Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840228 | GGFS s.r.o. |
47079690 | fa č. 228/18 elektronicke stravovacie poukazky | 6353,60 vrátane DPH |
65/2018 | 02.8.2018 | 14.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840224 | SLOVNAFT a.s. |
31322832 | fa č. 224/18 PHL | 174,22 vrátane DPH |
02.8.2018 | 18.07.2018 | 17.10.2018 | ||
11840245 | Peter Ďuriančik,Plyn.,tlak.zar |
11884533 | fa č. 245/18 školenie obsluhy kotlov a tlak. nádob | 495,00 vrátane DPH |
03.8.2018 | 17.10.2018 | |||
11840237 | Peter Ďuriančik,Plyn.,tlak.zar |
11884533 | fa č. 237/18 prehliadky a skúšky zariadení kotolní | 958,32 vrátane DPH |
03.8.2018 | 14.08.2018 | 17.10.2018 | ||
11840254 | ARIEL, n.o. |
50578685 | fa č. 254/18 strava v tábore na Počúvadle V2 | 472,32 vrátane DPH |
04.8.2018 | 17.10.2018 | |||
11840253 | ARIEL, n.o. |
50578685 | fa č. 253/18 ubytovanie v tábore Počúvadlo V2 | 787,68 vrátane DPH |
04.8.2018 | 13.08.2018 | 17.10.2018 | ||
11840251 | Eva Fratričová |
34983848 | fa č. 251/18 čistenie odpad. potrubia | 72,00 vrátane DPH |
69/2018 | 06.8.2018 | 03.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840250 | Slovak Telekom, a.s. |
35763469 | fa č. 250/18 mobilné hovory | 16,99 vrátane DPH |
5/2018 | 06.8.2018 | 03.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840249 | Slovak Telekom, a.s. |
35763469 | fa č. 249/18 mobilné hovory | 47,96 vrátane DPH |
5/2018 | 06.8.2018 | 03.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840255 | Účtovníctvo Zuzana s.r.o. |
44831731 | fa č. 255/18 služby zodpovednej osoby 07/18 | 100,00 vrátane DPH |
11/2018 | 07.8.2018 | 03.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840248 | Milan Hrabinský - DEMI |
17398444 | fa č. 248/18 dratouícia - doloženie der. nástrah | 43,00 vrátane DPH |
08.8.2018 | 03.08.2018 | 17.10.2018 | ||
11840259 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM |
40774384 | fa č. 259/18 zmluvný servis 07/18 | 83,25 vrátane DPH |
2/2015 | 10.8.2018 | 14.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840271 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. |
35850370 | fa č. 271/18 zrážky Lenárodová | 92,89 vrátane DPH |
5/2013 | 14.8.2018 | 21.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840264 | WebHouse, s.r.o. |
36743852 | fa č. 264/18 za webhosting | 18,48 vrátane DPH |
22/2017 | 14.8.2018 | 14.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840261 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. |
35850370 | fa č. 261/18 zrážky Rontgenova 07/18 | 88,48 vrátane DPH |
14.8.2018 | 10.08.2018 | 17.10.2018 | ||
11840268 | MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 | fa č. 268/18 spotreba plynu | 1810,50 vrátane DPH |
7/2015 | 15.8.2018 | 21.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840265 | Mgr. Anna Jančíková |
50153242 | fa č. 265/18 služby fyzioterapie | 375,00 vrátane DPH |
15.8.2018 | 14.08.2018 | 17.10.2018 | ||
11840263 | HOMOLA TEAM s.r.o. |
35702192 | fa č. 263/18 odvoz odpadu z Rontgenovej na skladku | 272,27 vrátane DPH |
73/2018 | 15.8.2018 | 14.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840256 | SHELL Slovakia, s r.o. |
31361081 | fa č. 256/18 PHL | 314,83 vrátane DPH |
15.8.2018 | 03.08.2018 | 17.10.2018 | ||
11840194 | Orange Slovensko, a.s. |
35697270 | fa č. 194/18 mobilné hovory | 148,95 vrátane DPH |
2/2009 | 15.8.2018 | 05.06.2018 | 17.10.2018 | |
