![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840022 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | fa č. 22/18 vodné a stočné Lenrdová 12/2017 | 283,08 vrátane DPH |
áno | nie | 23.1.2018 | 27.02.2018 | 27.3.2018 |
11840021 | BESTER s r.o. Pekná cesta 2/A, 831 54 Bratislava |
03597473 | fa č. 21/18 mesčná kontrola EPS | 151,20 vrátane DPH |
áno | nie | 23.1.2018 | 25.01.2018 | 27.3.2018 |
11840020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | fa č. 20/18 spotreba plynu - vyučtovanie | 581,45 vrátane DPH |
áno | nie | 22.1.2018 | 19.02.2018 | 27.3.2018 |
11840018 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | fa č. 18/18 mobilné hovory 01/2018 | 140,63 vrátane DPH |
áno | nie | 16.1.2018 | 21.02.2018 | 27.3.2018 |
11840017 | Juraj Gál Trnavská 773, 92532 Veľká Mača |
22800816 | fa č. 17/18 kominárske služby | 66,38 vrátane DPH |
áno | nie | 15.1.2018 | 25.01.2018 | 27.3.2018 |
11840015 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | fa č. 15/18 elektronické stravovacie poukážky 1/18 | 212,80 vrátane DPH |
áno | nie | 10.1.2018 | 16.01.2018 | 27.3.2018 |
11840014 | Messer Tatragas spol.s r.o. Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava |
00685852 | fa č. 14/18 nájom kyslíkových fliaš 12/17 | 181,16 vrátane DPH |
áno | nie | 10.1.2018 | 16.01.2018 | 27.3.2018 |
11840013 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | fa č. 13/18 elektronické stravovacie poukážky | 6543,60 vrátane DPH |
áno | nie | 10.1.2018 | 25.01.2018 | 27.3.2018 |
11840011 | BESTER s r.o. Pekná cesta 2/A, 831 54 Bratislava |
03597473 | fa č. 11/18 montážne práce a materiál | 322,80 vrátane DPH |
áno | nie | 10.1.2018 | 25.01.2018 | 27.3.2018 |
11840010 | Profesia, spol. s r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
35800861 | fa č. 10/18 balík služieb na portály - inzercia | 598,80 vrátane DPH |
áno | nie | 09.1.2018 | 16.01.2018 | 27.3.2018 |
11840009 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica |
36597007 | fa č. 9/17 spotreba el energie Rontgenova 1/18 | 499,96 vrátane DPH |
áno | nie | 08.1.2018 | 16.01.2018 | 27.3.2018 |
11840008 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica |
36597007 | fa č. 8/18 spotreba el energie Lenárdová 1/18 | 992,77 vrátane DPH |
áno | nie | 08.1.2018 | 16.01.2018 | 27.3.2018 |
11840007 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | fa č. 7/18 PHL | 129,68 vrátane DPH |
áno | nie | 08.1.2018 | 16.01.2018 | 27.3.2018 |
11840006 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | fa č. 6/17 zrážky Rontgenova 12/17 | 90,68 vrátane DPH |
áno | nie | 08.1.2018 | 16.01.2018 | 27.3.2018 |
11840005 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3, 85101 Bratislava |
40774384 | fa č. 5/17 zmluvný servis 12/17 | 83,25 vrátane DPH |
áno | nie | 05.1.2018 | 06.02.2018 | 27.3.2018 |
11840004 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava |
00603481 | fa č. 4/18 komunálny odpad 12/17 | 298,62 vrátane DPH |
áno | nie | 04.1.2018 | 11.01.2018 | 27.3.2018 |
11840003 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | fa č. 3/18 mobilné hovory | 45,37 vrátane DPH |
áno | nie | 03.1.2018 | 11.01.2018 | 27.3.2018 |
11840002 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | fa č. 2/18 mobilné hovory | 14,39 vrátane DPH |
áno | nie | 03.1.2018 | 11.01.2018 | 27.3.2018 |
11840001 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | fa č. 1/18 mobilé hovory a internet | 148,20 vrátane DPH |
áno | nie | 03.1.2018 | 16.01.2018 | 27.3.2018 |
11840376 | Ing. David Švrčina Hviezdoslavov 889/4 93041 Hviezdoslavov |
