Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840162 | Ján Bureš - FULL SERVIS |
36910813 | fa č. 162/18 tonery | 429,60 vrátane DPH |
53/2018 | 27.5.2018 | 24.05.2018 | 17.10.2018 | |
11840167 | Messer Tatragas spol.s r.o. |
00685852 | fa č. 167/18 nájom kyslíkových fliaš | 87,66 vrátane DPH |
22/2015 | 30.5.2018 | 01.06.2018 | 17.10.2018 | |
11840172 | ARIEL, n.o. |
50578685 | fa č. 172/18 refundácia FA - interierové dvere | 115,00 vrátane DPH |
31.5.2018 | 05.06.2018 | 17.10.2018 | ||
11840144 | BCF s.r.o. |
36597007 | fa č. 144/18 spotreba el. energie Lenardova 05/18 | 992,77 vrátane DPH |
14/2017 | 31.5.2018 | 15.05.2018 | 17.10.2018 | |
11840143 | BCF s.r.o. |
36597007 | fa č. 143/18 spotreba el. energie 5/2018 Rontgenov | 499,96 vrátane DPH |
14/2017 | 31.5.2018 | 15.05.2018 | 17.10.2018 | |
11840168 | BESTER s r.o. |
35974737 | fa č. 168/18 prekladka ústredne | 685,20 vrátane DPH |
1/2006 | 01.6.2018 | 12.06.2018 | 17.10.2018 | |
11840164 | Evanjelická spoj.škola interná |
42227372 | fa č. 164/18 stravné a internátne | 103,62 vrátane DPH |
01.6.2018 | 01.06.2018 | 17.10.2018 | ||
11840150 | SLOVNAFT a.s. |
31322832 | fa č. 150/18 PHL | 120,18 vrátane DPH |
04.6.2018 | 15.05.2018 | 17.10.2018 | ||
11840170 | Slovak Telekom, a.s. |
35763469 | fa č. 170/18 mobilné hovory | 47,96 vrátane DPH |
6/2016 | 06.6.2018 | 05.06.2018 | 17.10.2018 | |
11840169 | Slovak Telekom, a.s. |
35763469 | fa č. 169/18 mobilné hovory | 16,99 vrátane DPH |
6/2016 | 06.6.2018 | 05.06.2018 | 17.10.2018 | |
11840156 | GGFS s.r.o. |
47079690 | fa č. 156/18 elektronické stravovacie poukážky | 6448,60 vrátane DPH |
51/2018 | 06.6.2018 | 01.06.2018 | 17.10.2018 | |
11840208 | Best Camp, s.r.o. |
50899821 | fa č. 208/18 strava na letný tábor v Jasení V1 | 551,04 vrátane DPH |
10.6.2018 | 17.10.2018 | |||
11840207 | Best Camp, s.r.o. |
50899821 | fa č. 207/18 strava letný tábor Sebechleby V1 | 511,68 vrátane DPH |
10.6.2018 | 17.10.2018 | |||
11840206 | Best Camp, s.r.o. |
50899821 | fa č. 206/18 ubytovanie letný tábor v Jasení V1 | 918,96 vrátane DPH |
10.6.2018 | 28.06.2018 | 17.10.2018 | ||
11840205 | Best Camp, s.r.o. |
50899821 | fa č. 205/18 ubytovanie letný tábor Sebechleby V1 | 748,32 vrátane DPH |
10.6.2018 | 28.06.2018 | 17.10.2018 | ||
11840182 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM |
40774384 | fa č. 182/18 zmluvný servis 05/2018 | 83,25 vrátane DPH |
2/2015 | 10.6.2018 | 12.06.2018 | 17.10.2018 | |
11840186 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. |
35850370 | fa č. 186/18 zrážky Rontgenova 05/18 | 88,48 vrátane DPH |
5/2013 | 14.6.2018 | 12.06.2018 | 17.10.2018 | |
11840178 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. |
35850370 | fa č. 178/18 zrážky Lenárdova 05/18 | 92,89 vrátane DPH |
5/2013 | 14.6.2018 | 12.06.2018 | 17.10.2018 | |
11840177 | Účtovníctvo Zuzana s.r.o. |
44831731 | fa č. 177/18 služby zodpovednej osoby 5/2018 | 50,00 vrátane DPH |
14.6.2018 | 12.06.2018 | 17.10.2018 | ||
11840171 | WebHouse, s.r.o. |
36743852 | fa č. 171/18 za webhosting | 15,96 vrátane DPH |
14.6.2018 | 05.06.2018 | 17.10.2018 | ||
