Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940401 | Portál Slovakia PaedDr.Nadežda Čabiňáková Horská 810,05991 Veľký Slávkov |
35463066 | Faktúra za odborný seminár | 140 vrátane DPH |
nie | áno | 8.10.2019 | 21.10.2019 | 21.10.2019 |
11940399 | Messer Tatragas s.r.o Chalupkova 9,81944 Bratislava |
00685852 | faktúra za nájom kyslíkových fliaś | 99,14 vrátane DPH |
áno | áno | 8.10.2019 | 21.10.2019 | 21.10.2019 |
11940398 | O.z.Martiny Kmeťovej Gorkého 129/10 |
51917505 | faktúra za vzdelávanie | 270 bez DPH |
nie | áno | 8.10.2019 | 08.10.2019 | 21.10.2019 |
11940397 | 3lobit o.z Jégeho 5 |
30851491 | faktúra za školenie L.Norková | 79 bez DPH |
nie | áno | 7.10.2019 | 08.10.2019 | 21.10.2019 |
11940396 | Bester s.r.o pekná cesta 2/A,83154 Bratislava |
35974737 | faktúra za dodávku a montáž kamier a opravu osvetlenie | 166 vrátane DPH |
nie | áno | 4.10.2019 | 08.10.2019 | 18.10.2019 |
11940395 | Xepap s.r.o Jesenského 4703 |
31628605 | faktúra za kancelárske potreby | 132,25 vrátane DPH |
áno | áno | 2.10.2019 | 18.10.2019 | |
11940392 | Úsmev ako dar SPDDD ÚaD Ševčenková 21,85101 Bratislava |
17316537 | Faktúra za konferenciu | 50 bez DPH |
nie | áno | 2.10.2019 | 08.10.2019 | 18.10.2019 |
11940390 | Portál Slovakia PaedDr.Nadežda Čabiňaková Horská 810,05991 Veľký Slávkov |
35463066 | Faktúra za odborný seminár Bc.Monika Adámková | 30 bez DPH |
nie | áno | 22.8.2019 | 22.08.2019 | 18.10.2019 |
11940389 | Portál Slovakia PaedDr.Nadežda Čabiňaková Horská 810,05991 Veľký Slávkov |
35463066 | Faktúra za odborný seminár Jana Rudolfová | 30 bez DPH |
nie | áno | 22.8.2019 | 22.08.2019 | 18.10.2019 |
11940388 | Portál Slovakia PaedDr.Nadežda Čabiňáková Horská 810,05991 Veľký Slávkov |
35463066 | faktúra za odborný seminár Mgr.Mária Šúryová | 30 vrátane DPH |
nie | áno | 22.8.2019 | 22.08.2019 | 18.10.2019 |
11940387 | Obćianske združenie Bublina Cabanova 22,84102 Bratislava |
42186021 | Faktúra za stravu a pitný režím počas víkendového pobytu detí | 162 bez DPH |
nie | áno | 17.9.2019 | 08.10.2019 | 18.10.2019 |
11940386 | Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM Pifflova 3,85101 Bratislava |
40774384 | faktúra za zmluvný servis | 83,25 bez DPH |
áno | áno | 30.9.2019 | 18.10.2019 | |
11940383 | Homola Team s.r.o Kopčianska 82/F,85101 Bratislava |
35702192 | faktúra za likvidáciu odpadu na Lenárdovej | 656,59 vrátane DPH |
nie | áno | 30.9.2019 | 08.10.2019 | 18.10.2019 |
11940382 | Xepap s.r.o Jesenského 4703,96001 Zvolen |
31628605 | faktúra za kopírovací papier | 208 vrátane DPH |
áno | áno | 27.9.2019 | 18.10.2019 | |
11940381 | DOMPtronic-Juraj Lehotský Trnavska 23,83104 Bratislava |
17401585 | faktúra za opravu tel.klapky štátna pokladňa | 84 vrátane DPH |
nie | áno | 27.9.2019 | 07.10.2019 | 18.10.2019 |
11940380 | Europapier slovensko s.r.o panónska cesta 40,85245 Bratislava |
31344381 | faktúra za hygienicke potreby | 91,73 vrátane DPH |
áno | áno | 17.9.2019 | 17.09.2019 | 18.10.2019 |
11940379 | Messer Tatragas s.r.o Chalupkova 9,81944 Bratislava |
00685852 | faktúra za medox kyslík.med.pl | 35,99 vrátane DPH |
áno | áno | 26.9.2019 | 08.10.2019 | 17.10.2019 |
11940378 | Jozef Hradečný BTS-OPP Hájova 454/4,85101 Bratislava |
46046411 | faktúra za bezp.technické služby a ochrany pred požiarmi | 300 bez DPH |
nie | áno | 26.9.2019 | 07.10.2019 | 17.10.2019 |
11940377 | Jozef Hradečný BTS-OPP Hájova 454/4,85101 Bratislava |
46046411 | faktúra za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 300 bez DPH |
nie | áno | 26.9.2019 | 07.10.2019 | 17.10.2019 |
11940373 | Messer Tatragas s.r.o Chalupkova 9,81944 Bratislava |
00685852 | faktúra za nájom kyslíkových fľiaś | 93,60 vrátane DPH |
áno | áno | 18.9.2019 | 24.09.2019 | 17.10.2019 |
