Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840303 | BCF s.r.o. |
36597007 | fa č. 303/18 spotreba el. energie 09/18 Rontgenova | 499,96 vrátane DPH |
14/2017 | 01.9.2018 | 11.09.2018 | 17.10.2018 | |
11840302 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. |
35850370 | fa č. 302/18 zrážky Rontgenova 08/18 | 88,48 vrátane DPH |
5/2013 | 14.9.2018 | 11.09.2018 | 17.10.2018 | |
11840301 | Roman Bulík- Stop ploštice |
47654554 | fa č. 301/18 dezinsekcia | 330,00 vrátane DPH |
14.9.2018 | 11.09.2018 | 17.10.2018 | ||
11840300 | Messer Tatragas spol.s r.o. |
00685852 | fa č. 300/18 nájom kyslíkových fliaš | 93,50 vrátane DPH |
22/2015 | 20.9.2018 | 11.09.2018 | 17.10.2018 | |
11840299 | SLOVNAFT a.s. |
31322832 | fa č. 299/18 PHL | 108,82 vrátane DPH |
04.10.2018 | 11.09.2018 | 17.10.2018 | ||
11840298 | WebHouse, s.r.o. |
36743852 | fa č. 298/18 za webhosting | 20,16 vrátane DPH |
14.9.2018 | 11.09.2018 | 17.10.2018 | ||
11840297 | GGFS s.r.o. |
47079690 | fa č. 297/18 elektronické strav. poukazky | 5403,60 vrátane DPH |
81 | 04.10.2018 | 03.10.2018 | 17.10.2018 | |
11840296 | GGFS s.r.o. |
47079690 | fa č. 896/18 elektronické strav. pukazky NP DEI | 76,00 vrátane DPH |
82 | 04.9.2018 | 03.10.2018 | 17.10.2018 | |
11840295 | WebHouse, s.r.o. |
36743852 | fa č. 295/18 za webhosting | 28,66 vrátane DPH |
31.8.2018 | 30.08.2018 | 17.10.2018 | ||
11840294 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. |
35850370 | fa č. 294/18 zrážky Lenárdová 08/18 | 92,89 vrátane DPH |
5/2013 | 31.8.2018 | 11.09.2018 | 17.10.2018 | |
11840293 | SHELL Slovakia, s r.o. |
31361081 | fa č. 293/18 PHL | 185,39 vrátane DPH |
31.8.2018 | 11.09.2018 | 17.10.2018 | ||
11840292 | MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 | fa č. 292/18 spotreba plynu 09/18 | 1810,50 vrátane DPH |
26/2017 | 27.8.2018 | 11.09.2018 | 17.10.2018 | |
11840291 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM |
40774384 | fa č. 291/18 zmluvný servis | 83,25 vrátane DPH |
2/2015 | 31.8.2018 | 11.09.2018 | 17.10.2018 | |
11840290 | Peter WEISS |
41531612 | fa č. 290/18 rekonštrukcia terasy 50 | 8353,20 vrátane DPH |
80/2018 | 30.8.2018 | 03.09.2018 | 17.10.2018 | |
11840289 | Stravovanie - Petra, s.r.o. |
35866080 | fa č. 289/18 stravovanie tábor Modra V1 | 272,00 vrátane DPH |
06.9.2018 | 17.10.2018 | |||
11840288 | Slovak Telekom, a.s. |
35763469 | fa č. 288/18 mobilné hovory | 16,99 vrátane DPH |
7/2016 | 06.9.2018 | 04.09.2019 | 17.10.2018 | |
11840287 | Slovak Telekom, a.s. |
35763469 | fa č. 287/18 mobilné hovory | 47,96 vrátane DPH |
7/2016 | 06.9.2018 | 04.09.2019 | 17.10.2018 | |
11840286 | Ján Bureš - FULL SERVIS |
36910813 | fa č. 286/18 oprava tlačiarne | 60,00 vrátane DPH |
78/2018 | 04.9.2018 | 04.09.2019 | 17.10.2018 | |
11840285 | Mgr. Martina Bottová s.r.o. |
50049224 | fa č. 285/18 školenie Mgr. Šamudovská, Mgr. Mudrík | 90,00 vrátane DPH |
77/2018 | 10.9.2018 | 30.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840284 | SHELL Slovakia, s r.o. |
31361081 | fa č. 284/18 PHL | 317,23 vrátane DPH |
01.9.2018 | 30.08.2018 | 17.10.2018 | ||
11840283 | BESTER s r.o. |
35974737 | fa č. 283 mesačná kontrola EPS | 151,20 vrátane DPH |
1/2006 | 27.8.2018 | 30.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840282 | Ján Bureš - FULL SERVIS |
