Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840281 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov |
00400084 | FA poplatok za ubytovanie nášho klienta 12/2018. | 10,00 € bez DPH |
45/2018 | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 18.12.2018 | |
11840287 | Mountfield, s.r.o. Kollárova 85, 03610 Martin |
36377147 | FA za dodaný materiál podľa objednávky. | 241,15 € bez DPH |
64/2018 | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840286 | Z+M Servis,a.s. Ivanská cesta 30/B,82404 Bratislava |
44195591 | FA za Toner KyoCera TK 1160BK pre Ecosys P2040dm počet 4ks | 288,00 € bez DPH |
62/2018 | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840285 | Chlad servis spol.s.r.o. Hlavná 181, 90023 Viničné |
31105068 | FA za nákup tovaru podľa objednávky. | 971,69 € bez DPH |
63/2018 | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840288 | ALF Servis Jozef Hudák Družstevná 20/136S, Bernolákovo |
14052989 | FA za opravu motorového vozidla Š-Octávia 1,9 TDI evč. SC-857ET- oprava klimatizácie, naplnenie podľa objednávky | 527,50 € bez DPH |
65/2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840292 | KVF,s.r.o. Rúžová 7, 90028 Ivanka pri Dunaji |
50431854 | FA za vývoz fekálií dňa 18.12.2018. | 52,80 € bez DPH |
66/2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840291 | EMI Slovensko Pod Švablovkou,08310 Sabinov |
46726608 | FA za dodanie posteľného prádla 14 kusov. | 255,80 € bez DPH |
69/2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840290 | IKEA Bratislava ,s.r.o. Ivanská cesta18,82104 Bratislava |
35849436 | FA za potreby do domácnosti podľa objednávky | 2 986,73 € bez DPH |
67/2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840289 | OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B,82109Bratislava |
36192384 | FA za dodanie tovaru v zmysle objednávky. (kreslá kancelárske Miami čierno sivé) | 422,41 € bez DPH |
68/2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840294 | Patrik Marák-PAMA 91622 Podolie 819 |
43735169 | FA za gumené auto rohože 3 sady. | 93,00 € bez DPH |
59/2018 | 22.12.2018 | 27.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840293 | Andros s.r.o. Tallerová4,81102 Bratislava |
51084554 | FA za dodanie pneumatík OMV. | 990,44 € bez DPH |
70/2018 | 22.12.2018 | 27.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840302 | JOGISE, s.r.o. Vinohradnícka 82,90091Limbach |
36613576 | FA za LED žiaroviek 150 ks. | 702,00 € vrátane DPH |
71/2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840301 | BÁRDI AUTO SLOVAKIA, s.r.o. Gazdovský rád 14,93101 Šamorín |
35787015 | FA za príslušenstvo do auta. | 276,67 € bez DPH |
72/2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840300 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke č.1837/2018 náklady za služby za mesiac november 2018 Železničná - Bernolákovo. | 11,06 bez DPH |
18371/2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840299 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00684156 | FA na základe zmluvy o výpožičke č.8752/2017-M_ODSM članku 4, bodu4.2., náklady za služby za mesiac november 2018 | 11,55 € bez DPH |
8752/2017 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840299 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00684156 | FA na základe zmluvy o výpožičke č.8752/2017-M_ODSM članku 4, bodu4.2., náklady za služby za mesiac november 2018 | 11,55 € bez DPH |
8752/2017 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840298 | Spojená škola internátna Svrčia 6,842 11 Bratislava |
31746632 | FA predpis úhrad internát, MŠ, strava , strava v ŠmŠ na obdobie 1-3/2019. | 393,00 € bez DPH |
41/2018,42/2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840297 | BVS, a.s Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | FA za vodu od 14.09.-13.12.2018. Veľký Biel Obchodná 8. | 20,22 € bez DPH |
OM00068335 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840296 | BVS ,a.s Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za odber vody od 14.09.-13.12.2018, Veľký Biel Kostolná 1. | bez DPH |
OM00068300 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840295 | CHLAD-SERVIS spol.s.r.o. Hlavná 181, 90023 Viničné |
31105068 | FA za dodanie chladničiek LIEBHERR CN4313-21,CN-4813-21 | 1032,65 € bez DPH |
73/2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840295 | CHLAD-SERVIS spol.s.r.o. Hlavná 181, 90023 Viničné |
31105068 | FA za dodanie chladničiek LIEBHERR CN4313-21,CN-4813-21 | 1032,65 € bez DPH |
73/2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840257 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8,82108 Bratislava |
35697270 | FA za službu mobilnému operátorovi za obdobie 6.11.-5.12.2018. | 175,55 € bez DPH |
A2213315,A11916082,A12081908 | 08.01.2019 | 19.11.2018 | 14.11.2018 |