Faktúry 2018 (DeD Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11840026   MPSVR SR
Špitálska 4-6 Bratislava
00681156  FA za služby december 2017  11,18 [$€-1] 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM    24.01.2018  26.01.2018  13.2.2018 
11840281   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov
00400084  FA poplatok za ubytovanie nášho klienta 12/2018.  10,00 € 
bez DPH
  45/2018  17.12.2018  18.12.2018  18.12.2018 
11840249   LVS
Mojmírovská 70,Poľný Kesov
00400084  FA za ubytovanie nášho klienta 11/2018.  10,00 € 
bez DPH
  45/2018  05.11.2018  16.11.2018  14.11.2018 
11840232   LVS
Mojmírsaka 70, 91551 Poľný Kesov
00400084  FA poplatok za ubytovanie nášho klienta za obdobie 10/2018.  10,00 € 
bez DPH
  45/2018      15.10.2018 
11840219   LVS
Mojmírská 70,951 15 Poľný Kesov
00400084  FA za ubytovanie nášho klienta za 9/2018.  10,00 € 
bez DPH
  45/2018  19.09.2018  28.09.2018  21.9.2018 
11840151   LVS
Mojmírska 70,95115Poľný Kesov
00400084  FA za ubytovanie 6/2018  10,00 [$€-1] 
bez DPH
382016    12.06.2016  14.06.2018  3.7.2018 
11840127   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov
00400084  FA za ubytovanie našho klienta  10,00 [$€-1] 
bez DPH
    14.05.2018  17.05.2018  30.5.2018 
11840111   SPDDD Usmev ako dar
Ševčenková 21, 85105 Bratislava
01736537  FA za účastnícky poplatok 14.3.18  10,00 [$€-1] 
bez DPH
    17.04.2018  24.04.2018  2.5.2018 
11840105   LVS
Mojmírska 70, 95115 Poľný Kesov
00400084  FA za služby spojené pobytom klienta  10,00 [$€-1] 
bez DPH
    10.04.2018  16.04.2018  2.5.2018 
11840085   LVS Poľný kesov
Mojmírovská 70, Poľný Kesov
00400084  FA za ubytovanie 3/2018  10,00 [$€-1] 
bez DPH
Dohoda o pobyte    15.03.2018  26.03.2018  29.3.2018 
11840050   LVS PoĽný Kesov
Mojmírovská 70,95115Poľný Kesov
00400084  FA za popatok za ubytovanie2/2018  10,00 [$€-1] 
bez DPH
    14.02.2018  22.02.2018  1.3.2018 
11840030   LVS PoĽný Kesov
Mojmírovská 70,95115Poľný Kesov
00400084  FA poplatok za ubytovanie 1/2018  10,00 [$€-1] 
bez DPH
    31.01.2018  05.02.2018  1.3.2018 
11840016   GGFS, s.r.o.
Sasinková 5, Bratislava
04709690  FA za doplatenie  10,00 [$€-1] 
bez DPH
RD2015    10.01.2018  11.01.2018  13.2.2018 
11840024   Pradca podnikateľa
Martina Rázusa23A, Žilina
31592503  FA doúčtovanie FS/2017  7,45 [$€-1] 
bez DPH
    18.01.2018  23.01.2018  13.2.2018 
11840029   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29
35850370  FA vyučtovanie vodné stočné V.B  6,74 [$€-1] 
bez DPH
OM00068300    25.01.2018  31.01.2018  13.2.2018 
11840040   Orange Slovensko, a.s
Metodová 8, 82108 Bratislava
35697270  FA za nové mobilné telefony 5ks  5,00 [$€-1] 
bez DPH
    09.02.2018  14.02.2018  1.3.2018 
11840028   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29
35850370  FA vyučtovanie voda V.Biel MD  4,49 [$€-1] 
bez DPH
OM00068335    25.01.2018  31.01.2018  13.2.2018 
11840290   IKEA Bratislava ,s.r.o.
Ivanská cesta18,82104 Bratislava
35849436  FA za potreby do domácnosti podľa objednávky  2 986,73 € 
bez DPH
  67/2018  20.12.2018  21.12.2018  7.1.2019 
11840036   Orange Slovensko, a.s
Metodová 8, 82108 Bratislava
35697270  FA za nový mobil...  1,00 [$€-1] 
bez DPH
    05.02.2018  08.02.2018  1.3.2018 
11840296   BVS ,a.s
Prešovská 48,82646 Bratislava 29
35850370  FA za odber vody od 14.09.-13.12.2018, Veľký Biel Kostolná 1.   
bez DPH
OM00068300    28.12.2018  31.12.2018  7.1.2019 
11840262   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Faktúra - vyúčtovanie spotreby elektriny od 15.10.2017 - 14.10.2018 za RD Kostolná 1 Veľký Biel.  - 90,19 € 
bez DPH
1067VP_ZSE/2017E    22.11.2018  19.12.2018  26.11.2018 
11840261   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica
36597007  Faktúra - vyúčtovanie spotreby elektriny od 15.10.2017 - 14.10.2018 za RD Obchodná ul.8, Veľký Biel  - 128,27 € 
bez DPH
1067VP_ZSE/2017E    22.11.2018  19.12.2018  26.11.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť