Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940022 | TAMM, s.r.o. Andreja Sládkoviča 41 90301 Senec |
48026735 | fa č. 22/19 školné V. Janceková 01/2019 | 250,00 vrátane DPH |
15/2016 | 15.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 | |
11940238 | PhDr. Kristína Rybárová Ševčenkova 31, 85101 Bratislava |
48007595 | faktúra za klinicko-psychologické poradenstvo | 25,00 bez DPH |
25.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940237 | PhDr. Kristína Rybárová Ševčenkova 31, 85101 Bratislava |
48007595 | faktúra za klinicko-psycholgickú diagnostiku | 70,00 bez DPH |
25.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940236 | PhDr. Kristína Rybárová Ševčenkova 31, 85101 Bratislava |
48007595 | faktúra za klinicko-psychologickú diagnostiku | 70,00 bez DPH |
25.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940151 | PhDr. Kristína Rybárová Ševčenkova 31, 85101 Bratislava |
48007595 | fa č. 151/19 psych. diagnostika PNR p. Králiková | 70,00 bez DPH |
38 | 26.4.2019 | 30.04.2019 | 16.5.2019 | |
11940150 | PhDr. Kristína Rybárová Ševčenkova 31, 85101 Bratislava |
48007595 | fa č.150/19 psych. diagnostika PNR p. Dražová | 70,00 bez DPH |
38 | 26.4.2019 | 30.04.2019 | 16.5.2019 | |
11940114 | LUGAS SK s.r.o. Podzáhradná 9, 82106 Bratislava |
47847573 | fa č. 114/19_ záloha na matrac | 136,00 vrátane DPH |
A | 26.3.2019 | 27.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940030 | Pavel Žiak - GOREMO SNP 179/24 96202 Vígľaš |
47396539 | fa č. 30/19 mriežka na sporák - p. Kamoď u. v hoto | 46,70 vrátane DPH |
18.1.2019 | 29.01.2019 | 15.4.2019 | ||
11940270 | BICAR SK s.r.o Zábranie 38,92001 Hlohovec |
47335947 | faktúra za opravu auta Ford Tranzit | 465,92 vrátane DPH |
nie | áno | 18.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
11940365 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | faktúra za elektronické stravovacie poukážky | 664 vrátane DPH |
áno | áno | 17.9.2019 | 08.10.2019 | 17.10.2019 |
11940364 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | faktúra za elektronické stravovacie poukážky | 5756 vrátane DPH |
áno | áno | 17.9.2019 | 08.10.2019 | 17.10.2019 |
11940305 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov | 360 vrátane DPH |
áno | áno | 19.8.2019 | 22.08.2019 | 16.10.2019 |
11940294 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | faktúra za elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov | 5680 vrátane DPH |
áno | áno | 13.8.2019 | 22.08.2019 | 16.10.2019 |
11940293 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | faktúra za elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov | 468 vrátane DPH |
áno | áno | 13.8.2019 | 22.08.2019 | 16.10.2019 |
11940253 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy pre zamestnancov | 7240 vrátane DPH |
áno | áno | 18.7.2019 | 01.08.2019 | 16.10.2019 |
11940244 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | faktúra za elektronické stravovacie poukážky | 220,00 vrátane DPH |
27.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940230 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | faktúra za elektronické stravovacie poukážky | 6396,00 vrátane DPH |
13.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940229 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | faktúra za elektronické stravovacie poukážky | 220,00 vrátane DPH |
13.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940177 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | fa č. 177/19 elektr. stavovacie poukážky | 7292,00 vrátane DPH |
4/2016 | 62/2019 | 14.5.2019 | 17.6.2019 | |
11940141 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | fa č. 141/19_elektronické stravovacie poukážky_vyd | 6920,00 vrátane DPH |
54 | 15.4.2019 | 09.05,2019 | 16.5.2019 | |
