Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317/2018 | Evenit s.r.o. Obchodná 784/8,900 26 Slovenský Grob |
43919073 | paplóny a vankúše | 2.000,- € vrátane DPH |
111/2018 | 5.12.2018 | 11.12.2018 | 7.1.2019 | |
241/2018 | DATAWARE s.r.o. Herlianska 8, 821 02 Bratislava |
31393756 | dodanie a inštalácia kamerového bezpečnostného systému , GR | 2.796,04 € vrátane DPH |
61/2018 | 15.10.2018 | 29.10.2018 | 26.11.2018 | |
204/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné poukážky, /á-3,60 € | 2.718,- € vrátane DPH |
áno | 6.9.2018 | 11.09.2018 | 20.11.2018 | |
181/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné poukážky/á-3,60 € | 2.293,20 € vrátane DPH |
áno | 7.8.2018 | 09.08.2018 | 19.11.2018 | |
360/2018 | UNIVIS s.r.o. Nová Rožňavská 134/A, 832 07 Bratislava |
31388027 | výmena ohrievača TÚV, sk. 2 | 1.0486 €,1 vrátane DPH |
104/2018 | 18.12.2018 | 28.12.2018 | 9.1.2019 | |
354/2018 | Stavobyt plus Kružlovská Huta 161, 096 04 Kružlov |
36472956 | maľovanie, sk. 3 | 1.198,50 € vrátane DPH |
112/2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 9.1.2019 | |
335/2018 | Fast PLUS s.r.o. Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35712783 | elektrospotrebiče | 1.327,50 € vrátane DPH |
126/2018 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 9.1.2019 | |
326/2018 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 12/18 - 4 obj. | 1.010,27 € vrátane DPH |
áno | 10.12.2018 | 10.12.2018 | 9.1.2019 | |
324/2018 | Fons iuris s.r.o. Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava |
47240318 | právnické služby | 1.200,- € vrátane DPH |
áno | 7.12.2018 | 11.12.2018 | 7.1.2019 | |
316/2018 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava |
35849436 | zariadenie-terapeutická miestnosť | 1.300,48 € vrátane DPH |
102/2018 | 4.12.2018 | 11.12.2018 | 7.1.2019 | |
315/2018 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava |
35849436 | interiérové vybavenie-adm. | 1.715,15 € vrátane DPH |
95/2018 | 4.12.2018 | 11.12.2018 | 7.1.2019 | |
300/2018 | SCONTO Nábytok s.r.o. Nová 10/8144, 917 01 Trnava |
44731159 | interiérové vybavenie | 1.897,28 € vrátane DPH |
94/2018 | 26.11.2018 | 28.11.2018 | 7.1.2019 | |
285/2018 | HORNBACH-Baumart SK s.r.o. Galvaniho 9, 821 04 Bratislasva |
35838949 | záloha-interiérové vybavenie | 1.914,88 € vrátane DPH |
92/2018 | 22.11.2018 | 27.11.2018 | 4.1.2019 | |
281/2018 | 3lobit s.r.o. Dobšinského 14, 811 05 Bratislava |
46020152 | terapeutické pomôcky | 1 094,30 € vrátane DPH |
78/2018 | 14.11.2018 | 27.11.2018 | 4.1.2019 | |
272/2018 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 11/18 - 4 obj. | 1.010,27 € vrátane DPH |
áno | 6.11.2018 | 15.11.2018 | 4.1.2019 | |
260/2018 | NEXIN s.r.o. Liptovská 44, 821 09 Bratislava |
48112909 | protislnečné fólie | 1.611,- € vrátane DPH |
73/2018 | 24.10.2018 | 15.11.2018 | 4.1.2019 | |
239/2018 | Stavobyt plus Kružlovská Huta 161, 096 04 Kružlov |
36472956 | sádrokartón, maľba, GR | 1.062,-€ vrátane DPH |
53/2018 | 10.10.2018 | 19.10.2018 | 26.11.2018 | |
238/2018 | Stavobyt plus Kružlovská Huta 161, 096 04 Kružlov |
36472956 | oprava toaliet, GR | 1.128,67 € vrátane DPH |
43/2018 | 10.10.2018 | 19.10.2018 | 26.11.2018 | |
229/2018 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 4 x | 1.010,27 € vrátane DPH |
áno | 3.10.2018 | 05.10.2018 | 26.11.2018 | |
205/2018 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | plyn, 4 objekty | 1.010,27 € vrátane DPH |
