Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840242 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. |
35850370 | fa č. 242/18 vodné a stočné Lenárdova 06/18 | 347,72 vrátane DPH |
5/2013 | 24.7.2018 | 24.07.2018 | 17.10.2018 | |
11840243 | Evanjelická spoj.škola interná |
42227372 | fa č. 243/18 stravné a internátne 06/2018 | 87,03 vrátane DPH |
13/2017 | 26.7.2018 | 24.07.2018 | 17.10.2018 | |
11840244 | Xepap, spol. s r.o. |
31628605 | fa č. 244/18 kancelárske potreby | 42,43 vrátane DPH |
68/2016 | 17.9.2018 | 26.07.2018 | 17.10.2018 | |
11840245 | Peter Ďuriančik,Plyn.,tlak.zar |
11884533 | fa č. 245/18 školenie obsluhy kotlov a tlak. nádob | 495,00 vrátane DPH |
03.8.2018 | 17.10.2018 | |||
11840246 | ITP Control s.r.o. |
31360831 | fa č. 246/18 servisné práce | 120,00 vrátane DPH |
23.7.2018 | 26.07.2018 | 17.10.2018 | ||
11840247 | BESTER s r.o. |
35974737 | fa č. 247/18 mesačná kontrola EPS | 151,20 vrátane DPH |
1/2006 | 30.7.2018 | 26.07.2018 | 17.10.2018 | |
11840248 | Milan Hrabinský - DEMI |
17398444 | fa č. 248/18 dratouícia - doloženie der. nástrah | 43,00 vrátane DPH |
08.8.2018 | 03.08.2018 | 17.10.2018 | ||
11840249 | Slovak Telekom, a.s. |
35763469 | fa č. 249/18 mobilné hovory | 47,96 vrátane DPH |
5/2018 | 06.8.2018 | 03.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840250 | Slovak Telekom, a.s. |
35763469 | fa č. 250/18 mobilné hovory | 16,99 vrátane DPH |
5/2018 | 06.8.2018 | 03.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840251 | Eva Fratričová |
34983848 | fa č. 251/18 čistenie odpad. potrubia | 72,00 vrátane DPH |
69/2018 | 06.8.2018 | 03.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840252 | WebHouse, s.r.o. |
36743852 | fa č. 252/18 za webhosting | 14,28 vrátane DPH |
26.7.2018 | 25.07.2018 | 17.10.2018 | ||
11840253 | ARIEL, n.o. |
50578685 | fa č. 253/18 ubytovanie v tábore Počúvadlo V2 | 787,68 vrátane DPH |
04.8.2018 | 13.08.2018 | 17.10.2018 | ||
11840254 | ARIEL, n.o. |
50578685 | fa č. 254/18 strava v tábore na Počúvadle V2 | 472,32 vrátane DPH |
04.8.2018 | 17.10.2018 | |||
11840255 | Účtovníctvo Zuzana s.r.o. |
44831731 | fa č. 255/18 služby zodpovednej osoby 07/18 | 100,00 vrátane DPH |
11/2018 | 07.8.2018 | 03.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840256 | SHELL Slovakia, s r.o. |
31361081 | fa č. 256/18 PHL | 314,83 vrátane DPH |
15.8.2018 | 03.08.2018 | 17.10.2018 | ||
11840257 | BCF s.r.o. |
36597007 | fa č. 257/18 spotreba el. energie Rontgenova 08/18 | 499,96 vrátane DPH |
14/2017 | 31.8.2018 | 22.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840258 | BCF s.r.o. |
36597007 | fa č. 258/18 spotreba el. energie Lenárdová 08/18 | 992,77 vrátane DPH |
14/2017 | 31.8.2018 | 22.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840259 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM |
40774384 | fa č. 259/18 zmluvný servis 07/18 | 83,25 vrátane DPH |
2/2015 | 10.8.2018 | 14.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840260 | SLOVNAFT a.s. |
31322832 | fa č. 260/18 PHL | 27,31 vrátane DPH |
03.9.2018 | 22.08.2018 | 17.10.2018 | ||
11840261 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. |
35850370 | fa č. 261/18 zrážky Rontgenova 07/18 | 88,48 vrátane DPH |
14.8.2018 | 10.08.2018 | 17.10.2018 | ||
11840262 | GGFS s.r.o. |
47079690 | fa č. 262/18 elektronicke stravovacie poukážky | 5624,00 vrátane DPH |
