Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840343 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 343/18 zrážky Rontgenova 09/18 | 85,15 vrátane DPH |
5/2013 | N | 08.10.2018 | 16.10.2018 | 9.1.2019 |
11840342 | Berlina, s.r.o. Donneerova 7 84104 Bratislava |
50122681 | fa č. 342/18 vzdelávacie podujatie V. Šamudovská | 120,00 vrátane DPH |
N | 08.10.2018 | 9.1.2019 | ||
11840341 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 341/18 vodné a stočné Lenárdová 09/18 | 376,70 vrátane DPH |
5/2013 | N | 05.10.2018 | 16.10.2018 | 9.1.2019 |
11840340 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava |
35850370 | fa 340/18 vodné a stočné Rontgenova 09/18 | 26,75 vrátane DPH |
5/2013 | N | 05.10.2018 | 16.10.2018 | 9.1.2019 |
11840339 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 81108 Bratislava |
47079690 | fa č. 339/18 elektronicke strav. poukazky NP DEI | 83,60 vrátane DPH |
N | 05.10.2018 | 05.11.2018 | 9.1.2019 | |
11840338 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 81108 Bratislava |
47079690 | fa č. 338/18 elektronicke stravovacie poukážky | 6695,60 vrátane DPH |
N | 05.10.2018 | 05.11.2018 | 9.1.2019 | |
11840337 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82107 Bratislava |
31322832 | fa č. 337/18 PHL | 108,65 vrátane DPH |
N | 04.10.2018 | 16.10.2018 | 9.1.2019 | |
11840336 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava |
36743852 | fa č. 336/18 za webhosting | 21,00 vrátane DPH |
N | 04.10.2018 | 15.10.2018 | 9.1.2019 | |
11840335 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 335/18 zrážky Lenárdová 09/18 | 90,68 vrátane DPH |
5/2013 | N | 04.10.2018 | 16.10.2018 | 9.1.2019 |
11840334 | Messer Tatragas spol.s r.o. Chalúpková 9 81101 Bratislava |
00685852 | fa č. 334/18 nájom kyslíkových fliaš | 87,66 vrátane DPH |
22/2015 | N | 04.10.2018 | 16.10.2018 | 9.1.2019 |
11840333 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | fa č. 333/18 spotreba plynu 10/2018 | 1810,50 vrátane DPH |
26/2017 | N | 04.10.2018 | 16.10.2018 | 9.1.2019 |
11840332 | Mgr. Anna Jančíková Okružná 11 90031 Stupava |
50153242 | fa č, 332/18 služby fyzioterapie 08/18 | 600,00 bez DPH |
3/2018 | N | 04.10.2018 | 16.10.2018 | 9.1.2019 |
11840331 | Roman Bulík- Stop ploštice Pod Sejvihiz 1679/31 96801 Nová Baňa |
47654554 | fa č. 331/18 opakovaný chemický postrek | 198,00 vrátane DPH |
N | 04.10.2018 | 16.10.2018 | 9.1.2019 | |
11840330 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3 85101 Bratislava |
40774384 | fa č. 330/18 zmluvný servis 09/18 | 83,25 vrátane DPH |
2/2015 | N | 04.10.2018 | 22.10.2018 | 9.1.2019 |
11840329 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa č. 329/18 spotreba el. energie Lenardova 10/18 | 992,77 vrátane DPH |
14/2017 | N | 03.10.2018 | 16.10.2018 | 9.1.2019 |
11840328 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa č. 328/18 spotreba el. energie Rontgenova 10/18 | 499,96 vrátane DPH |
14/2017 | N | 03.10.2018 | 16.10.2018 | 9.1.2019 |
11840327 | Milan Bojnanský Jána Jonáša 19 84108 Bratislava |
40961478 | fa č. 327/18 služby technika BTS a PO III.Q | 108,00 vrátane DPH |
1/2015 | N | 03.10.2018 | 16.10.2018 | 9.1.2019 |
11840326 | SHELL Slovakia, s r.o. Einsteinova 23 85101 Bratislava |
31361081 | fa č. 326/18 PHL | 245,47 vrátane DPH |
N | 01.10.2018 | 03.10.2018 | 9.1.2019 | |
