
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840127 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov |
00400084 | FA za ubytovanie našho klienta | 10,00 [$€-1] bez DPH |
14.05.2018 | 17.05.2018 | 30.5.2018 | ||
11840086 | LVS Poľný kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | FA za starvu 3/2018 | 58,93 [$€-1] bez DPH |
362016 | 15.03.2018 | 26.03.2018 | 29.3.2018 | |
11840085 | LVS Poľný kesov Mojmírovská 70, Poľný Kesov |
00400084 | FA za ubytovanie 3/2018 | 10,00 [$€-1] bez DPH |
Dohoda o pobyte | 15.03.2018 | 26.03.2018 | 29.3.2018 | |
11840051 | LVS PoĽný Kesov Mojmírovská 70,95115Poľný Kesov |
00400084 | FA za polatok za stravu 2/2018 | 70,59 [$€-1] bez DPH |
14.02.2018 | 22.02.2018 | 1.3.2018 | ||
11840050 | LVS PoĽný Kesov Mojmírovská 70,95115Poľný Kesov |
00400084 | FA za popatok za ubytovanie2/2018 | 10,00 [$€-1] bez DPH |
14.02.2018 | 22.02.2018 | 1.3.2018 | ||
11840031 | LVS PoĽný Kesov Mojmírovská 70,95115Poľný Kesov |
00400084 | FA poplatok za stravu 1/2018 | 61,95 [$€-1] bez DPH |
31.01.2018 | 05.02.2018 | 1.3.2018 | ||
11840030 | LVS PoĽný Kesov Mojmírovská 70,95115Poľný Kesov |
00400084 | FA poplatok za ubytovanie 1/2018 | 10,00 [$€-1] bez DPH |
31.01.2018 | 05.02.2018 | 1.3.2018 | ||
11840282 | LVS Mojmírovska 70,95115 Poľný Kesov |
00400084 | Fa za stravu nášho klienta 12/2018 | 42,77 € bez DPH |
44/2018 | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 18.12.2018 | |
11840250 | LVS Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | FA za stravu nášho klienta 11/2018 | 64,10 € bez DPH |
44/2018 | 05.11.2018 | 16.11.2018 | 14.11.2018 | |
11840249 | LVS Mojmírovská 70,Poľný Kesov |
00400084 | FA za ubytovanie nášho klienta 11/2018. | 10,00 € bez DPH |
45/2018 | 05.11.2018 | 16.11.2018 | 14.11.2018 | |
11840232 | LVS Mojmírsaka 70, 91551 Poľný Kesov |
00400084 | FA poplatok za ubytovanie nášho klienta za obdobie 10/2018. | 10,00 € bez DPH |
45/2018 | 15.10.2018 | |||
11840231 | LVS Mojmírovská 70, 95115 Poľný kesov |
00400084 | FA za preddavky na stravu za obdobie 10/2018. | 76,32 € bez DPH |
44/2018 | 09.10.2018 | 17.10.2018 | 15.10.2018 | |
11840219 | LVS Mojmírská 70,951 15 Poľný Kesov |
00400084 | FA za ubytovanie nášho klienta za 9/2018. | 10,00 € bez DPH |
45/2018 | 19.09.2018 | 28.09.2018 | 21.9.2018 | |
11840218 | LVS Mojmírska 70,951055 Poľný Kesov |
00400084 | FA za preddavky na stravu za nášho klienta 9/2018. | 51,88 € bez DPH |
44/2018 | 19.09.2018 | 28.09.2018 | 21.9.2018 | |
11840151 | LVS Mojmírska 70,95115Poľný Kesov |
00400084 | FA za ubytovanie 6/2018 | 10,00 [$€-1] bez DPH |
382016 | 12.06.2016 | 14.06.2018 | 3.7.2018 | |
11840150 | LVS Mojmírska 70,95115Poľný Kesov |
00400084 | Fa za stravu 62018 predavok | 72,56 [$€-1] bez DPH |
12.06.2018 | 14.06.2018 | 3.7.2018 | ||
11840105 | LVS Mojmírska 70, 95115 Poľný Kesov |
00400084 | FA za služby spojené pobytom klienta | 10,00 [$€-1] bez DPH |
10.04.2018 | 16.04.2018 | 2.5.2018 | ||
11840104 | LVS Mojmírska 70, 95115 Poľný Kesov |
00400084 | FA za služby spojené pobytom klienta | 50,37 [$€-1] bez DPH |
10.04.2018 | 16.04.2018 | 2.5.2018 | ||
11840185 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská č.3 91701 trnava |
35742364 | FA za službu prenajom rohoží | 31,01 [$€-1] bez DPH |
851105 | 24.07.2018 | 31.07.2018 | 31.7.2018 | |
11840117 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská č.3 917 01 Trnava |
35742364 | FA za službu výmena rohoží 4/2018 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
85115 | 03.05.2018 | 09.05.2018 | 30.5.2018 | |
11840157 | Lindstrom, s.r.o Orešianská 3, 91701 Trnava |
35742364 | FA za prenájom rohoží 23.5.22.6.2018 | 34,80€ bez DPH |
25.06.2018 | 28.06.2018 | 3.7.2018 | ||
11840134 | Lindstrom, s.r.o Orešianská 3, 91701 Trnava |
35742364 | FA za prenájom rohoží 23.4.22.5 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
85115 | 29.05.2018 | 01.06.2018 | 3.7.2018 | |
11840098 | Lindstrom, a.s Orešianská ulč.3,91701 Trnava |
35742364 | FA za prenájom rohoží 26.2.25.3.18 | 29,89 [$€-1] bez DPH |
851105 | 04.04.2018 | 11.04.2018 | 2.5.2018 | |
11840046 | Lindstrom s.r.o. Orešianská č.3,91701 Trnava |
35742364 | FA za výmenu rohoží 2x | 34,80 [$€-1] bez DPH |
851105 | 12.02.2018 | 15.02.2018 | 1.3.2018 | |
11840071 | Lindstrom , s.r.o. Orešianská ul.č3 91701 Trnava |
35742364 | FA za prenájom dvoch rohoží 2/2018 | 34,80 [$€-1] bez DPH |
85115 | 05.03.2018 | 09.03.2018 | 29.3.2018 | |
11840008 | Lindstrom , a.s. Orešianská 3, Trnava |
35742364 | FA za výmneu rohoží 12/2017 | 24,98 [$€-1] bez DPH |
851105 | 08.01.2018 | 15.01.2018 | 13.2.2018 | |
11840091 | Let.is system, s.r.o Kopčianská 10,85101 Bratislava |
50442171 | FA za školenie DDIS | 200,00 [$€-1] bez DPH |
192018 | 27.03.2018 | 04.04.2018 | 2.5.2018 | |
11840013 | LET IS SYSTEM, s.r.o. Kopčianská 10 Bratislava |
50442171 | FA za školenie | 200,00 [$€-1] bez DPH |
17/2017 | 09.01.2018 | 12.01.2018 | 13.2.2018 | |
11840012 | LET IS SYSTEM, s.r.o. Kopčianská 10 Bratislava |
50442171 | FA za LicenciaDDIS -zmluva | 999,00 [$€-1] bez DPH |
17/2017 | 08.01.2018 | 15.01.2018 | 13.2.2018 | |
11840292 | KVF,s.r.o. Rúžová 7, 90028 Ivanka pri Dunaji |
50431854 | FA za vývoz fekálií dňa 18.12.2018. | 52,80 € bez DPH |
66/2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840047 | KVF,s.r.o. Rúžová 691/7 90028 Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Fa za vývoz splaškovej vody | 52,80 [$€-1] bez DPH |
92018 | 13.02.2018 | 22.02.2018 | 1.3.2018 | |
11840147 | KVF, s.r.o. Ružová 7, 90028Ivanka pri Dunaji |
50431854 | FA za vývoz splaškovej vody | 52,80 [$€-1] bez DPH |
272018 | 12.06.2018 | 14.06.2018 | 3.7.2018 | |
11840243 | KVF, s.r.o Ružová 7, 90028 Ivanka pri Dunaji |
50431854 | FA za vývoz splaškovej vody dňa 5.10.2018. | 52,80 € bez DPH |
50/2018 | 24.10.2018 | 29.10.2018 | 26.10.2018 | |
11840241 | Kálman Ladislav Sokolská 13, 90301 Senec |
17603374 | FA za revíziu komínov Obchodná 8 Veľký Biel. | 15,00 € bez DPH |
49/2018 | 24.10.2018 | 29.10.2018 | 26.10.2018 | |
114840240 | Kalmán Ladislav Sokolská 13, 903 01 Senec |
17603374 | FA za revíziu 3 komínov DeD Nádej Bernolákovo. | 105,00€ bez DPH |
49/2018 | 24.10.2018 | 29.10.2018 | 26.10.2018 | |
11840133 | Jozef Jaško ul. 1. mája 24 900 29 Nová Dedinka |
35264446 | FA za opravu plynové kotla V.B. | 124,50 [$€-1] bez DPH |
25.05.2018 | 29.05.2018 | 30.5.2018 | ||
11840199 | Jozef Hudák ALF Servis Senecká cesta 2746 Bernolákovo |
14052989 | FA za opravu motorového vozidla SC857ET | 179,50 bez DPH |
40/2018 | 16.08.2018 | 29.08.2018 | 4.9.2018 | |
11840302 | JOGISE, s.r.o. Vinohradnícka 82,90091Limbach |
36613576 | FA za LED žiaroviek 150 ks. | 702,00 € vrátane DPH |
71/2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840082 | Ján Galovič Trans Chorvátská 176/32, Chorvátský Grob |
30747490 | FA za prepravu klientov do tábora | 636,00 [$€-1] bez DPH |
132018 | 13.03.2018 | 16.03.2018 | 29.3.2018 | |
11840015 | Ján Galovič Galovič TRANS Chorvátská 176/32 Chorvátsky Grób |
30747490 | FA za prepravu klientov | 490,80 [$€-1] bez DPH |
72/2017 | 10.01.2018 | 11.01.2018 | 13.2.2018 |