71/2018 | 06.9.2018 | 22.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840263 | HOMOLA TEAM s.r.o. |
35702192 | fa č. 263/18 odvoz odpadu z Rontgenovej na skladku | 272,27 vrátane DPH |
73/2018 | 15.8.2018 | 14.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840264 | WebHouse, s.r.o. |
36743852 | fa č. 264/18 za webhosting | 18,48 vrátane DPH |
22/2017 | 14.8.2018 | 14.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840265 | Mgr. Anna Jančíková |
50153242 | fa č. 265/18 služby fyzioterapie | 375,00 vrátane DPH |
15.8.2018 | 14.08.2018 | 17.10.2018 | ||
11840266 | Kik Trade s.r.o. |
28123981 | fa č. 266/18 posteľ PR Valašíková | 396,00 vrátane DPH |
37/2018 | 31.3.2018 | 21.03.2018 | 17.10.2018 | |
11840267 | GGFS s.r.o. |
47079690 | fa č. 267/18 elektronické stravovacie poukážky | 224,20 vrátane DPH |
72/2018 | 07.9.2018 | 21.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840268 | MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 | fa č. 268/18 spotreba plynu | 1810,50 vrátane DPH |
7/2015 | 15.8.2018 | 21.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840269 | Slovak Telekom, a.s. |
35763469 | fa č. 269/18 telekomunikačné služby | 142,80 vrátane DPH |
5/2018 | 20.8.2018 | 21.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840270 | Messer Tatragas spol.s r.o. |
00685852 | fa č. 270/18 nájom kyslíkových fliaš | 93,50 vrátane DPH |
22/2015 | 20.8.2018 | 21.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840271 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. |
35850370 | fa č. 271/18 zrážky Lenárodová | 92,89 vrátane DPH |
5/2013 | 14.8.2018 | 21.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840272 | Orange Slovensko, a.s. |
35697270 | fa č. 272/18 mobilné hovory | 145,69 vrátane DPH |
2/2009 | 15.10.2018 | 18.09.2018 | 17.10.2018 | |
11840273 | Ing. David Švrčina |
50981269 | fa č. 273/18 projektová dokumentácia Lenárdova | 100,00 vrátane DPH |
22.8.2018 | 17.10.2018 | |||
11840274 | Inštalatér Kumery Miroslav |
48036544 | fa č. 274/18 odstránenie havárie, vodoinštalácia | 170,00 vrátane DPH |
70/2018 | 18.8.2018 | 17.10.2018 | ||
11840275 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. |
35850370 | fa č. 275/18 vodné a stočné Rontgenova 07/18 | 26,75 vrátane DPH |
5/2013 | 22.8.2018 | 22.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840276 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. |
35850370 | fa č. 276/18 vodné a stočné Lenárdova 07/18 | 303,14 vrátane DPH |
5/2013 | 22.8.2018 | 22.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840277 | Jozef Hradečný BTS - OPP |
46046411 | fa č. 277/18 zabezp. pracovnej zdravotnej služby | 400,00 vrátane DPH |
12/2018 | 27.8.2018 | 22.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840278 | HOMOLA TEAM s.r.o. |
35702192 | fa č.278/18 odvoz odpadu z Rontgenovej na skládku | 183,84 vrátane DPH |
75/2018 | 27.8.2018 | 22.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840279 | Messer Tatragas spol.s r.o. |
00685852 | fa č. 279/18 nájom kyslíkových fliaš | 87,66 vrátane DPH |
22/2015 | 30.8.2018 | 22.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840280 | Ján Bureš - FULL SERVIS |
36910813 | fa č. 280/18 tonery | 172,80 vrátane DPH |
76/2018 | 23.8.2018 | 27.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840281 | DOCUGROUP Slovakia s.r.o. |
31440398 | fa č. 281/18 spracovanie registratúry | 1585,74 vrátane DPH |
17/2017 | 04.9.2018 | 03.09.2018 | 17.10.2018 |