11840187 | Mgr. Anna Jančíková |
50153242 | fa č. 187/18 služby fyzioterapie | 600,00 vrátane DPH |
22/2017 | 15.6.2018 | 12.06.2018 | 17.10.2018 | |
11840179 | MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 | fa č. 179/18 spotreba plynu 06/18 | 1810,50 vrátane DPH |
7/2015 | 15.6.2018 | 12.06.2018 | 17.10.2018 | |
11840176 | SHELL Slovakia, s r.o. |
31361081 | fa č. 176/18 PHL 05/18 | 272,15 vrátane DPH |
15.6.2018 | 12.06.2018 | 17.10.2018 | ||
11840180 | Slovak Telekom, a.s. |
35763469 | fa č. 180/18 telekomunikačné služby | 150,07 vrátane DPH |
7/2016 | 18.6.2018 | 12.06.2018 | 17.10.2018 | |
11840163 | SLOVNAFT a.s. |
31322832 | fa č. 163/18 PHL | 57,44 vrátane DPH |
18.6.2018 | 01.06.2018 | 17.10.2018 | ||
11840181 | Messer Tatragas spol.s r.o. |
00685852 | fa 181/18 nájom kyslíkových fliaš | 93,50 vrátane DPH |
22/2015 | 20.6.2018 | 12.06.2018 | 17.10.2018 | |
11840196 | BESTER s r.o. |
35974737 | fa č. 196/18 štvrťročná kontrola EPS | 360,00 vrátane DPH |
1/2006 | 21.6.2018 | 17.10.2018 | ||
11840190 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. |
35850370 | fa č. 190/18 vodné a stočné Lenárdova 05/18 | 383,39 vrátane DPH |
5/2013 | 21.6.2018 | 19.06.2018 | 17.10.2018 | |
11840189 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. |
35850370 | fa č. 189/18 vodné a stočné Rontgenova 05/18 | 57,95 vrátane DPH |
5/2013 | 21.6.2018 | 19.06.2018 | 17.10.2018 | |
11840217 | Slovak Telekom, a.s. |
35763469 | fa č. 217/18 mobilné hovory | 16,99 vrátane DPH |
5/2016 | 22.6.2018 | 03.07.2018 | 17.10.2018 | |
11840184 | Občianske združenie BUBLINA |
42186021 | fa č. 184/18 strava a pitný režim počas splavu | 19,50 vrátane DPH |
46/2018 | 22.6.2018 | 17.10.2018 | ||
11840183 | Občianske združenie BUBLINA |
42186021 | fa č. 183/18 strava a pitný režim počas splavu | 78,00 vrátane DPH |
46/2018 | 22.6.2018 | 17.10.2018 | ||
11840193 | Asociacia supervízorov a soc.p |
31803989 | fa č. 193/18 supervízie pre PR | 600,24 vrátane DPH |
11/2018 | 28.6.2018 | 22.06.2018 | 17.10.2018 | |
11840192 | Evanjelická spoj.škola interná |
42227372 | fa č. 192/18 strávne a internátne 05/18 | 128,72 vrátane DPH |
16/2016 | 28.6.2018 | 22.06.2018 | 17.10.2018 | |
11840191 | Juraj Gróf Stop ploštice |
44864451 | fa 191/18 dezinsekcia | 330,00 vrátane DPH |
58/2018 | 28.6.2018 | 22.06.2018 | 17.10.2018 | |
11840209 | Mgr. Viera Hojnošová |
43786162 | fa č. 209/18 supervízia pre psychológov (Šam, Mud) | 40,00 vrátane DPH |
29.6.2018 | 29.06.2018 | 17.10.2018 | ||
11840174 | BCF s.r.o. |
36597007 | fa č. 174/18 spotreba el. energie Lenardova 06/18 | 992,77 vrátane DPH |
14/2017 | 30.6.2018 | 12.06.2018 | 17.10.2018 | |
11840173 | BCF s.r.o. |
36597007 | fa č. 173/18 spotreba el. energie Rontgenová 06/18 | 499,96 vrátane DPH |
14/2017 | 30.6.2018 | 12.06.2018 | 17.10.2018 | |
11840222 | Martin Hergott - Mrazenie |
34884254 | fa č. 222/18 servis chladničky | 86,00 vrátane DPH |
03.7.2018 | 17.10.2018 | |||
11840198 | Messer Tatragas spol.s r.o. |
00685852 | fa č. 198/18 nájom kyslíkových fliaš | 87,66 vrátane DPH |
6/2014 | 03.7.2018 | 03.07.2018 | 17.10.2018 |