11940100 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | fa č. 100/19_elektronické stravovacie poukážky_vyd | 6904,60 vrátane DPH |
4/2016 | A | 14.3.2019 | 09.04.2019 | 17.4.2019 |
11940060 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 81108 Bratislava |
47079690 | fa č. 60/19 el. stravovacie poukážky | 5966,00 vrátane DPH |
013/2019 | 13.2.2019 | 21.02.2019 | 15.4.2019 | |
11940016 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 81108 Bratislava |
47079690 | fa č. 16/19 elektronické stravovacie poukážky 1/19 | 6809,60 vrátane DPH |
4/2016 | 3/2019 | 08.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 |
11940277 | Kloto s.r.o Mamateyova 30,85004 Bratislava |
46928481 | faktúra na zámočnícky materiál | 237,40 vrátane DPH |
nie | áno | 28.7.2019 | 01.08.2019 | 16.10.2019 |
11940272 | Kloto s.r.o Mamateyova 30,85004 Bratislava |
46928481 | faktúra za zámočnícky materiál | 219,30 vrátane DPH |
nie | áno | 18.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
11940172 | Kloto s.r.o. Mamateyova 30, 85104 Bratislava |
46928481 | fa č. 172/19 zámočnícky tovar | 201,30 bez DPH |
61/2019 | 10.5.2019 | 17.05.2019 | 17.6.2019 | |
11940035 | Kloto s.r.o. Mamateyova 30 85104 Bratislava |
46928481 | fa č. 35/19 zámočnícky tovoar ú v hotovosti | 95,60 bez DPH |
29.1.2019 | 18.01.2019 | 15.4.2019 | ||
11940376 | ESPIK Group s.r.o Orlov 133,06543 Orlov |
46754768 | faktúra za zber a odvoz odpadu | 122,40 vrátane DPH |
áno | nie | 26.9.2019 | 27.09.2019 | 17.10.2019 |
11940301 | Espik Group s.r.o Orlov 133,06543 Orlov |
46754768 | faktúra za zber a odvoz odpadu | 91,8 vrátane DPH |
áno | nie | 5.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
11940260 | Espik Group s.r.o Orlov 133,06543 Orlov |
46754768 | faktúra za zber a odvoz odpadu | 214,20 vrátane DPH |
nie | áno | 8.7.2019 | 22.07.2019 | 16.10.2019 |
11940173 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 06543 Orlov |
46754768 | fa č. 173/19 zber a odvoz kuchynského odpadu 4/19 | 122,40 vrátane DPH |
3/2019 | 10.5.2019 | 17.05.2019 | 17.6.2019 | |
11940130 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 06543 Orlov |
46754768 | fa č, 130/19_zber a odvoz odpadu 3/19 | 122,40 vrátane DPH |
3/2019 | 04.4.2019 | 25.04.2019 | 16.5.2019 | |
11940198 | ELSPO BB s.r.o. Bagarova 25, 97404 Banská Bystrica |
46130764 | faktúra nahradný diel na mixér pre kuchárku | 12,08 vrátane DPH |
28.5.2019 | 17.6.2019 | |||
11940378 | Jozef Hradečný BTS-OPP Hájova 454/4,85101 Bratislava |
46046411 | faktúra za bezp.technické služby a ochrany pred požiarmi | 300 bez DPH |
nie | áno | 26.9.2019 | 07.10.2019 | 17.10.2019 |
11940377 | Jozef Hradečný BTS-OPP Hájova 454/4,85101 Bratislava |
46046411 | faktúra za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 300 bez DPH |
nie | áno | 26.9.2019 | 07.10.2019 | 17.10.2019 |
11940188 | Jozef Hradečný BTS - OPP Hájova 454/4, 85110 Bratislava - Rusovce |
46046411 | faktúra zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 300,00 bez DPH |
20.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | ||
11940189 | Jozef Hradečný BTS - OPP Hájova 454/4, 85110 Bratislava - Rusovce |
46046411 | faktúra výkon bezpečnostné a technicke sužby | 300,00 bez DPH |
20.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | ||
11940057 | Jozef Hradečný BTS - OPP Hájova 454/4 85110 Bratislava - Rusovce |
46046411 | fa č. 57/19 výkon bezpeč. techn. služieb | 300,00 bez DPH |
12/2018 | 11.2.2019 | 21.02.2019 | 15.4.2019 | |
11940056 | Jozef Hradečný BTS - OPP Hájova 454/4 85110 Bratislava - Rusovce |
46046411 | fa 56/19 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 200,00 bez DPH |
12/2018 | 11.2.2019 | 21.02.2019 | 15.4.2019 | |
11940209 | Nez. org. Cen. pre rod. Kvapka Polianky 5, 84101 Bratislava |
45744955 | faktúra účastnícky poplatok workshop | 90,00 vrátane DPH |
06.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 |