Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840122 | BESTER s r.o. Pekná cesta 2/A, 831 54 Bratislava |
03597473 | fa č. 122/18 mesačná kontrola EPS | 151,20 vrátane DPH |
áno | nie | 16.4.2018 | 23.04.2018 | 24.4.2018 |
11840121 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | fa č. 121/18 vodné a stočné Rontgenova 03/18 | 2,23 vrátane DPH |
áno | nie | 16.4.2018 | 24.04.2018 | 24.4.2018 |
11840120 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | fa č. 120/18 vodné a stočné Lenárdová 03/18 | 407,90 vrátane DPH |
áno | nie | 16.4.2018 | 24.04.2018 | 24.4.2018 |
11840119 | K-system s.r.o. SNP 170, Žiar nad Hronom |
31623387 | fa č. 119/18 rolety do Snoozelen miestnosti | 374,00 vrátane DPH |
nie | áno | 16.4.2018 | 24.4.2018 | |
11840145 | Milan Hrabinský - DEMI |
17398444 | fa č. 145/18 ochranná deratizácia | 132,00 vrátane DPH |
41/2018 | 20.4.2018 | 15.05.2018 | 17.10.2018 | |
11840127 | O.Z. Fantázia detí Fándlyho 6, 926 01 Sereď |
50073028 | fa č. 127/18 za stravu na letnom tábore | 725,20 bez DPH |
nie | áno | 20.4.2018 | 23.04.2018 | 24.4.2018 |
11840126 | O.Z. Fantázia detí Fándlyho 6, 926 01 Sereď |
50073028 | fa č. 126/18 pobyt na letnom tábore | 394,80 bez DPH |
nie | áno | 20.4.2018 | 23.04.2018 | 24.4.2018 |
11840125 | Boris Sklenka Studenohorská 65,Bratislava |
37126334 | fa č. 125/18 prezutie pneumatík (dác., ren., ford) | 60,00 vrátane DPH |
nie | áno | 20.4.2018 | 24.04.2018 | 24.4.2018 |
11840124 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | fa č. 124/18 PHL | 96,88 vrátane DPH |
áno | nie | 20.4.2018 | 24.04.2018 | 24.4.2018 |
11840165 | Boris Sklenka |
37126334 | fa č. 165/18 oprava vozidla Ford | 2833,00 vrátane DPH |
23.4.2018 | 24.05.2018 | 17.10.2018 | ||
11840132 | Messer Tatragas spol.s r.o. Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava |
00685852 | fa č. 132/18 nájom kyslíkových fliaš | 87,66 vrátane DPH |
áno | nie | 23.4.2018 | 24.04.2018 | 24.4.2018 |
11840131 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | fa č. 131/18 spotreba plynu 4/2018 | 1810,50 vrátane DPH |
áno | nie | 23.4.2018 | 24.04.2018 | 24.4.2018 |
11840130 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | fa č. 130/18 telekomunikačné služby | 149,26 vrátane DPH |
áno | nie | 23.4.2018 | 24.04.2018 | 24.4.2018 |
11840129 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | fa č. 129/18 zrážky Lenárdova 03/18 | 92,89 vrátane DPH |
áno | nie | 23.4.2018 | 24.04.2018 | 24.4.2018 |
11840128 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20, 917 01 Trnava |
36743852 | fa č. 128/18 za webhosting | 25,20 vrátane DPH |
nie | áno | 23.4.2018 | 23.04.2018 | 24.4.2018 |
11840133 | Olpet iteriér s.r.o. 930 39 Čenkovce 264 |
45315825 | fa č. 133/18 skrinka biela 2ks Snoozelen | 100,00 vrátane DPH |
nie | 36/2018 | 25.4.2018 | 26.04.2018 | 18.5.2018 |
11840134 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | fa č. 134/18 mobilné hovory | 153,73 vrátane DPH |
áno | nie | 27.4.2018 | 18.5.2018 | |
11840138 | Office Depot s.r.o. Apollo Bussines center 2, Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava |
36192384 | fa č. 138/18 kancelárske potreby | 59,41 vrátane DPH |
nie | 49/2018 | 30.4.2018 | 03.05.2018 | 18.5.2018 |
11840137 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29, 851 01 Bratislava |
36910813 | fa č. 137/18 tonery | 222,00 vrátane DPH |
nie | 48/2018 | 30.4.2018 | 03.05.2018 | 18.5.2018 |
