Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252/2018 | ZŠ Ľ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra |
31816681 | réžia deti 11/18 | 61,60 € vrátane DPH |
áno | 24.10.2018 | 29.10.2018 | 26.11.2018 | |
220/2018 | Základná škola Ľ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra |
31816681 | réžia - strava 10/2018 | 61,60 € vrátane DPH |
áno | 20.9.2018 | 24.09.2018 | 26.11.2018 | |
218/2018 | Základná škola Ľ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra |
31816681 | réžia - obedy 9/18 | 61,60 € vrátane DPH |
áno | 20.9.2018 | 21.09.2018 | 26.11.2018 | |
135/2018 | Dimitrov Peter Vidlicová 15, 831 01 Bratislava |
11650613 | revízia plynu BA | 471,98 € vrátane DPH |
25/2018 | 11.6.2018 | 14.06.2018 | 26.6.2018 | |
271/2018 | Peter Dimitrov Vidlicová 15, 831 01 Bratislava |
11650613 | revízia plynových zariadení | 200,30 € vrátane DPH |
67/2018 | 6.11.2018 | 15.11.2018 | 4.1.2019 | |
139/2018 | Peter Dimitrov Vidlicová 15, 831 01 Bratislava |
11650613 | revízia plyn.spotrebičov a tlak.nádob | 182,45 € vrátane DPH |
34/2018 | 20.6.2018 | 28.06.2018 | 15.11.2018 | |
344/2018 | UNIVIS s.r.o. Nová Rožňavská 134/A, 832 07 Bratislava |
31388027 | revízia ply.kotla, sk. 1 | 126,- € vrátane DPH |
100/2018 | 14.12.2018 | 18.12.2018 | 9.1.2019 | |
288/2018 | Chimney Hany Meličkovej 25, 841 05 Bratislava |
40970884 | revízia komínov | 250,- € vrátane DPH |
88/2018 | 22.11.2018 | 27.11.2018 | 4.1.2019 | |
341/2018 | Oboril s.r.o. Chovateľská cesta 8060/2/A,917 01 Trnava |
50588711 | revízia has.prístrojov a hydrantov | 726,22 € vrátane DPH |
49/2018 | 14.12.2018 | 18.12.2018 | 9.1.2019 | |
158/2018 | Pavel Lavrovič MURO Pri starej prachárni 18, 831 04 Bratislava |
17354463 | revízia bleskozvodu SHS 3 | 360,-€ vrátane DPH |
44/2018 | 6.7.2018 | 16.07.2018 | 15.11.2018 | |
240/2018 | Pavel Lavrovič MURO Pri starej prachárni 18, 831 04 Bratislava |
17354463 | revízia bleskozvodu ,sk.3 | 200,- € vrátane DPH |
44/2018 | 15.10.2018 | 19.10.2018 | 26.11.2018 | |
1/2018 | Webhouse, s.r.o. Paulínska 20, 917 01 Trnava |
36743852 | registrácia domény dedcsp.sk | 14,28€ vrátane DPH |
áno | 2.1.2018 | 18.01.2018 | 15.3.2018 | |
67/2018 | webglobe-Yegon s.r.o. Stará Prievozská 2,821 09 Bratislava |
36306444 | registrácia detskydomov-harmonia.sk 22.3.2018-21.3.2019 vyúčtovanie KDF 37/2018 | 0,00 € vrátane DPH |
14.3.2018 | 23.02.2018 | 25.4.2018 | ||
84/2018 | Mgr. Klaudia Trojanová Richarda Rétiho 8, 902 01 Pezinok |
41116968 | psychodiagnostika PNR | 82,50 € vrátane DPH |
22/2018 | 11.4.2018 | 20.04.2018 | 25.4.2018 | |
277/2018 | Mgr. Klaudia Trojanová Richarda Rétiho 8, 902 01 Pezinok |
41116968 | psychodiagnostika | 100,- € vrátane DPH |
84/2018 | 8.11.2018 | 15.11.2018 | 4.1.2019 | |
260/2018 | NEXIN s.r.o. Liptovská 44, 821 09 Bratislava |
48112909 | protislnečné fólie | 1.611,- € vrátane DPH |
73/2018 | 24.10.2018 | 15.11.2018 | 4.1.2019 | |
195/2018 | MPSVR SR Špitálska 4-6, 916 43 Bratislava |
00681156 | prevádzkové náklady-GR | 346,43 € vrátane DPH |
áno | 21.8.2018 | 24.08.2018 | 20.11.2018 | |
259/2018 | MPSVR SR Špitálska 4-6, 916 43 Bratislava |
00681156 | prevádzkové náklady 9/18, Nová 9, PK | 346,43 € vrátane DPH |
áno | 24.10.2018 | 02.11.2018 | 4.1.2019 | |
221/2018 | MPSVR SR Špitálska 4-6, 916 43 Bratislava |
00681156 | prevádzkové náklady 8/2018 | 346,43 € vrátane DPH |
áno | 20.9.2018 | 274.9.2018 | 26.11.2018 | |
286/2018 | MPSVR SR Špitálska 4-6, 916 43 Bratislava |