11940372 | Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM Pifflova 3,85101 Bratislava |
40774384 | faktúra za zmluvný servis | 209,45 vrátane DPH |
áno | áno | 1.7.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
11940370 | Coachingplus o.z Cabanova 42,84102 Bratislava |
42127131 | faktúra za školenie K.Dobrovodskej | 95 bez DPH |
nie | áno | 16.9.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
11940369 | Bester s.r.o pekná cesta 2/A,83154 Bratislava |
35974737 | faktúra za štvrťročnú revíziu EPS na Röntgenovej a Lenárdovej | 432 vrátane DPH |
áno | áno | 12.9.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
11940368 | Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM Pifflová 3,85101 Bratislava |
40774384 | faktúra za zmluvný servis PC/LAN | 83,25 vrátane DPH |
áno | áno | 12.9.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
11940366 | Blad s.r.o Klincova 35,82108 Bratislava |
50655787 | faktúra za opravu prístupovej plochy na Lenárdovej | 681,60 vrátane DPH |
nie | áno | 4.9.2019 | 27.09.2019 | 17.10.2019 |
11940365 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | faktúra za elektronické stravovacie poukážky | 664 vrátane DPH |
áno | áno | 17.9.2019 | 08.10.2019 | 17.10.2019 |
11940364 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | faktúra za elektronické stravovacie poukážky | 5756 vrátane DPH |
áno | áno | 17.9.2019 | 08.10.2019 | 17.10.2019 |
11940361 | 3lobit o.z Jégeho 5,82108 Bratislava |
30851491 | faktúra za školenie L.Norková | 69 bez DPH |
nie | áno | 12.9.2019 | 12.09.2019 | 17.10.2019 |
11940360 | Inštitút rodinnej terapie o.z Dielenská kružná 4,03861 Vrútky |
42434271 | faktúra za účasť na seminári T.Harvanová | 76 bez DPH |
nie | áno | 12.9.2019 | 12.09.2019 | 17.10.2019 |
11940359 | Mgr.Lenka Lipanová Južná trieda 66,04001 Košice |
42102715 | faktúra za supervíziu L.Norková | 60 bez DPH |
nie | áno | 12.9.2019 | 12.09.2019 | 17.10.2019 |
11940357 | DOMPtronic-Juraj Lehotský Trnavska 23,83104 Bratislava |
17401585 | faktúra za servisný zásah na Röntgenovej | 188,40 vrátane DPH |
nie | áno | 10.9.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
11940356 | Roman Nemčovič Vilová 19,85101 Bratislava |
37419242 | faktúra za maliarske práce | 476 bez DPH |
nie | áno | 12.9.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
11940326 | Messer Tatragas s.r.o Chalupkova 9,81944 Bratislava |
00685852 | faktúra za nájom kyslíkových fľiaš | 107,34 vrátane DPH |
áno | áno | 12.9.2019 | 12.09.2019 | 17.10.2019 |
11940325 | Peter Ďuriančik,plyn,tlak.zar. Galbavého 1,84101 Bratislava |
11884533 | faktúra za prehliadky a skúšky zariadení kotolni | 958,32 vrátane DPH |
nie | áno | 2.9.2019 | 11.09.2019 | 17.10.2019 |
11940324 | Mgr.Anna Jančíková Okružná 11,90031 Stupava |
50153242 | faktúra za služby fyzioterapie | 600 bez DPH |
nie | áno | 5.9.2019 | 11.09.2019 | 17.10.2019 |
11940319 | Bester s.r.o Pekná cesta 2/A,83154 Bratislava |
35974737 | faktúra za mesačnú kontrolu EPS | 151,20 vrátane DPH |
áno | áno | 28.8.2019 | 11.09.2019 | 17.10.2019 |
11940318 | Enes plus s.r.o Janka Kráľa 1248/52,02001 Púchov |
51162903 | faktúra za opravu strechy na Röntgenovej | 9052,60 vrátane DPH |
nie | áno | 28.8.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
11940316 | Softip a.s Krasovského 14,85101 Bratislava |
36785512 | faktúra za konzultácie a poradenstvo | 296,40 vrátane DPH |
áno | áno | 26.8.2019 | 25.09.2019 | 17.10.2019 |
11940315 | Softip a.s Krasovského 14,85101 Bratislava |
36785512 | faktúra za konzultácie a poradenstvo | 512,40 vrátane DPH |
áno | áno | 26.8.2019 | 25.09.2019 | 17.10.2019 |
11940314 | Softip a.s Krasovského 14,85101 Bratislava |
36785512 | faktúra za konzultáciu a poradenstvo | 296,40 vrátane DPH |
áno | áno | 26.8.2019 | 25.09.2019 | 17.10.2019 |