11840274 | Inštalatér Kumery Miroslav |
48036544 | fa č. 274/18 odstránenie havárie, vodoinštalácia | 170,00 vrátane DPH |
70/2018 | 18.8.2018 | 17.10.2018 | ||
11840270 | Messer Tatragas spol.s r.o. |
00685852 | fa č. 270/18 nájom kyslíkových fliaš | 93,50 vrátane DPH |
22/2015 | 20.8.2018 | 21.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840269 | Slovak Telekom, a.s. |
35763469 | fa č. 269/18 telekomunikačné služby | 142,80 vrátane DPH |
5/2018 | 20.8.2018 | 21.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840204 | Xepap, spol. s r.o. |
31628605 | fa č. 204/18 kancelárske potreby | 50,59 vrátane DPH |
20.8.2018 | 03.07.2018 | 17.10.2018 | ||
11840321 | AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. |
36298026 | fa č. 321/18 žiarovky | 8,71 vrátane DPH |
21.8.2018 | 17.10.2018 | |||
11840276 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. |
35850370 | fa č. 276/18 vodné a stočné Lenárdova 07/18 | 303,14 vrátane DPH |
5/2013 | 22.8.2018 | 22.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840275 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. |
35850370 | fa č. 275/18 vodné a stočné Rontgenova 07/18 | 26,75 vrátane DPH |
5/2013 | 22.8.2018 | 22.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840273 | Ing. David Švrčina |
50981269 | fa č. 273/18 projektová dokumentácia Lenárdova | 100,00 vrátane DPH |
22.8.2018 | 17.10.2018 | |||
11840280 | Ján Bureš - FULL SERVIS |
36910813 | fa č. 280/18 tonery | 172,80 vrátane DPH |
76/2018 | 23.8.2018 | 27.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840292 | MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 | fa č. 292/18 spotreba plynu 09/18 | 1810,50 vrátane DPH |
26/2017 | 27.8.2018 | 11.09.2018 | 17.10.2018 | |
11840283 | BESTER s r.o. |
35974737 | fa č. 283 mesačná kontrola EPS | 151,20 vrátane DPH |
1/2006 | 27.8.2018 | 30.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840278 | HOMOLA TEAM s.r.o. |
35702192 | fa č.278/18 odvoz odpadu z Rontgenovej na skládku | 183,84 vrátane DPH |
75/2018 | 27.8.2018 | 22.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840277 | Jozef Hradečný BTS - OPP |
46046411 | fa č. 277/18 zabezp. pracovnej zdravotnej služby | 400,00 vrátane DPH |
12/2018 | 27.8.2018 | 22.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840282 | Ján Bureš - FULL SERVIS |
36910813 | fa č. 282/18 tonery | 52,80 vrátane DPH |
78/2018 | 28.8.2018 | 30.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840290 | Peter WEISS |
41531612 | fa č. 290/18 rekonštrukcia terasy 50 | 8353,20 vrátane DPH |
80/2018 | 30.8.2018 | 03.09.2018 | 17.10.2018 | |
11840279 | Messer Tatragas spol.s r.o. |
00685852 | fa č. 279/18 nájom kyslíkových fliaš | 87,66 vrátane DPH |
22/2015 | 30.8.2018 | 22.08.2018 | 17.10.2018 | |
11840295 | WebHouse, s.r.o. |
36743852 | fa č. 295/18 za webhosting | 28,66 vrátane DPH |
31.8.2018 | 30.08.2018 | 17.10.2018 | ||
11840294 | Bratisl.vodáren.spoločn.,a.s. |
35850370 | fa č. 294/18 zrážky Lenárdová 08/18 | 92,89 vrátane DPH |
5/2013 | 31.8.2018 | 11.09.2018 | 17.10.2018 | |
11840293 | SHELL Slovakia, s r.o. |
31361081 | fa č. 293/18 PHL | 185,39 vrátane DPH |
31.8.2018 | 11.09.2018 | 17.10.2018 | ||
11840291 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM |
40774384 | fa č. 291/18 zmluvný servis | 83,25 vrátane DPH |
2/2015 | 31.8.2018 | 11.09.2018 | 17.10.2018 |