Faktúry 2017 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740229   Bratec s.r.o.
ŠAmorínska117/6, Zlaté Klasy
50106554  Faktúra za malovanie  1570,80 [$€-1] 
bez DPH
20170115  442017  31.08.2017  08.09.2017  4.10.2017 
11740064   Jan Galovič, Galovič Trans
Chorvátska176/32Chorvatský Grob
30747490  Faktúra za prepravu 18.2.17  360,00 [$€-1] 
bez DPH
2017015  72017  23.02.2017  03.03.2017  18.4.2017 
11740069   Jan Galovič, Galovič Trans
Chorvátska176/32Chorvatský Grob
30747490  Faktúra za prepravu26.2.17  360,00 [$€-1] 
bez DPH
2017019  82017  02.03.2017  03.03.2017  18.4.2017 
11740092   KVF, s.r.o.
Rúžova 17, Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz septika  52,00 [$€-1] 
bez DPH
20170301  162017  14.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
11740252   AB Majstri s.r.o.
Nová 12Veľký Biel
48025879  Faktúra za maliarské práce  250,00 [$€-1] 
bez DPH
2017033  542017  28.09.2017  29.09.2017  4.10.2017 
11740247   ZMCA BA
Trnavská cesta 67
42417457  Faktúra účast. poplatok  48,00 [$€-1] 
bez DPH
2017039    19.09.2017  27.09.2017  4.10.2017 
11740137   KVF, s.r.o,
Ružová 7, 90028 Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz fekálu MD V.Biel  48,00 [$€-1] 
bez DPH
20170417  252017  03.05.2017  11.05.2017  7.6.2017 
11740160   KVF, s.r.o.
Rúžová 7 Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz splaškov vody  48,00 [$€-1] 
bez DPH
20170518  302017  02.06.2017  09.06.2017  23.6.2017 
11740160   KVF, s.r.o.
Rúžová 7 Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz splaškov vody  48,00 [$€-1] 
bez DPH
20170518  302017  02.06.2017  09.06.2017  9.6.2017 
11740148   OZ Fascinujúce deti BA
Partizánska 1972/17
50285335  Faktúra za diagnostiku klienta  100,00 [$€-1] 
bez DPH
2017061    16.05.2017  17.05.2017  7.6.2017 
11740176   KVF, s.r.o.
Rúžová 7 Ivanka pri Dunaji
50431854  Faktúra za vývoz splaškových vôd  52,80 [$€-1] 
bez DPH
20170618  332017  30.06.2017  11.07.2017  2.8.2017 
17404192   Mgr.Zuzana Johanesová
Holičská 14, 85105 Bratislava
50396242  Faktúra za služby psch.vyšetr.  160,00 [$€-1] 
bez DPH
2017110  352017  17.07.2017  26.07.2017  2.8.2017 
11740191   Mgr.Zuzana Johanesová
Holičská 14, 85105 Bratislava
50396242  Faktúra za služby psych. vyšetrenie  160,00 [$€-1] 
bez DPH
2017111    17.07.2017  26.07.2017  2.8.2017 
11740200   Mgr. Zuzana Johanesová
Holičská 14, 85105 Bratislava
50396242  Faktúra za psych. vyšetrenie  160,00 [$€-1] 
bez DPH
2017113  352017  01.08.2017  15.08.2017  6.9.2017 
11740237   Bratec s.r.o.
ŠAmorínska117/6, Zlaté Klasy
50106554  Faktúra za maľovanie DD  1033,20 [$€-1] 
bez DPH
2017121    06.09.2017  08.09.2017  4.10.2017 
17404195   Ján Galivč, Galovič Trans
Chorvátská 175/32 Chorvátsky G.
30747490  Faktúra za prepravu na tábor  1032,00 [$€-1] 
bez DPH
2017132  312017  21.07.2017  26.07.2017  2.8.2017 
11740218   Fullprofi s.r.o
Réca 65 925 68
46350756  Faktúra za dezinsekciu-byt  264,00 [$€-1] 
bez DPH
2017179  372017  14.08.2017  17.08.2017  6.9.2017 
11740010   Softip a.s
Galvániho Bratislava
36785512  Faktúra za vzdelávanie  60,00 [$€-1] 
bez DPH
2017307    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740254   Slovakia TAP s.r.o.