50981269 | fa č. 376/18 projektová dokumenátcia Lenardova | 250,00 vrátane DPH |
99/2018 | 99 | 06.11.2018 | 12.11.2018 | 9.1.2019 |
11840366 | Office Depot s.r.o. Prievozská 4/B 82109 Bratislava |
36192384 | fa č. 366/18 kancelárske potreby | 22,06 vrátane DPH |
98/2018 | 98 | 29.10.2018 | 07.11.2018 | 9.1.2019 |
11840391 | DOMAN Trade s.r.o. Bartókova 24 94301 Štúrovo |
47557591 | fa č. 391/18 toaletný papier | 43,31 vrátane DPH |
96/2018 | 96 | 12.11.2018 | 9.1.2019 | |
11840370 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského č.4703 96001 Zvolen |
31628605 | fa č. 370/18 kancelársky papier | 95,10 vrátane DPH |
95/2018 | 95 | 31.10.2018 | 07.11.2018 | 9.1.2019 |
11840353 | CYBA building controls s.r.o. Údolná 1 81102 Bratislava |
35836920 | fa č. 353/18 oprava kotolne -čerpadla Lenárdova | 1395,20 vrátane DPH |
94/2018 | 94 | 18.10.2018 | 22.10.2018 | 9.1.2019 |
11840352 | Peter WEISS Eisnerova 13 84107 Bratislava |
41531612 | fa č. 352/18 presunutie a prepojenie el. sporáku | 342,00 vrátane DPH |
90/2018 | 90 | 18.10.2018 | 22.10.2018 | 9.1.2019 |
11840351 | Peter WEISS Eisnerova 13 84107 Bratislava |
41531612 | fa č. 351/18 vyplnenie dier v stene- Lenárdova | 225,00 vrátane DPH |
89/2018 | N | 16.10.2018 | 22.10.2018 | 9.1.2019 |
11840315 | Xepap, spol. s r.o. |
31628605 | fa č. 315/18 kancelárske potreby | 77,77 vrátane DPH |
83/2018 | 16.11.2018 | 03.10.2018 | 17.10.2018 | |
11840296 | GGFS s.r.o. |
47079690 | fa č. 896/18 elektronické strav. pukazky NP DEI | 76,00 vrátane DPH |
82 | 04.9.2018 | 03.10.2018 | 17.10.2018 | |
11840297 | GGFS s.r.o. |
47079690 | fa č. 297/18 elektronické strav. poukazky | 5403,60 vrátane DPH |
81 | 04.10.2018 | 03.10.2018 | 17.10.2018 | |
11840320 | Peter WEISS |
41531612 | fa č. 320/18 rekonštrukcia terasy Lenardova 2. 50 | 8353,20 vrátane DPH |
80/2018 | 26.9.2018 | 03.10.2018 | 17.10.2018 | |
11840290 | Peter WEISS |
41531612 | fa č. 290/18 rekonštrukcia terasy 50 | 8353,20 vrátane DPH |
80/2018 | 30.8.2018 | 03.09.2018 | 17.10.2018 | |
11840375 | Mária Tiňová - Počúvajme.sk Veternicová 24 84105 Bratislava |
32154003 | fa č. 375/18 vzdelávanie PR | 360,00 bez DPH |
8/2018 | N | 06.11.2018 | 12.11.2018 | 9.1.2019 |
11840286 | Ján Bureš - FULL SERVIS |
36910813 | fa č. 286/18 oprava tlačiarne | 60,00 vrátane DPH |
78/2018 | 04.9.2018 | 04.09.2019 | 17.10.2018 | |
11840282 | Ján Bureš - FULL SERVIS |
36910813 | fa č. 282/18 tonery | 52,80 vrátane DPH |
78/2018 | 28.8.2018 | 30.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840285 | Mgr. Martina Bottová s.r.o. |
50049224 | fa č. 285/18 školenie Mgr. Šamudovská, Mgr. Mudrík | 90,00 vrátane DPH |
77/2018 | 10.9.2018 | 30.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840280 | Ján Bureš - FULL SERVIS |
36910813 | fa č. 280/18 tonery | 172,80 vrátane DPH |
76/2018 | 23.8.2018 | 27.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840278 | HOMOLA TEAM s.r.o. |
35702192 | fa č.278/18 odvoz odpadu z Rontgenovej na skládku | 183,84 vrátane DPH |
75/2018 | 27.8.2018 | 22.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840263 | HOMOLA TEAM s.r.o. |
35702192 | fa č. 263/18 odvoz odpadu z Rontgenovej na skladku | 272,27 vrátane DPH |
73/2018 | 15.8.2018 | 14.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840267 | GGFS s.r.o. |
47079690 | fa č. 267/18 elektronické stravovacie poukážky | 224,20 vrátane DPH |
72/2018 | 07.9.2018 | 21.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840262 | GGFS s.r.o. |
47079690 | fa č. 262/18 elektronicke stravovacie poukážky | 5624,00 vrátane DPH |
71/2018 | 06.9.2018 | 22.08.2018 | 17.10.2018 |