Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840148 | Amnet, a.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | FA za IT služby 52018 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
IT služba 2017/2019 | 12.06.2018 | 14.06.2018 | 3.7.2018 | |
11840126 | Amnet, s.r.o Siladická 372/11, 90028 Zálesie |
44221061 | FA za dodávku IT služieb 4/2018 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
5992017 | 10.05.2018 | 15.05.2018 | 30.5.2018 | |
11840109 | Amnet, s.r.o. Siladická 372/11 90028 Zálesie |
44221061 | FA za dodávku IT sližieb 3/2018 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
5992017 | 10.04.2018 | 16.04.2018 | 2.5.2018 | |
11840081 | Amnet,s.r.o. Siladická 372/11 Zálesie |
44221061 | FA za IT službu 2/2018 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
č.7/2017 | 13.03.2018 | 16.03.2018 | 29.3.2018 | |
11840007 | Amnet, s.r.o. Siladická 11, Zálesie |
44221061 | FA za IT služby 12/2017 | 192,00 [$€-1] bez DPH |
Itslužba 2017/2019 | 08.01.2018 | 12.01.2018 | 13.2.2018 | |
11840286 | Z+M Servis,a.s. Ivanská cesta 30/B,82404 Bratislava |
44195591 | FA za Toner KyoCera TK 1160BK pre Ecosys P2040dm počet 4ks | 288,00 € bez DPH |
62/2018 | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840060 | Z+M servis a.s. Ivanská cesta 30/B Bratislava |
44195591 | FA za prenájom tlačiarní 2018 | 201,60 [$€-1] bez DPH |
32018 | 21.02.2018 | 26.02.2018 | 1.3.2018 | |
11840059 | Z+M servis a.s. Ivanská cesta 30/B Bratislava |
44195591 | FA za tonery do tlačiarní | 216,00 [$€-1] bez DPH |
32018 | 21.02.2018 | 26.02.2018 | 1.3.2018 | |
11840058 | Z+M servis a.s. Ivanská cesta 30/B Bratislava |
44195591 | FA za toner do tlačiarní | 72,00 [$€-1] bez DPH |
32018 | 21.02.2018 | 26.02.2018 | 1.3.2018 | |
11840057 | Z+M servis a.s. Ivanská cesta 30/B Bratislava |
44195591 | FA za prenájom tlačiarní 2018 | -96,00 [$€-1] bez DPH |
21.02.2018 | 07.03.2018 | 1.3.2018 | ||
11840294 | Patrik Marák-PAMA 91622 Podolie 819 |
43735169 | FA za gumené auto rohože 3 sady. | 93,00 € bez DPH |
59/2018 | 22.12.2018 | 27.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840184 | Ing.Erika Devečková Glejárska 382/7 03101Lip.Mikulaš |
43243959 | FA za ubytovanie našich klientov | 336,00 [$€-1] bez DPH |
372018 | 19.07.2018 | 31.07.2018 | 31.7.2018 | |
11840183 | Ing.Erika Devečková Glejárska 382/7 03101Lip.Mikulaš |
43243959 | FA za ubytovanie našich klientov | 420,00 [$€-1] bez DPH |
362018 | 19.07.2018 | 31.07.2018 | 31.7.2018 | |
11840151 | LVS Mojmírska 70,95115Poľný Kesov |
00400084 | FA za ubytovanie 6/2018 | 10,00 [$€-1] bez DPH |
382016 | 12.06.2016 | 14.06.2018 | 3.7.2018 | |
11840150 | LVS Mojmírska 70,95115Poľný Kesov |
00400084 | Fa za stravu 62018 predavok | 72,56 [$€-1] bez DPH |
12.06.2018 | 14.06.2018 | 3.7.2018 | ||
11840128 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov |
00400084 | FA za stravovanie klienta 5/2018 | 74,03 [$€-1] bez DPH |
14.05.2018 | 17.05.2018 | 30.5.2018 | ||
11840127 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov |
00400084 | FA za ubytovanie našho klienta | 10,00 [$€-1] bez DPH |
14.05.2018 | 17.05.2018 | 30.5.2018 | ||
11840105 | LVS Mojmírska 70, 95115 Poľný Kesov |
00400084 | FA za služby spojené pobytom klienta | 10,00 [$€-1] bez DPH |
10.04.2018 | 16.04.2018 | 2.5.2018 | ||
11840104 | LVS Mojmírska 70, 95115 Poľný Kesov |
00400084 | FA za služby spojené pobytom klienta | 50,37 [$€-1] bez DPH |
10.04.2018 | 16.04.2018 | 2.5.2018 | ||
11840086 | LVS Poľný kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | FA za starvu 3/2018 | 58,93 [$€-1] bez DPH |
362016 | 15.03.2018 | 26.03.2018 | 29.3.2018 | |
11840085 | LVS Poľný kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | FA za ubytovanie 3/2018 | 10,00 [$€-1] bez DPH |