902 01Pezinok
35715316  Faktúra za materiál  333,19 [$€-1] 
bez DPH
201748  562017  29.09.2017  29.09.2017  4.10.2017 
11740071   Peter Dimitrov
Vidlicová 15, Bratislva
11650613  Faktúra za odborné prehliadky  341,99 [$€-1] 
bez DPH
201755  192017  06.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740128   Jozef Jaško
Ul. 1.Mája Nová Dedinka 900 29
35264446  Faktúra za opr.servis kotla MD  119,50 [$€-1] 
bez DPH
212017  262017  26.04.2017  03.05.2017  7.6.2017 
11740103   Zoner s.r.o.
Jaskový rad 5 Bratislava
35770929  Faktúra za webhosting domeny  118,61 [$€-1] 
bez DPH
21702330    31.03.2017  06.04.2017  20.4.2017 
11740087   Slovak telekom a.s
Bajkálská 28 Bratislava
35763469  Faktúra za službu IT a tel hov.  57,54 [$€-1] 
bez DPH
2793985722    13.03.2017  17.03.2017  18.4.2017 
11740153   Alexnader Šípoš
Malobielská 2/A Veľký Biel
40506606  Faktúra za poskytnutie plošiny  55,40 [$€-1] 
bez DPH
282017    29.05.2017  01.06.2017  23.6.2017 
11740153   Alexnader Šípoš
Malobielská 2/A Veľký Biel
40506606  Faktúra za poskytnutie plošiny  55,40 [$€-1] 
bez DPH
282017    29.05.2017  01.06.2017  9.6.2017 
11740063   Diagnostické centrum
Slovinska Bratislava
31750338  Faktúra za stravu 1/2017  70,56 [$€-1] 
bez DPH
  23.02.2017  03.03.2017  18.4.2017 
11740129   Diagnostické centrum
Slovinská 1 82104 Bratislava
31750338  Faktúra za stravu nášho klienta  84,00 [$€-1] 
bez DPH
31    28.04.2017  04.05.2017  7.6.2017 
11740065   Obec Veľký Biel
Železničná 76, Veľký Biel
00305146  Faktúra za stočné OU  43,40 [$€-1] 
bez DPH
32017    27.02.2017  08.03.2017  18.4.2017 
11740023   Reedukačné cuntrum
906 37 Sološnica
05007989  Faktúra za stravu L.Václavík  73,71 [$€-1] 
bez DPH
32017    17.01.2017  20.01.2017  17.2.2017 
11740060   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70,Poľný Kesov
00400084  Faktúra za starvu 2/2017  38,42 [$€-1] 
bez DPH
33    16.02.2017  22.02.2017  21.2.2017 
11740059   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70,Poľný Kesov
00400084  Faktrúa za ubytovanie 2/17  10,00 [$€-1] 
bez DPH
34    16.02.2017  22.02.2017  21.2.2017 
11740050   Slovak telekom a.s.
Bajkálska 28, Bratislva
35763469  Faktúra za tel.hov.internet 1/2017  57,68 [$€-1] 
bez DPH
3793021654    07.02.2017  13.02.2017  21.2.2017 
11740145   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
357634469  Faktúra za pevnú sieť ,internet  56,56 [$€-1] 
bez DPH
3795930774    09.05.2017  17.05.2017  7.6.2017 
11740057   Drevona Group s.r.o.
Výhonská 1, Bratislava
45895856  Faktúra za službu  19,00 [$€-1] 
bez DPH
4000362    14.02.2017  16.02.2017  21.2.2017 
11740066   Drevona Group s.r.o.
Výhonská 1 Bratislava Rača
45895856  Faktúra za výkladku tovaru  19,00 [$€-1] 
bez DPH
4000602  172017  01.03.2017  08.03.2017  18.4.2017 
11740079   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu 3/17 MsD  48,90 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740078   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu 3/17 MD  38,44 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740077   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za elektrinu 3/17 DeD  595,30 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    09.03.2017  15.03.2017  18.4.2017 
11740013   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Fak.zúčtov.DeDBernolákovo  43,29 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
11740012   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 Pieštany
35743565  Fak zúčtovacia elek. MD V.Biel  9,23 [$€-1] 
bez DPH
4031/2013    09.01.2017  13.01.2017  17.2.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť