Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840078 | Slovak telekom , a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za službu telekomunickáciám | 40,58 [$€-1] bez DPH |
1010374202 | 13.03.2018 | 16.03.2018 | 29.3.2018 | |
11840043 | Slovak telekom a.s. Bajkálska 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné služby | 40,58 [$€-1] bez DPH |
1010374202 | 12.02.2018 | 15.02.2018 | 1.3.2018 | |
11840009 | Slovak telekom, a.s. Bajkálská 28, Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné služby | 40,58 [$€-1] bez DPH |
1010374202 | 08.01.2017 | 15.01.2018 | 13.2.2018 | |
11840274 | Slovak telekom, a.s Bajkálská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | FA za dodanie služieb, poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 11/2018 | 61,63 € bez DPH |
1010374201 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 18.12.2018 | |
11840256 | Slovak Telekom.a.s. Bajkálska 28,817 62 Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačná služby - internet a služby pevnej siete za obdobie 01.10.2018-31.10.2018 | 61,85 € bez DPH |
1010374201 | 09.11.2018 | 20.11.2018 | 14.11.2018 | |
11840233 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné poplatky a internet za 01.09-30.09.2018 | 62,32 € bez DPH |
1010374201 | 09.10.2018 | 17.10.2018 | 15.10.2018 | |
11810210 | Slovak telekom a.s Bajkálská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za službu telekomu za obdobie od 01.08.-31.08.2018 | 61,63 € bez DPH |
1010374201 | 07.09.2018 | 24.09.2018 | 11.9.2018 | |
11840124 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za službu telekomu 5/2018 | 42,14 [$€-1] bez DPH |
1010374201 | 09.05.2018 | 14.05.2018 | 30.5.2018 | |
11840107 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za služby internet a pevná linka | 37,44 [$€-1] bez DPH |
1010374201 | 10.04.2018 | 16.04.2018 | 2.5.2018 | |
11840079 | Slovak telekom , a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za internet a BIZNIS ISDN balík | 49,24 [$€-1] bez DPH |
1010374201 | 13.03.2018 | 16.03.2018 | 29.3.2018 | |
11840042 | Slovak telekom a.s. Bajkálska 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné služby | 61,04 [$€-1] bez DPH |
1010374201 | 12.02.2018 | 15.02.2018 | 1.3.2018 | |
11840010 | Slovak telekom, a.s. Bajkálská 28, Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné služby | 56,56 [$€-1] bez DPH |
1010374201 | 08.01.2018 | 15.01.2018 | 13.2.2018 | |
11840108 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Dobropis preplatok | -40,00 [$€-1] bez DPH |
101037402 | 10.04.2018 | 16.04.2018 | 2.5.2018 | |
11840302 | JOGISE, s.r.o. Vinohradnícka 82,90091Limbach |
36613576 | FA za LED žiaroviek 150 ks. | 702,00 € vrátane DPH |
71/2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840301 | BÁRDI AUTO SLOVAKIA, s.r.o. Gazdovský rád 14,93101 Šamorín |
35787015 | FA za príslušenstvo do auta. | 276,67 € bez DPH |
72/2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840298 | Spojená škola internátna Svrčia 6,842 11 Bratislava |
31746632 | FA predpis úhrad internát, MŠ, strava , strava v ŠmŠ na obdobie 1-3/2019. | 393,00 € bez DPH |
41/2018,42/2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840295 | CHLAD-SERVIS spol.s.r.o. Hlavná 181, 90023 Viničné |
31105068 | FA za dodanie chladničiek LIEBHERR CN4313-21,CN-4813-21 | 1032,65 € bez DPH |
73/2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840295 | CHLAD-SERVIS spol.s.r.o. Hlavná 181, 90023 Viničné |
31105068 | FA za dodanie chladničiek LIEBHERR CN4313-21,CN-4813-21 | 1032,65 € bez DPH |
73/2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840294 | Patrik Marák-PAMA 91622 Podolie 819 |
43735169 | FA za gumené auto rohože 3 sady. | 93,00 € bez DPH |
59/2018 | 22.12.2018 | 27.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840293 | Andros s.r.o. Tallerová4,81102 Bratislava |
51084554 | FA za dodanie pneumatík OMV. | 990,44 € bez DPH |
70/2018 | 22.12.2018 | 27.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840292 | KVF,s.r.o. Rúžová 7, 90028 Ivanka pri Dunaji |
