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1749419 | 26.07.2017 | 01.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740222 | Lindstrom s.r.o. Orešianská č.3,91701 Trnava |
35742364 | Faktúra za výmenu rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1756386 | 22.08.2017 | 30.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740300 | Lindström, a.s. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | FA za prenájom rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1763642 | 13.11.2017 | 21.11.2017 | 13.12.2017 | |
11740269 | Lindström, a.s. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | FA za prenájom rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1763642 | 16.10.2017 | 23.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740246 | Lindstrom s.r.o Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu výmena rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1763642 | 18.09.2017 | 21.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740049 | Slovak telekom a.s. Bajkálska 28, Bratislva |
35763469 | Faktúra za tel.hovory1/2017 | 40,58 [$€-1] bez DPH |
1793021663 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740056 | Asosiácia správcov registratúr M.R.Štefánika 310,Nováky |
37922190 | Faktúra za vzdelávanie | 39,00 [$€-1] bez DPH |
180271 | 13.02.2017 | 16.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740090 | Marianna Zupan Trnavaská 106 Bernolákovo |
47501979 | Faktúra za vývoz odpadu | 160,00 [$€-1] bez DPH |
1817 | 13.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740317 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | FA za stravné poukážky Z-com | 2998,20 [$€-1] bez DPH |
2015 | 05.12.2017 | 08.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740317 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | FA za stravné poukážky Z-com | 2998,20 [$€-1] bez DPH |
2015 | 05.12.2017 | 08.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740327 | Amnet, s.r.o. Siladická 11, Zálesie |
44221061 | FA za IT služby | 192,00 [$€-1] bez DPH |
2017/2019 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740327 | Amnet, s.r.o. Siladická 11, Zálesie |
44221061 | FA za IT služby | 192,00 [$€-1] bez DPH |
2017/2019 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740020 | Obecný úrad Veľký Bieľ Železničná 76 90024 Veľký Biel |
00305146 | Faktúra za vývoz kom. odpadu | 160,00 [$€-1] bez DPH |
2017000007 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740033 | Roman Galovič Chorvátsky Grób 32 |
43833705 | Faktúra za prepravu akcia Erasmus | 800,00 [$€-1] bez DPH |
2017002 | 31.01.2017 | 06.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740014 | Ján Galovič Galovič-Trans Chorvátská 176/32 Chorvátský G. |
30747490 | Faktúra za prepravu na tábor | 648,00 [$€-1] bez DPH |
2017002 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740149 | Stavogroup EU s.r.o. Dunajská 66, 90044 Tomašov |
48057312 | Faktúra za vypracovanie posudku | 198,00 [$€-1] bez DPH |
2017005 | 19.05.2017 | 24.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740025 | Jan Galovič Galovič -Trans Chorvátská 176/32 Chorvátský G. |
30747490 | Faktúra za prepravu klientov... | 627,00 [$€-1] bez DPH |
2017005 | 20.01.2017 | 25.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740061 | BPC AUTO s.r.o Šenkvická cesta 14/N, Pezinok |
44854986 | Faktúra za servis auta Dácia L. | 218,44 [$€-1] bez DPH |
2017010270 | 122017 | 17.02.2017 | 21.02.2017 | 21.2.2017 |
11740062 | BPC AUTO s.r.o Šenkvická Pezinok |
44854986 | Faktúra za klučik osbné auto | 146,40 [$€-1] bez DPH |
2017010315 | 142017 | 21.02.2017 | 28.02.2017 | 18.4.2017 |
11740030 | KVF,sr.o. Rúžovová 7, Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Faktúra za vývoz septika 12.1.17 | 48,00 [$€-1] bez DPH |
20170107 | 22017 | 27.01.2017 | 02.02.2017 | 21.2.2017 |