36910813 | fa č. 282/18 tonery | 52,80 vrátane DPH |
78/2018 | 28.8.2018 | 30.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840281 | DOCUGROUP Slovakia s.r.o. |
31440398 | fa č. 281/18 spracovanie registratúry | 1585,74 vrátane DPH |
17/2017 | 04.9.2018 | 03.09.2018 | 17.10.2018 | |
11840280 | Ján Bureš - FULL SERVIS |
36910813 | fa č. 280/18 tonery | 172,80 vrátane DPH |
76/2018 | 23.8.2018 | 27.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840279 | Messer Tatragas spol.s r.o. |
00685852 | fa č. 279/18 nájom kyslíkových fliaš | 87,66 vrátane DPH |
22/2015 | 30.8.2018 | 22.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840278 | HOMOLA TEAM s.r.o. |
35702192 | fa č.278/18 odvoz odpadu z Rontgenovej na skládku | 183,84 vrátane DPH |
75/2018 | 27.8.2018 | 22.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840277 | Jozef Hradečný BTS - OPP |
46046411 | fa č. 277/18 zabezp. pracovnej zdravotnej služby | 400,00 vrátane DPH |
12/2018 | 27.8.2018 | 22.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840276 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. |
35850370 | fa č. 276/18 vodné a stočné Lenárdova 07/18 | 303,14 vrátane DPH |
5/2013 | 22.8.2018 | 22.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840275 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. |
35850370 | fa č. 275/18 vodné a stočné Rontgenova 07/18 | 26,75 vrátane DPH |
5/2013 | 22.8.2018 | 22.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840274 | Inštalatér Kumery Miroslav |
48036544 | fa č. 274/18 odstránenie havárie, vodoinštalácia | 170,00 vrátane DPH |
70/2018 | 18.8.2018 | 17.10.2018 | ||
11840273 | Ing. David Švrčina |
50981269 | fa č. 273/18 projektová dokumentácia Lenárdova | 100,00 vrátane DPH |
22.8.2018 | 17.10.2018 | |||
11840272 | Orange Slovensko, a.s. |
35697270 | fa č. 272/18 mobilné hovory | 145,69 vrátane DPH |
2/2009 | 15.10.2018 | 18.09.2018 | 17.10.2018 | |
11840271 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. |
35850370 | fa č. 271/18 zrážky Lenárodová | 92,89 vrátane DPH |
5/2013 | 14.8.2018 | 21.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840270 | Messer Tatragas spol.s r.o. |
00685852 | fa č. 270/18 nájom kyslíkových fliaš | 93,50 vrátane DPH |
22/2015 | 20.8.2018 | 21.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840269 | Slovak Telekom, a.s. |
35763469 | fa č. 269/18 telekomunikačné služby | 142,80 vrátane DPH |
5/2018 | 20.8.2018 | 21.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840268 | MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 | fa č. 268/18 spotreba plynu | 1810,50 vrátane DPH |
7/2015 | 15.8.2018 | 21.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840267 | GGFS s.r.o. |
47079690 | fa č. 267/18 elektronické stravovacie poukážky | 224,20 vrátane DPH |
72/2018 | 07.9.2018 | 21.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840266 | Kik Trade s.r.o. |
28123981 | fa č. 266/18 posteľ PR Valašíková | 396,00 vrátane DPH |
37/2018 | 31.3.2018 | 21.03.2018 | 17.10.2018 | |
11840265 | Mgr. Anna Jančíková |
50153242 | fa č. 265/18 služby fyzioterapie | 375,00 vrátane DPH |
15.8.2018 | 14.08.2018 | 17.10.2018 | ||
11840264 | WebHouse, s.r.o. |
36743852 | fa č. 264/18 za webhosting | 18,48 vrátane DPH |
22/2017 | 14.8.2018 | 14.08.2018 | 17.10.2018 |