Faktúry 2018 (DeD Bratislava, Stavbárska 6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
164/2018   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava
35849436  nábytok  829,53 € 
vrátane DPH
  47/2018  18.7.2018  23.07.2018  16.11.2018 
334/2018   Internet MALL
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
35950226  kočíky, potreby pre malé deti  920,74 € 
bez DPH
  124/2018  12.12.2018  14.12.2018  9.1.2019 
364/2018   officeDEPOT s.r.o.
Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava
36192384  kovové regále 12 ks  957,47 € 
vrátane DPH
  131/2018  19.12.2018  28.12.2018  9.1.2019 
297/2018   officeDEPOT s.r.o.
Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava
36192384  kancelárske potreby  960,56 € 
vrátane DPH
  96/2018  26.11.2018  28.11.2018  7.1.2019 
9/2018   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn, 4 x, 1/2018  967,18€ 
vrátane DPH
áno    9.1.2018  11.01.2018  15.3.2018 
359/2018   Stavobyt plus
Kružlovská Huta 161, 096 04 Kružlov
36472956  stavebné práce-opravy  985,- € 
vrátane DPH
  128/2018  18.12.2018  20.12.2018  9.1.2019 
331/2018   SCONTO Nábytok s.r.o.
Nová 10/8144, 917 01 Trnava
44731159  interiérové vybavenie  987,51 € 
vrátane DPH
  122/2018  12.12.2018  14.12.2018  9.1.2019 
304/2018   Drevona market
Výhonská 1, 835 10 Bratislava
50443003  postele a rošty  987,- € 
vrátane DPH
  103/2018  29.11.2018  30.11.2018  7.1.2019 
248/2018   NEXIN s.r.o.
Liptovská 44, 821 09 Bratislava
48112909  žalúzie, GR  992,32 € 
vrátane DPH
  62/2018  18.10.2018  29.10.2018  26.11.2018 
276/2018   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné poukážky 1002 ks  3607,20 € 
vrátane DPH
áno    7.11.2018  15.11.2018  4.1.2019 
289/2018   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  dobropis - elektrina vyúčtovanie sk 1  -416,83 € 
vrátane DPH
áno    23.11.2018  19.12.2018  4.1.2019 
290/2018   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  dobropis elektrina vyúčtovanie sk. 3  -322,26 € 
vrátane DPH
áno    23.11.2018  19.12.2018  4.1.2019 
291/2018   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  dobropis elektrina vyúčtovanie sk. 2  -96,36 € 
vrátane DPH
áno    23.11.2018  19.12.2018  4.1.2019 
39/2018   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  dobropis   -72,-€ 
vrátane DPH
áno    19.2.2018    15.3.2018 
212/2018   BVS,a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  vodné, stočné , SHS 3-dopropis  -6,68 € 
vrátane DPH
áno    6.9.2018    26.11.2018 
150/2018   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  dopropis k fa 2449524239  -5,00  
vrátane DPH
áno    3.7.2018    15.11.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Pezinok, Nová 4642/9

Tlačiť