Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840163 | Fullprofi, s.r.o. Réca 65, 925 26 Réca |
46350756 | Storno faktúry 2018015 | -870,00 [$€-1] bez DPH |
12018 | 02.07.2018 | 31.7.2018 | ||
11840260 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta14, Banská Bystrica |
365970074 | Faktúra - zúčtovanie elektriny 15.10.2017- 14.10.2018 za DeD Nádej Bernolákovo. | -1090,32 € bez DPH |
1067VP_ZSE/2017E | 20.11.2018 | 20.11.2018 | 26.11.2018 | |
11840261 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Faktúra - vyúčtovanie spotreby elektriny od 15.10.2017 - 14.10.2018 za RD Obchodná ul.8, Veľký Biel | - 128,27 € bez DPH |
1067VP_ZSE/2017E | 22.11.2018 | 19.12.2018 | 26.11.2018 | |
11840262 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Faktúra - vyúčtovanie spotreby elektriny od 15.10.2017 - 14.10.2018 za RD Kostolná 1 Veľký Biel. | - 90,19 € bez DPH |
1067VP_ZSE/2017E | 22.11.2018 | 19.12.2018 | 26.11.2018 | |
11840146 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA zaslužbu mobilnému operat. | 175,44 [$€-1] bez DPH |
Rámcova zmluva | 12.06.2018 | 14.06.2018 | 3.7.2018 | |
11840237 | EL-PRE-BLE Orechová 16, 90027 Bernolákovo |
37184342 | FA základe objednávky a cenovej ponuky rekonštrukcia časti elektroinštalácie v budove DeD Nádej Bernolákovo. | 3711,88 € bez DPH |
51/2018 | 15.10.2018 | 02.11.2018 | 26.10.2018 | |
11840022 | ŠEVT,a.s. Cementárska 16, Banská Bystrica |
31331131 | Fa za zošit vreckového | 39,34 [$€-1] bez DPH |
22018 | 17.01.2018 | 19.01.2018 | 13.2.2018 | |
11840213 | Očenášová Jana, Ing. Muškátová 36, 821 01 Bratislava |
1024896048 | FA za Znalecký posudok | 120,00€ bez DPH |
38/2018 | 12.09.2018 | 14.09.2018 | 17.9.2018 | |
11840200 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,816 43 Bratislava |
00681156 | FA za zmluvu o výpožičke bytu BA | 11,17€ bez DPH |
87522017 | 22.08.2018 | 27.08.2018 | 4.9.2018 | |
11840186 | MPSVaR SR Špitálská 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za zmluvu o výpožičke bytu | 11,17 bez DPH |
8752017 | 24.07.2018 | 01.08.2018 | 4.9.2018 | |
11840114 | MPSVaR SR Špitálská 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | FA za zmluvu o výpožičke 03/2018 | 11,17 [$€-1] bez DPH |
87522017 | 25.04.2018 | 30.04.2018 | 2.5.2018 | |
11840131 | MPSVaR Špitálska 4-6,816 43 Bratislava |
00681156 | FA za zmluvu o výpožičke -služby | 11,17 [$€-1] bez DPH |
8752/2017-M_ODSM | 21.05.2018 | 24.05.2018 | 30.5.2018 | |
11840252 | Amnet, s.r.o. Siladická 372/11 |
44221061 | FA za zmluvu o dielo dodávka IT služieb 10/2018 | 192,00 € bez DPH |
599/2017 | 09.11.2018 | 19.11.2018 | 14.11.2018 | |
11840197 | SORTEC EUROP,s.r.o Iljušinová 2,85101 Bratislava |
45001103 | FA za zdroj Amiko 5V1A SETEBO | 16,00€ bez DPH |
10.08.2018 | 14.08.2018 | 4.9.2018 | ||
11840269 | Amnet, s.r.o. Siladická 372/11 |
44221061 | FA za zakúpenie PC + príslušenstvo v rámci projektu NPDI. | 1050,00 € bez DPH |
53/2018 | 05.12.2018 | 10.12.2018 | 18.12.2018 | |
11840235 | Amnet,s.r.o. Siladická 372/11 90028 Zálesie |
44221061 | FA za základe zmluvy o dielo IT služba 9/2018 | 192,00 € bez DPH |
2017/2019 | 11.10.2018 | 17.10.2018 | 15.10.2018 | |
11840073 | Magna Energia,a.s. Nitrianská 7555/8 92101 Pieštany |
35743565 | FA za za plyn 01.03.-31.3.2018 | 1452,69 [$€-1] bez DPH |
Pl1374/2015 | 05.03.2018 | 09.03.2018 | 29.3.2018 | |
11840097 | Zoner, s.r.o Jaskový rád 5, 83101 Bratislava |
35770929 | FA za wwwhosting domeny 12.mes. | 118,61 [$€-1] bez DPH |
03.04.2018 | 06.04.2018 | 2.5.2018 | ||
11840243 | KVF, s.r.o Ružová 7, 90028 Ivanka pri Dunaji |
50431854 | FA za vývoz splaškovej vody dňa 5.10.2018. | 52,80 € bez DPH |
50/2018 | 24.10.2018 | 29.10.2018 | 26.10.2018 | |
