Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840203 | Mgr. Anna Jančíková |
50153242 | fa č. 203/18 služby fyzioterapie | 525,00 vrátane DPH |
22/2017 | 15.5.2018 | 03.07.2018 | 17.10.2018 | |
11840204 | Xepap, spol. s r.o. |
31628605 | fa č. 204/18 kancelárske potreby | 50,59 vrátane DPH |
20.8.2018 | 03.07.2018 | 17.10.2018 | ||
11840205 | Best Camp, s.r.o. |
50899821 | fa č. 205/18 ubytovanie letný tábor Sebechleby V1 | 748,32 vrátane DPH |
10.6.2018 | 28.06.2018 | 17.10.2018 | ||
11840206 | Best Camp, s.r.o. |
50899821 | fa č. 206/18 ubytovanie letný tábor v Jasení V1 | 918,96 vrátane DPH |
10.6.2018 | 28.06.2018 | 17.10.2018 | ||
11840207 | Best Camp, s.r.o. |
50899821 | fa č. 207/18 strava letný tábor Sebechleby V1 | 511,68 vrátane DPH |
10.6.2018 | 17.10.2018 | |||
11840208 | Best Camp, s.r.o. |
50899821 | fa č. 208/18 strava na letný tábor v Jasení V1 | 551,04 vrátane DPH |
10.6.2018 | 17.10.2018 | |||
11840209 | Mgr. Viera Hojnošová |
43786162 | fa č. 209/18 supervízia pre psychológov (Šam, Mud) | 40,00 vrátane DPH |
29.6.2018 | 29.06.2018 | 17.10.2018 | ||
11840021 | BESTER s r.o. Pekná cesta 2/A, 831 54 Bratislava |
03597473 | fa č. 21/18 mesčná kontrola EPS | 151,20 vrátane DPH |
áno | nie | 23.1.2018 | 25.01.2018 | 27.3.2018 |
11840210 | Občianske združenie BUBLINA |
42186021 | fa č. 210/18 strava letný tábor tajomstvo 18 V2 | 511,68 vrátane DPH |
31.7.2018 | 17.10.2018 | |||
11840211 | Účtovníctvo Zuzana s.r.o. |
44831731 | fa č. 211/18 služby zodpovednej osoby 06/18 | 100,00 vrátane DPH |
11/2018 | 07.7.2018 | 03.07.2018 | 17.10.2018 | |
11840212 | BCF s.r.o. |
36597007 | fa č. 212/18 spotreba el. energie Rontgenova 7/18 | 499,96 vrátane DPH |
14/2017 | 31.7.2018 | 03.07.2018 | 17.10.2018 | |
11840213 | BCF s.r.o. |
36597007 | fa č. 213/18 spotreba el. energie Lenardova 07/18 | 992,77 vrátane DPH |
14/2017 | 31.7.2018 | 03.07.2018 | 17.10.2018 | |
11840214 | HOMOLA TEAM s.r.o. |
35702192 | fa č. 214/18 odvoz odpadu na skládku | 194,59 vrátane DPH |
59/2018 | 11.7.2018 | 03.07.2018 | 17.10.2018 | |
11840215 | HOMOLA TEAM s.r.o. |
35702192 | fa č. 215/18 odvoz odpadu z Lenardovej na skladku | 228,66 vrátane DPH |
59/2018 | 11.7.2018 | 03.07.2018 | 17.10.2018 | |
11840216 | Slovak Telekom, a.s. |
35763469 | fa č. 216/18 mobilné hovory | 47,96 vrátane DPH |
2/2016 | 09.7.2018 | 03.07.2018 | 17.10.2018 | |
11840217 | Slovak Telekom, a.s. |
35763469 | fa č. 217/18 mobilné hovory | 16,99 vrátane DPH |
5/2016 | 22.6.2018 | 03.07.2018 | 17.10.2018 | |
11840218 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM |
40774384 | fa č. 218/18 zmluvný servis 06/18 | 83,25 vrátane DPH |
2/2015 | 10.7.2018 | 18.07.2018 | 17.10.2018 | |
11840219 | Carstyle, s.r.o. |
36044440 | fa č. 219/18 preprava 1 PR na konferenciu v chorvá | 80,00 vrátane DPH |
10.7.2018 | 17.10.2018 | |||
11840022 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | fa č. 22/18 vodné a stočné Lenrdová 12/2017 | 283,08 vrátane DPH |
áno | nie | 23.1.2018 | 27.02.2018 | 27.3.2018 |
11840220 | Eva Fratričová |
34983848 | fa č. 220/18 tlakové čistenie kanalizácie | 479,31 vrátane DPH |