11840136 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | fa č. 136/18 mobilné hovory | 47,96 vrátane DPH |
áno | nie | 30.4.2018 | 03.05.2018 | 18.5.2018 |
11840135 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | fa č. 135/18 mobilné hovory | 16,99 vrátane DPH |
áno | nie | 30.4.2018 | 03.05.2018 | 18.5.2018 |
11840105 | Evanjelická spoj.škola interná Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | fa č. 105/18 stravné a internátne 02/18 | 96,30 vrátane DPH |
áno | nie | 30.4.2018 | 05.04.2018 | 24.4.2018 |
11840140 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | fa č. 140/18 spotreba plynu 5/2018 | 1810,50 vrátane DPH |
áno | nie | 02.5.2018 | 18.05.2018 | 18.5.2018 |
11840139 | SHELL Slovakia, s r.o. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 | fa č. 139/18 PHL | 147,05 vrátane DPH |
áno | nie | 02.5.2018 | 15.05.2018 | 18.5.2018 |
11840146 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM |
40774384 | fa č. 146/18 zmluvný servis 04/18 | 83,25 vrátane DPH |
2/2015 | 10.5.2018 | 15.05.2018 | 17.10.2018 | |
11840152 | WebHouse, s.r.o. |
36743852 | fa č. 152/18 za webhosting | 14,28 vrátane DPH |
14.5.2018 | 15.05.2018 | 17.10.2018 | ||
11840148 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. |
35850370 | fa č. 148/18 zrážky Rontgenova 04/2018 | 85,15 vrátane DPH |
5/2018 | 14.5.2018 | 15.05.2018 | 17.10.2018 | |
11840141 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. |
35850370 | fa č. 141/18 zrážky Lenárdová 04/2018 | 90,68 vrátane DPH |
5/2013 | 14.5.2018 | 15.05.2018 | 17.10.2018 | |
11840203 | Mgr. Anna Jančíková |
50153242 | fa č. 203/18 služby fyzioterapie | 525,00 vrátane DPH |
22/2017 | 15.5.2018 | 03.07.2018 | 17.10.2018 | |
11840149 | HOMOLA TEAM s.r.o. |
35702192 | fa č. 149/18 odvoz odpadu | 101,27 vrátane DPH |
47/2018 | 16.5.2018 | 15.05.2018 | 17.10.2018 | |
11840142 | Miroslav Janíček |
43101437 | fa č. 142/18 servis filtrov na vodu | 80,00 vrátane DPH |
3/2015 | 16.5.2018 | 01.06.2018 | 17.10.2018 | |
11840153 | Slovak Telekom, a.s. |
35763469 | fa č. 153/18 telekomunikačné služby | 148,66 vrátane DPH |
6/2016 | 18.5.2018 | 15.05.2018 | 17.10.2018 | |
11840151 | Messer Tatragas spol.s r.o. |
00685852 | fa č. 151/18 nájom kyslíkových fliaš | 87,66 vrátane DPH |
6/2014 | 18.5.2018 | 15.05.2018 | 17.10.2018 | |
11840157 | BESTER s r.o. |
35974737 | fa č. 157/18 mesačná kontrola EPS | 151,20 vrátane DPH |
1/2006 | 21.5.2018 | 23.05.2018 | 17.10.2018 | |
11840155 | Juraj Gróf Stop ploštice |
44864451 | fa č. 155/18 opakovaný chem. postrek Lenárdová | 342,00 vrátane DPH |
23.5.2018 | 15.05.2018 | 17.10.2018 | ||
11840188 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. |
35850370 | fa č. 188/18 vodné a stočné Rontgenova 04/18 | 69,10 vrátane DPH |
5/2013 | 24.5.2018 | 12.06.2018 | 17.10.2018 | |
11840158 | Grex SK, s.r.o. |
44015682 | fa č. 158/18 zobrazovacia jednotka do tlaciarne | 60,00 vrátane DPH |
24.5.2018 | 14.05.2018 | 17.10.2018 | ||
11840159 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. |
35850370 | fa č. 159/18 vodné a stočné Lenárdova 04/18 | 352,18 vrátane DPH |
5/2013 | 25.5.2018 | 24.05.2018 | 17.10.2018 | |
11840154 | Boris Sklenka |
37126334 | fa č. 154/18 oprava vozidla Ford | 118,00 vrátane DPH |
25.5.2018 | 15.05.2018 | 17.10.2018 | ||
11840147 | Zuzana Zimová |
32073046 | fa č.147/18 individuálnej supervízie viď objednávk | 600,00 vrátane DPH |
17/2018 | 25.5.2018 | 24.05.2018 | 17.10.2018 |