Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11840010 | Mgr. K.Šagalová-Plávanie s kačkou Radlinského 1074/17, Malacky |
46856951 | hydroterapia detí | 440,00 bez DPH |
3/2017 | 24.01.2018 | 30.01.2018 | 7.2.2018 | |
11840201 | Merkury Market, s.r.o. Duklianska 11, Prešov |
36501891 | sedacia súprava | 299,00 vrátane DPH |
53/2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 4.1.2019 | |
11840167 | Merkury Market, s.r.o. Duklianska 11, Prešov |
36501891 | interiérové dvere+príslušenstvo | 634,20 vrátane DPH |
36/2018 | 26.11.2018 | 03.12.2018 | 4.1.2019 | |
11840172 | Martin Kvaššay - Alojz a vnuk A.Veselého 2731/11, Malacky |
40646301 | oprava strechy RD | 829,92 vrátane DPH |
24/2018 | 28.11.2018 | 06.12.2018 | 4.1.2019 | |
11840079 | Mária Tiňová- Počúvajme.sk Veternicová 24, Bratislava |
32154003 | vzdelávanie | 150,00 bez DPH |
11/2018 | 30.05.2018 | 31.05.2018 | 6.6.2018 | |
11840177 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 445,02 vrátane DPH |
P1377/2015 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 4.1.2019 | |
11840148 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 445,02 vrátane DPH |
P1377/2015 | 05.11.2018 | 08.11.2018 | 5.12.2018 | |
11840135 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 445,02 vrátane DPH |
P1377/2015 | 02.10.2018 | 09.10.2018 | 5.11.2018 | |
11840120 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 445,02 vrátane DPH |
P1377/2015 | 05.09.2018 | 10.09.2018 | 2.10.2018 | |
11840109 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 445,02 vrátane DPH |
P1377/2015 | 02.08.2018 | 07.08.2018 | 3.9.2018 | |
11840095 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 445,02 vrátane DPH |
P1377/2015 | 04.07.2018 | 10.07.2018 | 1.8.2018 | |
11840082 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | plyn | 445,02 vrátane DPH |
P1377/2015 | 05.06.2018 | 13.06.2018 | 28.6.2018 | |
11840068 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | plyn | 445,02 vrátane DPH |
P1377/2015 | 09.05.2018 | 15.05.2018 | 28.5.2018 | |
11840049 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | plyn | 445,02 vrátane DPH |
P1377/2015 | 03.04.2018 | 06.04.2018 | 23.4.2018 | |
11840029 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | plyn | 445,02 vrátane DPH |
P1377/2015 | 02.03.2018 | 07.03.2018 | 22.3.2018 | |
11840017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | plyn | 445,02 vrátane DPH |
P1377/2015 | 02.02.2018 | 08.02.2018 | 20.2.2018 | |
11840004 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | plyn - vyúčtovanie | 1500,88 vrátane DPH |
P1377/2015 | 15.01.2018 | 17.01.2018 | 26.1.2018 | |
11840001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | plyn | 399,19 vrátane DPH |
P1377/2015 | 03.01.2018 | 10.01.2018 | 26.1.2018 | |
11840194 | LUKA TEAM s.r.o. 1.mája 2379/43, Malacky |
44199902 | práce technika PO a bezp. | 170,00 vrátane DPH |
102018 | 17.12.2018 | 21.12.2018 | 4.1.2019 | |
11840121 | LUKA TEAM s.r.o. 1.mája 2379/43, Malacky |
44199902 | práce technika PO a bezp. | 170,00 vrátane DPH |
102018 | 05.09.2018 | 10.09.2018 | 2.10.2018 | |