áno | 6.9.2018 | 11.09.2018 | 20.11.2018 | |
176/2018 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 8/2018 4 obj. | 1.010,27 € vrátane DPH |
áno | 2.8.2018 | 08.08.2018 | 19.11.2018 | |
151/2018 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - 4 obj.. 7/2018 | 1.010,27 € vrátane DPH |
áno | 3.7.2018 | 11.07.2018 | 15.11.2018 | |
142/2018 | Slovak Lines Express,a.s. Bottova 7, 811 09 Bratislava |
44667345 | preprava osôb do tábora | 1.040,- € vrátane DPH |
36/2018 | 25.6.2018 | 28.06.2018 | 15.11.2018 | |
131/2018 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | plyn , 4 x, 6/18 | 1.010,27 € vrátane DPH |
áno | 5.6.2018 | 07.06.2018 | 26.6.2018 | |
109/2018 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - vyúčtovanie 1.1.-30.4.2018 | 1.725,50 € vrátane DPH |
áno | 9.5.2018 | 11.05.2018 | 19.6.2018 | |
104/2018 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 5/18, 4 objekty | 1.010,27 € vrátane DPH |
áno | 4.5.2018 | 09.05.2018 | 19.6.2018 | |
92/2018 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 4/2018 | 1.010,27 € vrátane DPH |
áno | 16.4.2018 | 19.04.2018 | 25.4.2018 | |
56/2018 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 3/18 | 1 010,27€ vrátane DPH |
áno | 5.3.2018 | 08.03.2018 | 25.4.2018 | |
26/2018 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu, 4 objekty, 2/2018 | 1 010,27€ vrátane DPH |
áno | 5.2.2018 | 08.02.2018 | 15.3.2018 | |
12/2018 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie odberu plynu k 31.12.2017, 4 prevádzky | 1 967,98€ vrátane DPH |
áno | 15.1.2018 | 18.01.2018 | 15.3.2018 | |
377/2018 | SCONTO Nábytok s.r.o. Nová 10/8144, 917 01 Trnava |
44731159 | vyúčtovanie KDF 300/2018 | 0,00 € vrátane DPH |
94/2018 | 27.12.2018 | 28.11.2018 | 9.1.2019 | |
376/2018 | Internet MALL Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | vyúčtovanie KDF 337/2018 /56,90 €/ | 0,00 € vrátane DPH |
125/2018 | 27.12.2018 | 18.12.2018 | 9.1.2019 | |
375/2018 | Internet MALL Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | vyúčtovanie KDF 337/2018 /242,99 €/ | 0,00 € vrátane DPH |
125/2018 | 27.12.2018 | 18.12.2018 | 9.1.2019 | |
374/2018 | Internet MALL Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | vyúčtovanie KDF 334/2018 / 515,59 €/ | 0,00 € vrátane DPH |
124/2018 | 27.12.2018 | 14.12.2018 | 9.1.2019 | |
373/2018 | Internet MALL Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | vyúčtovanie KDF 334/2018 /358,75 € | 0,00 € vrátane DPH |
124/2018 | 27.12.2018 | 14.12.2018 | 9.1.2019 | |
372/2018 | Internet MALL Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | vyúčtovanie KDF 334/2018 /46,40 €/ | 0,00 € vrátane DPH |
124/2018 | 27.12.2018 | 14.12.2018 | 9.1.2019 | |
371/2018 | Internet MALL Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | vyúčtovanie KDF 323/2018 /278,58 €/ | 0,00 € vrátane DPH |
118/2018 | 27.12.2018 | 11.12.2018 | 9.1.2019 | |
356/2018 | Internet MALL Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | vyúčtovanie KDF 323/2018 /464,89 €/ | 0,00 € vrátane DPH |
115/2018 | 17.12.2018 | 11.12.2018 | 9.1.2019 | |
355/2018 | Internet MALL Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | vyúčtovanie KDF 322/2018 /103,23 €/ | 0,00 € vrátane DPH |
117/2018 | 17.12.2018 | 11.12.2018 | 9.1.2019 | |
352/2018 | Internet MALL Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | vyúčtovanie KDF 322/2018 /293,58 €/ | 0,00 € vrátane DPH |
117/2018 | 14.12.2018 | 11.12.2018 | 9.1.2019 |