Dohoda o pobyte | 15.03.2018 | 26.03.2018 | 29.3.2018 | |
11840051 | LVS PoĽný Kesov Mojmírovská 70,95115Poľný Kesov |
00400084 | FA za polatok za stravu 2/2018 | 70,59 [$€-1] bez DPH |
14.02.2018 | 22.02.2018 | 1.3.2018 | ||
11840050 | LVS PoĽný Kesov Mojmírovská 70,95115Poľný Kesov |
00400084 | FA za popatok za ubytovanie2/2018 | 10,00 [$€-1] bez DPH |
14.02.2018 | 22.02.2018 | 1.3.2018 | ||
11840031 | LVS PoĽný Kesov Mojmírovská 70,95115Poľný Kesov |
00400084 | FA poplatok za stravu 1/2018 | 61,95 [$€-1] bez DPH |
31.01.2018 | 05.02.2018 | 1.3.2018 | ||
11840030 | LVS PoĽný Kesov Mojmírovská 70,95115Poľný Kesov |
00400084 | FA poplatok za ubytovanie 1/2018 | 10,00 [$€-1] bez DPH |
31.01.2018 | 05.02.2018 | 1.3.2018 | ||
11840237 | EL-PRE-BLE Orechová 16, 90027 Bernolákovo |
37184342 | FA základe objednávky a cenovej ponuky rekonštrukcia časti elektroinštalácie v budove DeD Nádej Bernolákovo. | 3711,88 € bez DPH |
51/2018 | 15.10.2018 | 02.11.2018 | 26.10.2018 | |
11840159 | EL-PRE-BLE Orechová 16,90027 Bernolákovo |
37184342 | FA za demontáž bleskozvodu | 972,00€ bez DPH |
242018 | 28.06.2018 | 28.06.2018 | 23.7.2018 | |
11840158 | EL-PRE-BLE Orechová 16, 900 27 Bernolákovo |
37184342 | FA za montáž bleskozvodu | 5989,79 [$€-1] bez DPH |
242018 | 28.06.2018 | 29.06.2018 | 3.7.2018 | |
11840066 | EL-PRE-BLE Orechová 16, 90027Bernolákovo |
37184342 | FA za reviziu ručného náradia | 132,24 [$€-1] bez DPH |
112018 | 01.03.2018 | 07.03.2018 | 29.3.2018 | |
11840020 | EL-PRE-BLE Orechová 16, Bernolákovo |
37184342 | Fa za reviziu ruč.elek. Náradia | 511,37 [$€-1] bez DPH |
83/2017 | 17.01.2018 | 18.01.2018 | 13.2.2018 | |
11840054 | stred sk s.r.o. R.Jašíka 1874/10, 96001 Zvolen |
36754145 | Fa za seminár eGvermmente | 21,00 [$€-1] bez DPH |
62018 | 19.02.2017 | 21.02.2018 | 1.3.2018 | |
11840302 | JOGISE, s.r.o. Vinohradnícka 82,90091Limbach |
36613576 | FA za LED žiaroviek 150 ks. | 702,00 € vrátane DPH |
71/2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840260 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta14, Banská Bystrica |
365970074 | Faktúra - zúčtovanie elektriny 15.10.2017- 14.10.2018 za DeD Nádej Bernolákovo. | -1090,32 € bez DPH |
1067VP_ZSE/2017E | 20.11.2018 | 20.11.2018 | 26.11.2018 | |
11840095 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
365970074 | FA za opakované plnenie dod.elek. | 41,27 [$€-1] bez DPH |
106VP_ZSE/2017E | 29.03.2018 | 06.04.2018 | 2.5.2018 | |
11840094 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
365970074 | FA za opakované plnenie dod.elek. | 54,54 [$€-1] bez DPH |
106VP_ZSE/2017E | 29.03.2018 | 06.04.2018 | 2.5.2018 | |
11840272 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA za opakované plnenie dodávky elektriny : Veľký Biel Obchodná 8. | 33,12 € bez DPH |
1067VPZSE/2018E | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 18.12.2018 | |
11840271 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA za opakované plnenie dodávky elektriny 12/2018 Veľký Biel Kostolná 1 | 62,56 € bez DPH |
1067VPZSE/2018E | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 18.12.2018 | |
11840270 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA za opakované plnenie dodávky elektrickej energie 12/2018. | 741, bez DPH |
1067VPZSE/2018E | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 18.12.2018 | |
11840262 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Faktúra - vyúčtovanie spotreby elektriny od 15.10.2017 - 14.10.2018 za RD Kostolná 1 Veľký Biel. | - 90,19 € bez DPH |
1067VP_ZSE/2017E | 22.11.2018 | 19.12.2018 | 26.11.2018 | |
11840261 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Faktúra - vyúčtovanie spotreby elektriny od 15.10.2017 - 14.10.2018 za RD Obchodná ul.8, Veľký Biel | - 128,27 € bez DPH |
1067VP_ZSE/2017E | 22.11.2018 | 19.12.2018 | 26.11.2018 |