11840093 | LUKA TEAM s.r.o. 1.mája 2379/43, Malacky |
44199902 | práce technika PO a bezp. | 170,00 vrátane DPH |
102018 | 03.07.2018 | 10.07.2018 | 1.8.2018 | |
11840044 | LUKA TEAM s.r.o. 1.mája 2379/43, Malacky |
44199902 | práce technika PO a bezp. | 180,00 vrátane DPH |
17/2017 | 03.04.2018 | 06.04.2018 | 23.4.2018 | |
11840165 | KOLO Sport, s.r.o. 1.Mája 12, Malacky |
44458029 | bicykle, prilby pre deti | 1832,00 vrátane DPH |
34/2018 | 26.11.2018 | 03.12.2018 | 4.1.2019 | |
11840209 | KKG NEMEC SK, s.r.o Tŕňová 6, Bratislava |
46168435 | dodávka a montáž VZT | 500 bez DPH |
40/2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 4.1.2019 | |
11840163 | Katarína Gregušová-in Interiér Horné Orešany 754 |
37274864 | konferenčné stoličky | 280,42 vrátane DPH |
32/2018 | 26.11.2018 | 03.12.2018 | 4.1.2019 | |
11840160 | Karol Bäuml-CHEMIKO Fučíkova 1189/28, Holíč |
35495545 | dezinsekcia | 167,40 vrátane DPH |
29/2018 | 19.11.2018 | 23.11.2018 | 5.12.2018 | |
11840133 | Karol Bäuml-CHEMIKO Fučíkova 1189/28, Holíč |
35495545 | dezinsekcia | 167,40 vrátane DPH |
20/2018 | 24.09.2018 | 04.10.2018 | 5.11.2018 | |
11840132 | Karol Bäuml-CHEMIKO Fučíkova 1189/28, Holíč |
35495545 | jesenná deratizácia | 99,80 vrátane DPH |
21/2018 | 24.09.2018 | 04.10.2018 | 5.11.2018 | |
11840048 | Karol Bäuml-CHEMIKO Fučíkova 1189/28, Holíč |
35495545 | dezinsekcia | 384,20 vrátane DPH |
7/2018 | 03.04.2018 | 06.04.2018 | 23.4.2018 | |
11840047 | Karol Bäuml-CHEMIKO Fučíkova 1189/28, Holíč |
35495545 | dezinsekcia | 99,80 vrátane DPH |
6/2018 | 03.04.2018 | 06.04.2018 | 23.4.2018 | |
11840008 | Karol Bäuml-CHEMIKO Fučíkova 1189/28, Holíč |
35495545 | dezinsekcia | 384,20 vrátane DPH |
1/2018 | 23.01.2018 | 26.01.2018 | 7.2.2018 | |
11840200 | K&K Drevomont, s.r.o. Priemyselná 10, Nitra |
46685499 | strešné schody | 219,68 vrátane DPH |
51/2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 4.1.2019 | |
11840208 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr.strav.poukážky | 1952,00 bez DPH |
49345/2015 | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 4.1.2019 | |
11840181 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr.strav.poukážky | 2088,00 bez DPH |
49345/2015 | 10.12.2018 | 14.12.2018 | 4.1.2019 | |
11840153 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr.strav.poukážky | 2176,00 bez DPH |
49345/2015 | 09.11.2018 | 14.11.2018 | 5.12.2018 | |
11840139 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr.strav.poukážky | 2128,00 bez DPH |
49345/2015 | 08.10.2018 | 16.10.2018 | 5.11.2018 | |
11840124 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr.strav.poukážky | 1492,00 bez DPH |
6801/2015 | 06.09.2018 | 10.09.2018 | 2.10.2018 | |
11840112 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr.strav.poukážky | 1544,00 bez DPH |
6801/2015 | 13.08.2018 | 15.08.2018 | 3.9.2018 | |
11840097 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr.strav.poukážky | 2080,00 bez DPH |
6801/2015 | 11.07.2018 | 16.07.2018 | 1.8.2018 | |
11840083 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektr.strav.poukážky | 2188,00 bez DPH |
6801/2015 | 06.06.2018 | 13.06.2018 | 28.6.2018 |