Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740159 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za plyn 6/17 MD | 74,58 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740158 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za plyn 6/17 V.Biel | 85,51 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740157 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za plyn 6/17 DD | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740159 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za plyn 6/17 MD | 74,58 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740158 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za plyn 6/17 V.Biel | 85,51 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740157 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za plyn 6/17 DD | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740046 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18,Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn 2/17 MDV.Biel | 74,58 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740045 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18,Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn 2/2017 V.Biel | 85,51 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740044 | Magna Energia a.s Nitrianská 7555/18,Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn 2/2017 | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740026 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra vuč. Plyn 2016 Deď | -732,39 [$€-1] bez DPH |
1374/2015 | 24.01.2017 | 09.02.2017 | 17.2.2017 | |
11740024 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra vyuč.plyn MDMsD | -15,13 [$€-1] bez DPH |
1374/2015 | 17.01.2017 | 09.02.2017 | 17.2.2017 | |
11740009 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn MsD V.Biel | 89,83 [$€-1] bez DPH |
1374/2015 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740008 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn MD V.Biel | 100,62 [$€-1] bez DPH |
1374/2015 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740007 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn DeDBernolákovo | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
1374/2015 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740167 | LVS Poľný Kesov Mojmírska 70 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za službu ubytovanie | 10,00 [$€-1] bez DPH |
136 | 13.06.2017 | 19.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740168 | LVS Poľný Kesov Mojmírska 70 Poľný Kesov |
00400084 | Faktúra za stravu 6/2017 | 72,14 [$€-1] bez DPH |
135 | 382016 | 13.06.2017 | 19.06.2017 | 23.6.2017 |
11740094 | National Pen P.O.BOx0013 Bratislava 090 |
97264440 | Faktúra za predmety.. | 104,69 [$€-1] bez DPH |
130986 | 16.03.2017 | 24.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740038 | OU Bernolákovo Hlavná 111, Bernolákovo |
00304662 | Faktúra za vývoz kom odpadu | 1154,00 [$€-1] bez DPH |
128 | 02.02.2017 | 06.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740072 | Alf Servis J.Hudák Senecká cesta, Bernolákovo |
14052989 | Faktúra za opravu mot. Vozidla | 30,00 [$€-1] bez DPH |
122017 | 202017 | 06.03.2017 | 16.03.2017 | 18.4.2017 |
11740042 | Základná škola Komenského Bernolákovo |
36071099 | Uhrada za nájomné telocvični | 54,00 [$€-1] bez DPH |
12022017 | 06.02.2017 | 20.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740266 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancova 58, Bratislava |
30792029 | FA za supervízie | 300,00 [$€-1] bez DPH |
1202017 | 10.10.2017 | 08.11.2017 | 27.11.2017 | |
11740091 | Z +M servis a.s Ivanská cesta 30/B Bratislava |
44195591 | Faktúra za prenájom tlačiarní | 403,20 [$€-1] bez DPH |
120171734 | 102017 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 18.4.2017 |
11740325 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58, Bratislava |
30792029 | FA za supervízie | 1110,00 [$€-1] bez DPH |
120/2017 | 11.12.2017 | 15.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740325 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58, Bratislava |
30792029 | FA za supervízie | 1110,00 [$€-1] bez DPH |
120/2017 | 11.12.2017 | 15.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740124 | Kooperatíva, a.s. Štefanovičová 4 Bratislava |
00585441 | Faktúra za nhrady poistného plnenia | 67,00 [$€-1] bez DPH |
1177018017 | 11.04.2017 | 18.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740228 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné 15.7-11.8. | 401,22 [$€-1] bez DPH |
117159320 | 31.08.2017 | 07.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740280 | BVS, s.r.o. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | FA za vodné a stočné DD | 363,32 [$€-1] bez DPH |
117157581 | 31.10.2017 | 09.11.2017 | 27.11.2017 | |
11740270 | BVS, s.r.o. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | FA za vodné a stočné DD | 584,00 [$€-1] bez DPH |
117157581 | 16.10.2017 | 23.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740224 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné 14.6-14.7 | 309,83 [$€-1] bez DPH |
117157581 | 25.08.2017 | 07.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740183 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu DD 15.5.-18.6. | 590,68 [$€-1] bez DPH |
117142774 | 06.07.2017 | 13.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740166 | BVS a.s Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné DD | 459,18 [$€-1] bez DPH |
117135398 | 13.06.2017 | 06.07.2017 | 23.6.2017 | |
11740138 | BVS a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné DeDNádej | 448,03 [$€-1] bez DPH |
117125550 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740106 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné DD | 122,59 [$€-1] bez DPH |
117116607 | 03.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740102 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné Velký Biel MsD | 26,95 [$€-1] bez DPH |
117116316 | 30.03.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740101 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné stočné | 425,75 [$€-1] bez DPH |
117116037 | 30.03.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740126 | BVS a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava |
35840370 | Faktúra doplatok DPH | 107,73 [$€-1] bez DPH |
117108975 | 21.04.2017 | 24.04.2017 | 7.6.2017 | |
11740089 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné DD | 538,67 [$€-1] bez DPH |
117108975 | 13.03.2017 | 03.04.2017 | 18.4.2017 | |
11740105 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodu MD Veľký Biel | 32,57 [$€-1] bez DPH |
11700729 | 03.04.2017 | 12.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740036 | BVS a.s. Prešovská 48 Bratislava |
35850370 | Faktúra vodné stočné 14.-31.12 | 287,54 [$€-1] bez DPH |
116210220 | 31.01.2017 | 03.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740068 | Marianna Zupan Trnavaská 106 Bernolákovo |
47501979 | Faktúra za vývoz odpadu | 160,00 [$€-1] bez DPH |
1117 | 152017 | 02.03.2017 | 03.03.2017 | 18.4.2017 |