Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11740026 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra vuč. Plyn 2016 Deď | -732,39 [$€-1] bez DPH |
1374/2015 | 24.01.2017 | 09.02.2017 | 17.2.2017 | |
11740024 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra vyuč.plyn MDMsD | -15,13 [$€-1] bez DPH |
1374/2015 | 17.01.2017 | 09.02.2017 | 17.2.2017 | |
11740013 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Fak.zúčtov.DeDBernolákovo | 43,29 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740012 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Fak zúčtovacia elek. MD V.Biel | 9,23 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740011 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Fak.zúčtovacia elek. MsD V.Biel | 15,61 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740009 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn MsD V.Biel | 89,83 [$€-1] bez DPH |
1374/2015 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740008 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn MD V.Biel | 100,62 [$€-1] bez DPH |
1374/2015 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740007 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za plyn DeDBernolákovo | 1435,15 [$€-1] bez DPH |
1374/2015 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740006 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu DeDBern. | 638,74 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740005 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra za elektrinu V.Biel MsD | 50,42 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740004 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 Pieštany |
35743565 | Faktúra elektrina V.Biel MD 1/17 | 39,01 [$€-1] bez DPH |
4031/2013 | 03.01.2017 | 12.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740159 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za plyn 6/17 MD | 74,58 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740158 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za plyn 6/17 V.Biel | 85,51 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740157 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za plyn 6/17 DD | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740156 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za elktrinu 6/17MD | 38,44 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 02.09.2017 | 09.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740155 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za elektrinu 6/17 V.Biel | 48,90 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740154 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za elktrinu 6/17 | 595,30 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740159 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za plyn 6/17 MD | 74,58 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740158 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za plyn 6/17 V.Biel | 85,51 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740157 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za plyn 6/17 DD | 1164,54 [$€-1] bez DPH |
13742015 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740156 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za elktrinu 6/17MD | 38,44 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 02.09.2017 | 09.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740155 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za elektrinu 6/17 V.Biel | 48,90 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740154 | Magna a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743563 | Faktúra za elktrinu 6/17 | 595,30 [$€-1] bez DPH |
40312013 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740326 | Lindstom, a.s. Orešianska ul.3, Trnava |
35742364 | FA za prenájom rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
851105 | 11.12.2017 | 15.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740326 | Lindstom, a.s. Orešianska ul.3, Trnava |
35742364 | FA za prenájom rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
851105 | 11.12.2017 | 15.12.2017 | 29.1.2018 | |
11740300 | Lindström, a.s. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | FA za prenájom rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1763642 | 13.11.2017 | 21.11.2017 | 13.12.2017 | |
11740269 | Lindström, a.s. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | FA za prenájom rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1763642 | 16.10.2017 | 23.10.2017 | 27.11.2017 | |
11740246 | Lindstrom s.r.o Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu výmena rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1763642 | 18.09.2017 | 21.09.2017 | 4.10.2017 | |
11740222 | Lindstrom s.r.o. Orešianská č.3,91701 Trnava |
35742364 | Faktúra za výmenu rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1756386 | 22.08.2017 | 30.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740197 | Lindstrom s.r.o. Orešianská č.3,91701 Trnava |
35742364 | Faktúra za výmenu rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1749419 | 26.07.2017 | 01.08.2017 | 6.9.2017 | |
11740174 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vým. rohoží | 24,98 [$€-1] bez DPH |
1742758 | 26.06.2017 | 03.07.2017 | 2.8.2017 | |
11740152 | Lindstrom s.r.o. Orešianská č.3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vym. rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
851105 | 29.05.2017 | 01.06.2017 | 23.6.2017 | |
11740152 | Lindstrom s.r.o. Orešianská č.3 Trnava |
35742364 | Faktúra za službu vym. rohoží | 34,80 [$€-1] bez DPH |
851105 | 29.05.2017 | 01.06.2017 | 9.6.2017 | |
11740130 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3, 91701 Trnava |
35742364 | Faktúra za výmenu rohoží 4/17 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1728067 | 03.05.2017 | 11.05.2017 | 7.6.2017 | |
11740104 | Lindstrom s.r.o. Orešianská 3, Trnava |
35742364 | Faktúra za výmewnu rohoží | 24,98 [$€-1] bez DPH |
1719974 | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 20.4.2017 | |
11740070 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 Trnava |
35742364 | Faktúra z výmenu rohoží | 24,80 [$€-1] bez DPH |
1713285 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 18.4.2017 | |
11740048 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská č.3, Trnava |
35742364 | Faktúra za službž výmena roh. | 34,80 [$€-1] bez DPH |
1706247 | 07.02.2017 | 13.02.2017 | 21.2.2017 | |
11740021 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ul.č.3,91701Trnava |
35742364 | Faktúra za výmenu rohoží | 24,98 [$€-1] bez DPH |
851105 | 11.01.2017 | 18.01.2017 | 17.2.2017 | |
11740254 | Slovakia TAP s.r.o. 902 01Pezinok |
35715316 | Faktúra za materiál | 333,19 [$€-1] bez DPH |
201748 | 562017 | 29.09.2017 | 29.09.2017 | 4.10.2017 |
11740334 | Ornge Slovensko, a.s. Metodová 8, Bratislava |
35697270 | Fa za služby mobilného operát. | 123,71 [$€-1] bez DPH |
6639675 | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 29.1.2018 |