50431854 | FA za vývoz fekálií dňa 18.12.2018. | 52,80 € bez DPH |
66/2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840291 | EMI Slovensko Pod Švablovkou,08310 Sabinov |
46726608 | FA za dodanie posteľného prádla 14 kusov. | 255,80 € bez DPH |
69/2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840290 | IKEA Bratislava ,s.r.o. Ivanská cesta18,82104 Bratislava |
35849436 | FA za potreby do domácnosti podľa objednávky | 2 986,73 € bez DPH |
67/2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840289 | OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B,82109Bratislava |
36192384 | FA za dodanie tovaru v zmysle objednávky. (kreslá kancelárske Miami čierno sivé) | 422,41 € bez DPH |
68/2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840288 | ALF Servis Jozef Hudák Družstevná 20/136S, Bernolákovo |
14052989 | FA za opravu motorového vozidla Š-Octávia 1,9 TDI evč. SC-857ET- oprava klimatizácie, naplnenie podľa objednávky | 527,50 € bez DPH |
65/2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840287 | Mountfield, s.r.o. Kollárova 85, 03610 Martin |
36377147 | FA za dodaný materiál podľa objednávky. | 241,15 € bez DPH |
64/2018 | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840286 | Z+M Servis,a.s. Ivanská cesta 30/B,82404 Bratislava |
44195591 | FA za Toner KyoCera TK 1160BK pre Ecosys P2040dm počet 4ks | 288,00 € bez DPH |
62/2018 | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840285 | Chlad servis spol.s.r.o. Hlavná 181, 90023 Viničné |
31105068 | FA za nákup tovaru podľa objednávky. | 971,69 € bez DPH |
63/2018 | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840284 | SOPKA spol. s.r.o. Priemyselná 12, 90301 Senec |
35791853 | FA za výrobu pečiatok: Trodat 46019, 4328,4912,4913. | 189,00 € bez DPH |
61/2018 | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 18.12.2018 | |
11840283 | OFFICE DEPOT Prievozská 4/B,82109 Bratislava |
36192384 | FA za kancelárske kreslá 2ks. | 196,56 € bez DPH |
58/2018 | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 18.12.2018 | |
11840282 | LVS Mojmírovska 70,95115 Poľný Kesov |
00400084 | Fa za stravu nášho klienta 12/2018 | 42,77 € bez DPH |
44/2018 | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 18.12.2018 | |
11840281 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov |
00400084 | FA poplatok za ubytovanie nášho klienta 12/2018. | 10,00 € bez DPH |
45/2018 | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 18.12.2018 | |
11840280 | Amnet, s.r.o. Siladická 372/11, 90028 Zálesie |
44221061 | FA za USB kľúč Kingston DT64GB | 15,89 € bez DPH |
56/2018 | 14.12.2018 | 18.12.2018 | 18.12.2018 | |
11840279 | Andrej Lučenič - CAR LINE Jána Poničana 5, 841 08 Bratislava |
32155557 | FA za europokladnička DURABLE EUROBOXX 352x120x276 mm strieborná | 147,60 € bez DPH |
57/2018 | 14.12.2018 | 18.12.2018 | 18.12.2018 | |
11840278 | Psychodiagnostika, a.s. Mickiewiczova 2,81107 Bratislava |
31385770 | FA za psychodiagnostické testy. | 587,40 € bez DPH |
12.12.2018 | 14.12.2018 | 18.12.2018 | ||
11840269 | Amnet, s.r.o. Siladická 372/11 |
44221061 | FA za zakúpenie PC + príslušenstvo v rámci projektu NPDI. | 1050,00 € bez DPH |
53/2018 | 05.12.2018 | 10.12.2018 | 18.12.2018 | |
11840259 | PosAM, spo.s.r.o. Bajkalská 28, 82109 Bratislava |
31365078 | FA za dodanie USB token. | 97,56 bez DPH |
53/2018 | 19.11.2018 | 22.11.2018 | 23.11.2018 | |
11840250 | LVS Mojmírovska 70, Poľný Kesov |
00400084 | FA za stravu nášho klienta 11/2018 | 64,10 € bez DPH |
44/2018 | 05.11.2018 | 16.11.2018 | 14.11.2018 | |
11840249 | LVS Mojmírovská 70,Poľný Kesov |
00400084 | FA za ubytovanie nášho klienta 11/2018. | 10,00 € bez DPH |
45/2018 | 05.11.2018 | 16.11.2018 | 14.11.2018 | |
11840245 | PhDr.Pavol Lorenc 126,00 € |
50441833 | FA za dodané služby 3 dni na tému Manažérske zručnosti" konané v dňoch 24.10.-26.10.2018 v Trenčianskych Tepliciach. | 126,00 € bez DPH |
52/2018 | 26.10.2018 | 05.11.2018 | 5.11.2018 |