11840325 | Slovak Telekom, a.s. |
35763469 | fa č. 325/18 mobilné hovory | 16,99 vrátane DPH |
5/2018 | 08.10.2018 | 03.10.2018 | 17.10.2018 | |
11840324 | Slovak Telekom, a.s. |
35763469 | fa č. 324/18 mobilné hovory | 47,96 vrátane DPH |
5/2018 | 08.10.2018 | 03.10.2018 | 17.10.2018 | |
11840323 | BESTER s r.o. |
35974737 | fa č. 232/18 štvrťročná kontrola EPS | 360,00 vrátane DPH |
2/2006 | 30.9.2018 | 03.10.2018 | 17.10.2018 | |
11840322 | Mgr.Kuchárová Barbora |
30792029 | fa č. 322/18 supervízie | 150,00 vrátane DPH |
16/2018 | 28.9.2018 | 28.09.2018 | 17.10.2018 | |
11840321 | AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. |
36298026 | fa č. 321/18 žiarovky | 8,71 vrátane DPH |
21.8.2018 | 17.10.2018 | |||
11840320 | Peter WEISS |
41531612 | fa č. 320/18 rekonštrukcia terasy Lenardova 2. 50 | 8353,20 vrátane DPH |
80/2018 | 26.9.2018 | 03.10.2018 | 17.10.2018 | |
11840319 | TAMM, s.r.o. |
48026735 | fa č. 319/18 školné V. Janceková 09/18 | 250,00 vrátane DPH |
15/2016 | 12.10.2018 | 16.10.2018 | 17.10.2018 | |
11840318 | TAMM, s.r.o. |
48026735 | fa č. 318/18 ľškolné V. Janceková 08/18 | 250,00 vrátane DPH |
15/2016 | 12.10.2018 | 16.10.2018 | 17.10.2018 | |
11840317 | TAMM, s.r.o. |
48026735 | fa č. 317/18 školné V. Janceková 4,5,6,7/2018 | 1000,00 vrátane DPH |
15/2016 | 12.10.2018 | 17.10.2018 | ||
11840316 | Messer Tatragas spol.s r.o. |
00685852 | fa č. 316/18 nájom kyslíkových fliaš | 87,66 vrátane DPH |
22/2015 | 02.10.2018 | 03.10.2018 | 17.10.2018 | |
11840315 | Xepap, spol. s r.o. |
31628605 | fa č. 315/18 kancelárske potreby | 77,77 vrátane DPH |
83/2018 | 16.11.2018 | 03.10.2018 | 17.10.2018 | |
11840314 | HOMOLA TEAM s.r.o. |
35702192 | fa č. 314/18 odvoz odpadu | 248,32 vrátane DPH |
13.9.2018 | 03.10.2018 | 17.10.2018 | ||
11840313 | HOMOLA TEAM s.r.o. |
35702192 | fa č. 313/18 odvoz odpadu z Lenárdovej | 415,59 vrátane DPH |
27.9.2018 | 03.10.2018 | 17.10.2018 | ||
11840312 | SLOVNAFT a.s. |
31322832 | fa č. 312/18 PHL | 106,82 vrátane DPH |
18.10.2018 | 03.10.2018 | 17.10.2018 | ||
11840311 | Orange Slovensko, a.s. |
35697270 | fa č. 311/18 mobiné hovory | 163,84 vrátane DPH |
2/2009 | 15.11.2018 | 03.10.2018 | 17.10.2018 | |
11840310 | Účtovníctvo Zuzana s.r.o. |
44831731 | fa č. 310/18 služby zodpovednej osoby 08/18 | 100,00 vrátane DPH |
11/2018 | 14.9.2018 | 18.09.2018 | 17.10.2018 | |
11840309 | Občianske združenie BUBLINA |
42186021 | fa č. 309/18 Strava a pit. režim počas výletu V2 | 150,00 vrátane DPH |
28.9.2018 | 17.10.2018 | |||
11840308 | Slovak Telekom, a.s. |
35763469 | fa č. 308/18 telekomunikačné služby | 146,70 vrátane DPH |
5/2018 | 18.9.2018 | 18.09.2018 | 17.10.2018 | |
11840307 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. |
35850370 | fa č. 307/18 vodné a stočné Lenárdova 08/18 | 280,85 vrátane DPH |
5/2013 | 19.9.2018 | 18.09.2018 | 17.10.2018 | |
11840306 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. |
35850370 | fa č. 306/18 vodné a stočné Rontgenova 08/18 | 26,75 vrátane DPH |
5/2013 | 19.9.2018 | 18.09.2018 | 17.10.2018 | |
11840305 | TECHNICKÁ INŚPEKCIA a.s. |
36653004 | fa č. 305/18 preverenie odbornej spôsob. kuričov | 216,00 vrátane DPH |
19.9.2018 | 18.09.2018 | 17.10.2018 | ||
11840304 | BCF s.r.o. |
36597007 | fa č. 304/18 spotreba el. enegie 09/18 Lenardova | 992,77 vrátane DPH |
14/2017 | 30.9.2018 | 10.09.2018 | 17.10.2018 |