60/2018 | 10.7.2018 | 17.07.2018 | 17.10.2018 | |
11840221 | Milan Bojnanský |
40961478 | fa č. 221/18 služby technika BTS a PO za II.Q | 108,00 vrátane DPH |
1/2015 | 15.7.2018 | 17.07.2018 | 17.10.2018 | |
11840222 | Martin Hergott - Mrazenie |
34884254 | fa č. 222/18 servis chladničky | 86,00 vrátane DPH |
03.7.2018 | 17.10.2018 | |||
11840223 | WebHouse, s.r.o. |
36743852 | fa č. 223/18 za webhosting | 17,64 vrátane DPH |
14.7.2018 | 17.07.2018 | 17.10.2018 | ||
11840224 | SLOVNAFT a.s. |
31322832 | fa č. 224/18 PHL | 174,22 vrátane DPH |
02.8.2018 | 18.07.2018 | 17.10.2018 | ||
11840225 | MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 | fa č. 225/18 spotreba plynu 07/18 | 1810,50 vrátane DPH |
7/2015 | 15.7.2018 | 17.07.2018 | 17.10.2018 | |
11840227 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. |
35850370 | fa č. 227/18 zrážky Lenárdova 06/18 | 90,68 vrátane DPH |
5/2013 | 13.7.2018 | 17.07.2018 | 17.10.2018 | |
11840228 | GGFS s.r.o. |
47079690 | fa č. 228/18 elektronicke stravovacie poukazky | 6353,60 vrátane DPH |
65/2018 | 02.8.2018 | 14.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840229 | Messer Tatragas spol.s r.o. |
00685852 | fa č. 229/18 nájom kyslíkových fliaš | 87,66 vrátane DPH |
22/2015 | 20.7.2018 | 14.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840023 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | fa č. 23/18 vodné a stočné Rongenova 12/17 | 149,35 vrátane DPH |
áno | nie | 23.1.2018 | 27.02.2018 | 27.3.2018 |
11840230 | Juraj Gál |
22800816 | fa č. 230/18 kominárske služby | 66,38 vrátane DPH |
17.7.2018 | 14.08.2018 | 17.10.2018 | ||
11840231 | Slovak Telekom, a.s. |
35763469 | fa č. 231/18 telekomunikačné služby | 148,34 vrátane DPH |
5/2018 | 18.7.2018 | 18.07.2018 | 17.10.2018 | |
11840232 | Boris Sklenka |
37126334 | fa č. 232/18 oprava vozidla Ford BA396PZ | 165,50 vrátane DPH |
67/2018 | 24.7.2018 | 17.10.2018 | ||
11840323 | BESTER s r.o. |
35974737 | fa č. 232/18 štvrťročná kontrola EPS | 360,00 vrátane DPH |
2/2006 | 30.9.2018 | 03.10.2018 | 17.10.2018 | |
11840233 | Kloto s.r.o. |
46928481 | fa č. 233/18 zámočnícky tovar | 162,00 vrátane DPH |
66/2018 | 24.7.2018 | 17.10.2018 | ||
11840234 | Mgr. Anna Jančíková |
50153242 | fa č. 234/18 služby fyzioterapie | 600,00 vrátane DPH |
3/2018 | 15.7.2018 | 18.07.2018 | 17.10.2018 | |
11840235 | Juraj Gróf Stop ploštice |
44864451 | fa č. 235/18 opakovaný chem. postrek | 198,00 vrátane DPH |
26.7.2018 | 18.07.2018 | 17.10.2018 | ||
11840236 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. |
35850370 | fa č. 236/18 zrážky Rontgenova 06/18 | 85,15 vrátane DPH |
5/2013 | 13.7.2018 | 18.06.2018 | 17.10.2018 | |
11840237 | Peter Ďuriančik,Plyn.,tlak.zar |
11884533 | fa č. 237/18 prehliadky a skúšky zariadení kotolní | 958,32 vrátane DPH |
03.8.2018 | 14.08.2018 | 17.10.2018 | ||
11840238 | Messer Tatragas spol.s r.o. |
00685852 | fa č. 238/18 nájom kyslíkových fliaš | 87,66 vrátane DPH |
22/2015 | 31.7.2018 | 24.07.2018 | 17.10.2018 | |
11840239 | Orange Slovensko, a.s. |
35697270 | fa č. 239/18 mobilné hovory | 156,64 vrátane DPH |
2/2009 | 14.9.2018 | 30.08.2018 | 17.10.2018 |