11840147 | KVF, s.r.o. Ružová 7, 90028Ivanka pri Dunaji |
50431854 | FA za vývoz splaškovej vody | 52,80 [$€-1] bez DPH |
272018 | 12.06.2018 | 14.06.2018 | 3.7.2018 | |
11840047 | KVF,s.r.o. Rúžová 691/7 90028 Ivanka pri Dunaji |
50431854 | Fa za vývoz splaškovej vody | 52,80 [$€-1] bez DPH |
92018 | 13.02.2018 | 22.02.2018 | 1.3.2018 | |
11840089 | Matej Szalay Kont-Blesk Kostolná 13, 900 24 Veľký Biel |
32824254 | FA za vývoz odpadu 20 03 07 | 150,00 [$€-1] bez DPH |
182018 | 23.03.2018 | 29.03.2018 | 29.3.2018 | |
11840135 | Matej Salay Kont-Blesk Kostolná 13, 90024 Veľký Biel |
32824254 | FA za vývoz odpadu -kontajnerom | 150,00 [$€-1] bez DPH |
222018 | 29.05.2018 | 01.06.2018 | 3.7.2018 | |
11840292 | KVF,s.r.o. Rúžová 7, 90028 Ivanka pri Dunaji |
50431854 | FA za vývoz fekálií dňa 18.12.2018. | 52,80 € bez DPH |
66/2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840284 | SOPKA spol. s.r.o. Priemyselná 12, 90301 Senec |
35791853 | FA za výrobu pečiatok: Trodat 46019, 4328,4912,4913. | 189,00 € bez DPH |
61/2018 | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 18.12.2018 | |
11840138 | Pavol Jurák, Ing. Znievská 32, 85106 Bratislava |
47908262 | FA za vypracov dokum. BOZP... | 350,00 [$€-1] bez DPH |
252018 | 04.06.2018 | 06.06.2018 | 3.7.2018 | |
11840008 | Lindstrom , a.s. Orešianská 3, Trnava |
35742364 | FA za výmneu rohoží 12/2017 | 24,98 [$€-1] bez DPH |
851105 | 08.01.2018 | 15.01.2018 | 13.2.2018 | |
11840046 | Lindstrom s.r.o. Orešianská č.3,91701 Trnava |
35742364 | FA za výmenu rohoží 2x | 34,80 [$€-1] bez DPH |
851105 | 12.02.2018 | 15.02.2018 | 1.3.2018 | |
11840297 | BVS, a.s Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | FA za vodu od 14.09.-13.12.2018. Veľký Biel Obchodná 8. | 20,22 € bez DPH |
OM00068335 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 7.1.2019 | |
11840002 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
03580370 | FA za vodné stočné15.11.11.12.17 | 276,63 [$€-1] bez DPH |
OM00053641 | 08.01.2018 | 15.01.2018 | 13.2.2018 | |
11840265 | BVS. a.s. Prešovská 44, 82644 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné za obdobie 13.10.-12.11.2018. | 713,28 bez DPH |
OM00053641 | 27.11.2018 | 04.12.2018 | 18.12.2018 | |
11840154 | BVS, a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné V.Biel Kost. | 32,57 [$€-1] bez DPH |
22.06.2018 | 26.06.2018 | 3.7.2018 | ||
11840244 | BVS, a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné DeD Nádej Trnavská 62, Bernolákovo od - do 13.09.-12.10.18 | 635,27 € bez DPH |
OM00053641 | 25.10.2018 | 02.11.2018 | 26.10.2018 | |
11840025 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodné stočné DeD | 318,74 [$€-1] bez DPH |
OM00053641 | 18.01.2018 | 23.01.2018 | 13.2.2018 | |
11840187 | BVS,a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné DD 13.6.-12.7.2018 | 510,44 vrátane DPH |
OM00053641 | 30.07.2018 | 01.08.2018 | 4.9.2018 | |
11840160 | BVS a.s. Prešovská 48,826 46 Bratislava |
35850370 | Fa za vodné stočné DD | 697,68 [$€-1] bez DPH |
29.06.2018 | 06.07.2018 | 31.7.2018 | ||
11840099 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodné stočné 13.2-12.3.18 DD | 465,85 [$€-1] bez DPH |
OM00053641 | 04.04.2018 | 10.04.2018 | 2.5.2018 | |
11840204 | BVS,a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné 13.07.-12.08.2018. | 601,82 bez DPH |
OM00053641 | 03.09.2018 | 07.09.2018 | 6.9.2018 | |
11840136 | BVS, a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné 1 mesiac | 530,50 [$€-1] bez DPH |
30.05.2018 | 04.06.2018 | 3.7.2018 | ||
11840070 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné 01.8.17 do 12.2.18 | 853,70 [$€-1] bez DPH |
OM00053641 | 05.03.2018 | 09.03.2018 | 29.3.2018 |