00681156 | prevádzkové náklady 10/18 Griňava | 346,43 € vrátane DPH |
áno | 22.11.2018 | 27.11.2018 | 4.1.2019 | |
170/2018 | MPSVR SR Špitálska 4-6, 916 43 Bratislava |
00681156 | prevádzkové náklady - Griňava, 6/2018 | 359,53 € vrátane DPH |
áno | 24.7.2018 | 27.07.2018 | 19.11.2018 | |
142/2018 | Slovak Lines Express,a.s. Bottova 7, 811 09 Bratislava |
44667345 | preprava osôb do tábora | 1.040,- € vrátane DPH |
36/2018 | 25.6.2018 | 28.06.2018 | 15.11.2018 | |
198/2018 | Slovak Lines Express,a.s. Bottova 7, 811 09 Bratislava |
44667345 | preprava detí, zaplatené cez KDF 142 | 0,00€ vrátane DPH |
36/2018 | 24.8.2018 | 28.06.2018 | 20.11.2018 | |
327/2018 | VASCA, hotel Pod lipou Harmónia 3018, 900 01 Modra |
44410875 | prenájom priestorov - porada | 168,20 € vrátane DPH |
119/2018 | 10.12.2018 | 10.12.2018 | 9.1.2019 | |
350/2018 | DataCentrum Cintorínska 5, 814 88 ratislava |
00151564 | preloženie FDSL | 39,83 € vrátane DPH |
65/2018 | 14.12.2018 | 20.12.2018 | 9.1.2019 | |
285/2018 | PROFIMONT Slovakia, s.r.o. Hlavná 47, 900 23 Viničné |
35957034 | prečistenie kanalizácie-Griňava | 240,- € vrátane DPH |
77/2018 | 7.11.2018 | 15.11.2018 | 4.1.2019 | |
324/2018 | Fons iuris s.r.o. Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava |
47240318 | právnické služby | 1.200,- € vrátane DPH |
áno | 7.12.2018 | 11.12.2018 | 7.1.2019 | |
258/2018 | Internet MALL Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | poštová schránka - vyúčtovacia fa pre KDF 243/2018 | 0,00 € bez DPH |
75/2018 | 24.10.2018 | 24.10.2018 | 4.1.2019 | |
243/2018 | Internet MALL Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | poštová schránka | 46,10 € vrátane DPH |
75/2018 | 17.10.2018 | 19.10.2018 | 26.11.2018 | |
305/2018 | Drevona market Výhonská 1, 835 10 Bratislava |
50443003 | postele a rošty | 632,- € vrátane DPH |
104/2018 | 29.11.2018 | 30.11.2018 | 7.1.2019 | |
304/2018 | Drevona market Výhonská 1, 835 10 Bratislava |
50443003 | postele a rošty | 987,- € vrátane DPH |
103/2018 | 29.11.2018 | 30.11.2018 | 7.1.2019 | |
94/2018 | Diagnostické centrum Slovinská 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | pobyt zverenca 3/18 | 94,08 € vrátane DPH |
áno | 18.4.2018 | 23.04.2018 | 25.4.2018 | |
91/2018 | Diagnostické centrum Slovinská 1, 821 04 Bratislava |
00000317 | pobyt zverenca 2/18 | 94,08 € vrátane DPH |
áno | 16.4.2018 | 20.04.2018 | 25.4.2018 | |
46/2018 | Diagnostické centrum Slovinská 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | pobyt dieťaťa-1/2018 | 77,28€ vrátane DPH |
áno | 22.2.2018 | 26.02.2018 | 6.4.2018 | |
9/2018 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | plyn, 4 x, 1/2018 | 967,18€ vrátane DPH |
áno | 9.1.2018 | 11.01.2018 | 15.3.2018 | |
205/2018 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | plyn, 4 objekty | 1.010,27 € vrátane DPH |
áno | 6.9.2018 | 11.09.2018 | 20.11.2018 | |
176/2018 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 8/2018 4 obj. | 1.010,27 € vrátane DPH |
áno | 2.8.2018 | 08.08.2018 | 19.11.2018 | |
104/2018 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 5/18, 4 objekty | 1.010,27 € vrátane DPH |
áno | 4.5.2018 | 09.05.2018 | 19.6.2018 | |
92/2018 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 4/2018 | 1.010,27 € vrátane DPH |
áno | 16.4.2018 | 19.04.2018 | 25.4.2018 | |
229/2018 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 4 x | 1.010,27 € vrátane DPH |
áno | 3.10.2018 | 05.10.2018 | 26.11.2018 |